




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 电子病历项目立项说明及投资计划电子病历项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx投资公司实现营业收入4787.67万元,同比增长21.81%(857.32万元)。其中,主营业业务电子病历生产及销售收入为3977.64万元,占营业总收入的83.08%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1101.64万元,较去年同期相比增长85.19万元,增长率8.38%;实现净利润826.23万元,较去年同期相比增长125.00万元,增长率17.83%。二、项目概况(一)项目名称电子病历项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积11552.44平方米(折合约17.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.45%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度199.77万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11552.44平方米,建筑物基底占地面积5828.21平方米,总建筑面积16404.46平方米,其中:规划建设主体工程9846.77平方米,项目规划绿化面积1084.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计39台(套),设备购置费1081.38万元。(七)节能分析“电子病历项目建设项目”,年用电量509676.62千瓦时,年总用水量5164.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.08吨标准煤/年。达产年综合节能量24.53吨标准煤/年,项目总节能率25.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4048.77万元,其中:固定资产投资3460.02万元,占项目总投资的85.46%;流动资金588.75万元,占项目总投资的14.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4802.00万元,总成本费用3661.03万元,税金及附加65.10万元,利润总额1140.97万元,利税总额1363.45万元,税后净利润855.73万元,达产年纳税总额507.72万元;达产年投资利润率28.18%,投资利税率33.68%,投资回报率21.14%,全部投资回收期6.23年,提供就业职位99个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区电子病历行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区电子病历产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“电子病历项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位99个,达产年纳税总额507.72万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.18%,投资利税率33.68%,全部投资回报率21.14%,全部投资回收期6.23年,固定资产投资回收期6.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月,中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11552.4417.32亩1.1容积率1.421.2建筑系数50.45%1.3投资强度万元/亩199.771.4基底面积平方米5828.211.5总建筑面积平方米16404.461.6绿化面积平方米1084.92绿化率6.61%2总投资万元4048.772.1固定资产投资万元3460.022.1.1土建工程投资万元1350.982.1.1.1土建工程投资占比万元33.37%2.1.2设备投资万元1081.382.1.2.1设备投资占比26.71%2.1.3其它投资万元1027.662.1.3.1其它投资占比25.38%2.1.4固定资产投资占比85.46%2.2流动资金万元588.752.2.1流动资金占比14.54%3收入万元4802.004总成本万元3661.035利润总额万元1140.976净利润万元855.737所得税万元1.428增值税万元157.389税金及附加万元65.1010纳税总额万元507.7211利税总额万元1363.4512投资利润率28.18%13投资利税率33.68%14投资回报率21.14%15回收期年6.2316设备数量台(套)3917年用电量千瓦时509676.6218年用水量立方米5164.8619总能耗吨标准煤63.0820节能率25.54%21节能量吨标准煤24.5322员工数量人99第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.45%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度199.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4120.544120.549846.779846.77892.021.1主要生产车间2472.322472.325908.065908.06553.051.2辅助生产车间1318.571318.573150.973150.97285.451.3其他生产车间329.64329.64571.11571.1153.522仓储工程874.23874.234262.504262.50280.832.1成品贮存218.56218.561065.631065.6370.212.2原料仓储454.60454.602216.502216.50146.032.3辅助材料仓库201.07201.07980.38980.3864.593供配电工程46.6346.6346.6346.633.463.1供配电室46.6346.6346.6346.633.464给排水工程53.6253.6253.6253.623.094.1给排水53.6253.6253.6253.623.095服务性工程553.68553.68553.68553.6836.485.1办公用房297.23297.23297.23297.2317.455.2生活服务256.45256.45256.45256.4516.956消防及环保工程156.20156.20156.20156.2011.586.1消防环保工程156.20156.20156.20156.2011.587项目总图工程23.3123.3123.3123.31104.897.1场地及道路硬化1587.50240.09240.097.2场区围墙240.091587.501587.507.3安全保卫室23.3123.3123.3123.318绿化工程532.1618.63合计5828.2116404.4616404.461350.98六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3553.81万元,占计划投资的87.78%。其中:完成固定资产投资2414.55万元,占总投资的67.94%;完成流动资金投资1139.26,占总投资的32.06%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3553.811.1完成比例87.78%2完成固定资产投资万元2414.552.1完成比例67.94%3完成流动资金投资万元1139.263.1完成比例32.06%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员99人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人671.2人均年工资万元5.801.3年工资额万元322.032工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.442.3年工资额万元94.023企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.563.3年工资额万元31.664品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元46.165其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.735.3年工资额万元38.686职工工资总额万元2655.93五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3460.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1350.981081.38199.773460.021.1工程费用万元1350.981081.383244.681.1.1建筑工程费用万元1350.981350.9833.37%1.1.2设备购置及安装费万元1081.381081.3826.71%1.2工程建设其他费用万元1027.661027.6625.38%1.2.1无形资产万元571.86571.861.3预备费万元455.80455.801.3.1基本预备费万元246.27246.271.3.2涨价预备费万元209.53209.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元3460.023460.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金588.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3244.682119.322367.163244.683244.683244.681.1应收账款万元973.40632.71730.05973.40973.40973.401.2存货万元1460.11949.071095.081460.111460.111460.111.2.1原辅材料万元438.03284.72328.52438.03438.03438.031.2.2燃料动力万元21.9014.2416.4321.9021.9021.901.2.3在产品万元671.65436.57503.74671.65671.65671.651.2.4产成品万元328.52213.54246.39328.52328.52328.521.3现金万元811.17527.26608.38811.17811.17811.172流动负债万元2655.931726.351991.952655.932655.932655.932.1应付账款万元2655.931726.351991.952655.932655.932655.933流动资金万元588.75382.69441.56588.75588.75588.754铺底流动资金万元196.25127.56147.19196.25196.25196.25(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4048.77万元,其中:固定资产投资3460.02万元,占项目总投资的85.46%;流动资金588.75万元,占项目总投资的14.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1350.98万元,占项目总投资的33.37%;设备购置费1081.38万元,占项目总投资的26.71%;其它投资1027.66万元,占项目总投资的25.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3460.02+588.75=4048.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3460.0285.46%1.1项目建设投资万元3460.0285.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元588.7514.54%3总投资万元万元4048.77二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3121.30万元,总成本17004.10万元,利润总额-13882.80万元,净利润58.49万元,增值税102.30万元,税金及附加-10412.10万元,所得税-3470.70万元;第二年收入3601.50万元,总成本19173.37万元,利润总额-15571.87万元,净利润-11678.90万元,增值税118.03万元,税金及附加60.37万元,所得税-3892.97万元;第三年生产负荷100%,收入4802.00万元,总成本3661.03万元,利润总额1140.97万元,净利润855.73万元,增值税157.38万元,税金及附加65.10万元,所得税285.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4802.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=157.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3121.303601.504802.004802.004802.001.1电子病历万元3121.303601.504802.004802.004802.002现价增加值万元998.821152.481536.641536.641536.643
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年外伤科紧急处理流程测试答案及解析
- 2025年产科妇产科实习生综合评估答案及解析
- 2025年精神卫生心理健康评估技术要点考察试卷答案及解析
- 2025年营养科肥胖症的饮食调理方案设计与指导模拟测试卷答案及解析
- 2025年心理咨询心理评估与辅导技能模拟测试答案及解析
- 2025年甘肃省陇南事业单位招聘啥时候发布模拟试卷及一套答案详解
- 2025年传染病学防控知识检测答案及解析
- 协议书离婚怎么跟对方谈
- 2025年肿瘤科肿瘤病例分析与治疗规划模拟答案及解析
- 2025年流行病学流行病统计与分析模拟卷答案及解析
- 五金公司质量管理制度
- 2025至2030中国DHA藻油行业发展趋势分析与未来投资战略咨询研究报告
- T/ZHCA 002-2018化妆品控油功效测试方法
- 青年急性心肌梗死诊断和治疗专家建议2025
- 幼儿园中班科学语言《望着月亮吃大饼》课件
- 颞下颌关节肿瘤
- 学生奶采购配送服务方案(技术标)
- 抗生素耐药性对策与新策略-全面剖析
- 建设工程各方安全管理制度清单及法规依据
- 医疗设备备品备件保障方案
- 《人与动物的关系》课件
评论
0/150
提交评论