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泓域咨询MACRO/ 钢制管件投资项目立项申请报告钢制管件投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技公司实现营业收入37817.71万元,同比增长10.21%(3502.96万元)。其中,主营业业务钢制管件生产及销售收入为35444.12万元,占营业总收入的93.72%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7432.57万元,较去年同期相比增长775.18万元,增长率11.64%;实现净利润5574.43万元,较去年同期相比增长608.63万元,增长率12.26%。二、项目概况(一)项目名称钢制管件投资项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积51665.82平方米(折合约77.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.30%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度179.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51665.82平方米,建筑物基底占地面积31154.49平方米,总建筑面积65098.93平方米,其中:规划建设主体工程45052.08平方米,项目规划绿化面积3605.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费4736.02万元。(七)节能分析“钢制管件投资项目建设项目”,年用电量645313.75千瓦时,年总用水量39101.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.65吨标准煤/年。达产年综合节能量26.10吨标准煤/年,项目总节能率24.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18118.03万元,其中:固定资产投资13927.31万元,占项目总投资的76.87%;流动资金4190.72万元,占项目总投资的23.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入40761.00万元,总成本费用32199.11万元,税金及附加348.38万元,利润总额8561.89万元,利税总额10091.22万元,税后净利润6421.42万元,达产年纳税总额3669.80万元;达产年投资利润率47.26%,投资利税率55.70%,投资回报率35.44%,全部投资回收期4.32年,提供就业职位798个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园钢制管件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园钢制管件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“钢制管件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位798个,达产年纳税总额3669.80万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.26%,投资利税率55.70%,全部投资回报率35.44%,全部投资回收期4.32年,固定资产投资回收期4.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作,建立信息共享和工作协调机制,推动各地以信息共享为切入点,完善产融信息对接合作平台,在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51665.8277.46亩1.1容积率1.261.2建筑系数60.30%1.3投资强度万元/亩179.801.4基底面积平方米31154.491.5总建筑面积平方米65098.931.6绿化面积平方米3605.58绿化率5.54%2总投资万元18118.032.1固定资产投资万元13927.312.1.1土建工程投资万元4799.262.1.1.1土建工程投资占比万元26.49%2.1.2设备投资万元4736.022.1.2.1设备投资占比26.14%2.1.3其它投资万元4392.032.1.3.1其它投资占比24.24%2.1.4固定资产投资占比76.87%2.2流动资金万元4190.722.2.1流动资金占比23.13%3收入万元40761.004总成本万元32199.115利润总额万元8561.896净利润万元6421.427所得税万元1.268增值税万元1180.959税金及附加万元348.3810纳税总额万元3669.8011利税总额万元10091.2212投资利润率47.26%13投资利税率55.70%14投资回报率35.44%15回收期年4.3216设备数量台(套)13517年用电量千瓦时645313.7518年用水量立方米39101.0819总能耗吨标准煤82.6520节能率24.10%21节能量吨标准煤26.1022员工数量人798第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区不断保持适应新常态的战略定力,以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革,统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结,环境承载能力已经达到或接近上限,生产要素成本持续增加,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力,理性看待资源环境约束带来的发展压力,更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出,坚定不移推动创业发展,把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上,持续深入探索产业组织创新,持续优化管理体制,坚定不移推进集约集聚发展,真正实现创新驱动、战略提升。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.30%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度179.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22026.2222026.2245052.0845052.083653.491.1主要生产车间13215.7313215.7327031.2527031.252265.161.2辅助生产车间7048.397048.3914416.6714416.671169.121.3其他生产车间1762.101762.102613.022613.02219.212仓储工程4673.174673.1713030.4513030.45768.512.1成品贮存1168.291168.293257.613257.61192.132.2原料仓储2430.052430.056775.836775.83399.632.3辅助材料仓库1074.831074.832997.002997.00176.763供配电工程249.24249.24249.24249.2416.543.1供配电室249.24249.24249.24249.2416.544给排水工程286.62286.62286.62286.6214.794.1给排水286.62286.62286.62286.6214.795服务性工程2959.682959.682959.682959.68174.565.1办公用房1405.231405.231405.231405.2394.715.2生活服务1554.451554.451554.451554.4592.166消防及环保工程834.94834.94834.94834.9455.406.1消防环保工程834.94834.94834.94834.9455.407项目总图工程124.62124.62124.62124.6227.847.1场地及道路硬化7868.531490.951490.957.2场区围墙1490.957868.537868.537.3安全保卫室124.62124.62124.62124.628绿化工程2518.0888.13合计31154.4965098.9365098.934799.26六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14298.40万元,占计划投资的78.92%。其中:完成固定资产投资9618.47万元,占总投资的67.27%;完成流动资金投资4679.93,占总投资的32.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14298.401.1完成比例78.92%2完成固定资产投资万元9618.472.1完成比例67.27%3完成流动资金投资万元4679.933.1完成比例32.73%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员798人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5431.2人均年工资万元5.641.3年工资额万元3206.662工程技术人员工资2.1平均人数人1202.2人均年工资万元5.652.3年工资额万元823.883企业管理人员工资3.1平均人数人323.2人均年工资万元6.723.3年工资额万元219.904品质管理人员工资4.1平均人数人644.2人均年工资万元5.024.3年工资额万元366.035其他人员工资5.1平均人数人395.2人均年工资万元5.805.3年工资额万元286.136职工工资总额万元21397.72五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13927.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4799.264736.02179.8013927.311.1工程费用万元4799.264736.0225588.441.1.1建筑工程费用万元4799.264799.2626.49%1.1.2设备购置及安装费万元4736.024736.0226.14%1.2工程建设其他费用万元4392.034392.0324.24%1.2.1无形资产万元2504.072504.071.3预备费万元1887.961887.961.3.1基本预备费万元981.08981.081.3.2涨价预备费万元906.88906.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元13927.3113927.31(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4190.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25588.4413766.3421407.9325588.4425588.4425588.441.1应收账款万元7676.534222.095373.577676.537676.537676.531.2存货万元11514.806333.148060.3611514.8011514.8011514.801.2.1原辅材料万元3454.441899.942418.113454.443454.443454.441.2.2燃料动力万元172.7295.00120.91172.72172.72172.721.2.3在产品万元5296.812913.243707.775296.815296.815296.811.2.4产成品万元2590.831424.961813.582590.832590.832590.831.3现金万元6397.113518.414477.986397.116397.116397.112流动负债万元21397.7211768.7514978.4021397.7221397.7221397.722.1应付账款万元21397.7211768.7514978.4021397.7221397.7221397.723流动资金万元4190.722304.902933.504190.724190.724190.724铺底流动资金万元1396.89768.30977.831396.891396.891396.89(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18118.03万元,其中:固定资产投资13927.31万元,占项目总投资的76.87%;流动资金4190.72万元,占项目总投资的23.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4799.26万元,占项目总投资的26.49%;设备购置费4736.02万元,占项目总投资的26.14%;其它投资4392.03万元,占项目总投资的24.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13927.31+4190.72=18118.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13927.3176.87%1.1项目建设投资万元13927.3176.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4190.7223.13%3总投资万元万元18118.03二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入22418.55万元,总成本15415.07万元,利润总额7003.48万元,净利润284.61万元,增值税649.52万元,税金及附加5252.61万元,所得税1750.87万元;第二年收入28532.70万元,总成本18701.78万元,利润总额9830.92万元,净利润7373.19万元,增值税826.66万元,税金及附加305.86万元,所得税2457.73万元;第三年生产负荷100%,收入40761.00万元,总成本32199.11万元,利润总额8561.89万元,净利润6421.42万元,增值税1180.95万元,税金及附加348.38万元,所得税2140.47万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入40761.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1180.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22418.5528532.7040761.0040761.0040761.001.1钢制管件万元22418.5528532.7040761.0040761.0040761.002现价增加值万元7173.949130.4613043.521304
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