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文档简介
泓域咨询MACRO/ 灯丝投资项目立项申请报告灯丝投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx公司实现营业收入16007.31万元,同比增长10.03%(1459.43万元)。其中,主营业业务灯丝生产及销售收入为13523.33万元,占营业总收入的84.48%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4557.96万元,较去年同期相比增长828.57万元,增长率22.22%;实现净利润3418.47万元,较去年同期相比增长334.75万元,增长率10.86%。二、项目概况(一)项目名称灯丝投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积42147.73平方米(折合约63.19亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.47%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度186.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42147.73平方米,建筑物基底占地面积26329.69平方米,总建筑面积64064.55平方米,其中:规划建设主体工程43267.76平方米,项目规划绿化面积4860.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计146台(套),设备购置费4171.85万元。(七)节能分析“灯丝投资项目建设项目”,年用电量1165893.41千瓦时,年总用水量27693.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.66吨标准煤/年。达产年综合节能量56.65吨标准煤/年,项目总节能率28.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15967.17万元,其中:固定资产投资11781.14万元,占项目总投资的73.78%;流动资金4186.03万元,占项目总投资的26.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31471.00万元,总成本费用23686.55万元,税金及附加297.44万元,利润总额7784.45万元,利税总额9155.61万元,税后净利润5838.34万元,达产年纳税总额3317.27万元;达产年投资利润率48.75%,投资利税率57.34%,投资回报率36.56%,全部投资回收期4.23年,提供就业职位517个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城灯丝行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城灯丝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“灯丝投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位517个,达产年纳税总额3317.27万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.75%,投资利税率57.34%,全部投资回报率36.56%,全部投资回收期4.23年,固定资产投资回收期4.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是实施创新驱动发展战略的重要路径。制造业是技术创新最活跃的领域,也是国家竞争力和综合实力的集中体现。互联网突破地域、组织、技术的界限,推动制造业创新主体高效互动、产品快速迭代、模式深刻变革、用户深度参与,制造业创客空间、创新工场等新载体、新模式不断涌现,激发全社会创新活力、提高创新资源配置效率、缩短技术商业化周期,加快构建国家制造业创新体系,推动制造业智能化、绿色化、服务化,助推中国经济从要素驱动向创新驱动转变。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42147.7363.19亩1.1容积率1.521.2建筑系数62.47%1.3投资强度万元/亩186.441.4基底面积平方米26329.691.5总建筑面积平方米64064.551.6绿化面积平方米4860.89绿化率7.59%2总投资万元15967.172.1固定资产投资万元11781.142.1.1土建工程投资万元5644.982.1.1.1土建工程投资占比万元35.35%2.1.2设备投资万元4171.852.1.2.1设备投资占比26.13%2.1.3其它投资万元1964.312.1.3.1其它投资占比12.30%2.1.4固定资产投资占比73.78%2.2流动资金万元4186.032.2.1流动资金占比26.22%3收入万元31471.004总成本万元23686.555利润总额万元7784.456净利润万元5838.347所得税万元1.528增值税万元1073.729税金及附加万元297.4410纳税总额万元3317.2711利税总额万元9155.6112投资利润率48.75%13投资利税率57.34%14投资回报率36.56%15回收期年4.2316设备数量台(套)14617年用电量千瓦时1165893.4118年用水量立方米27693.8419总能耗吨标准煤145.6620节能率28.00%21节能量吨标准煤56.6522员工数量人517第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.47%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度186.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18615.0918615.0943267.7643267.764193.741.1主要生产车间11169.0511169.0525960.6625960.662600.121.2辅助生产车间5956.835956.8313845.6813845.681342.001.3其他生产车间1489.211489.212509.532509.53251.622仓储工程3949.453949.4513517.9113517.91952.892.1成品贮存987.36987.363379.483379.48238.222.2原料仓储2053.712053.717029.317029.31495.502.3辅助材料仓库908.37908.373109.123109.12219.163供配电工程210.64210.64210.64210.6416.703.1供配电室210.64210.64210.64210.6416.704给排水工程242.23242.23242.23242.2314.944.1给排水242.23242.23242.23242.2314.945服务性工程2501.322501.322501.322501.32176.325.1办公用房1060.161060.161060.161060.1681.685.2生活服务1441.161441.161441.161441.1686.626消防及环保工程705.64705.64705.64705.6455.966.1消防环保工程705.64705.64705.64705.6455.967项目总图工程105.32105.32105.32105.32156.477.1场地及道路硬化6825.551455.011455.017.2场区围墙1455.016825.556825.557.3安全保卫室105.32105.32105.32105.328绿化工程2227.3477.96合计26329.6964064.5564064.555644.98六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8499.19万元,占计划投资的53.23%。其中:完成固定资产投资6347.95万元,占总投资的74.69%;完成流动资金投资2151.24,占总投资的25.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8499.191.1完成比例53.23%2完成固定资产投资万元6347.952.1完成比例74.69%3完成流动资金投资万元2151.243.1完成比例25.31%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员517人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3521.2人均年工资万元4.351.3年工资额万元1998.432工程技术人员工资2.1平均人数人782.2人均年工资万元5.402.3年工资额万元533.833企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.143.3年工资额万元143.034品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元242.105其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元5.355.3年工资额万元137.876职工工资总额万元18463.25五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11781.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5644.984171.85186.4411781.141.1工程费用万元5644.984171.8522649.281.1.1建筑工程费用万元5644.985644.9835.35%1.1.2设备购置及安装费万元4171.854171.8526.13%1.2工程建设其他费用万元1964.311964.3112.30%1.2.1无形资产万元900.06900.061.3预备费万元1064.251064.251.3.1基本预备费万元463.17463.171.3.2涨价预备费万元601.08601.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元11781.1411781.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4186.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22649.2813152.6817270.6522649.2822649.2822649.281.1应收账款万元6794.784416.615435.836794.786794.786794.781.2存货万元10192.186624.918153.7410192.1810192.1810192.181.2.1原辅材料万元3057.651987.482446.123057.653057.653057.651.2.2燃料动力万元152.8899.37122.31152.88152.88152.881.2.3在产品万元4688.403047.463750.724688.404688.404688.401.2.4产成品万元2293.241490.611834.592293.242293.242293.241.3现金万元5662.323680.514529.865662.325662.325662.322流动负债万元18463.2512001.1114770.6018463.2518463.2518463.252.1应付账款万元18463.2512001.1114770.6018463.2518463.2518463.253流动资金万元4186.032720.923348.824186.034186.034186.034铺底流动资金万元1395.33906.971116.271395.331395.331395.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15967.17万元,其中:固定资产投资11781.14万元,占项目总投资的73.78%;流动资金4186.03万元,占项目总投资的26.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5644.98万元,占项目总投资的35.35%;设备购置费4171.85万元,占项目总投资的26.13%;其它投资1964.31万元,占项目总投资的12.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11781.14+4186.03=15967.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11781.1473.78%1.1项目建设投资万元11781.1473.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4186.0326.22%3总投资万元万元15967.17二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20456.15万元,总成本7914.13万元,利润总额12542.02万元,净利润252.34万元,增值税697.92万元,税金及附加9406.51万元,所得税3135.51万元;第二年收入25176.80万元,总成本9356.40万元,利润总额15820.40万元,净利润11865.30万元,增值税858.98万元,税金及附加271.67万元,所得税3955.10万元;第三年生产负荷100%,收入31471.00万元,总成本23686.55万元,利润总额7784.45万元,净利润5838.34万元,增值税1073.72万元,税金及附加297.44万元,所得税1946.11万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31471.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1073.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20456.1525176.8031471.0031471.0031471.001.1灯丝万元20456.1525176.8031471.0031471.0031471.002现价增加值万元6545.978056.5810070.7210070.72
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