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文档简介
泓域咨询MACRO/ 单层或双层铁路客车座车项目立项说明及投资计划单层或双层铁路客车座车项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10563.19万元,同比增长16.15%(1468.75万元)。其中,主营业业务单层或双层铁路客车座车生产及销售收入为9428.50万元,占营业总收入的89.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2537.50万元,较去年同期相比增长492.96万元,增长率24.11%;实现净利润1903.13万元,较去年同期相比增长295.78万元,增长率18.40%。二、项目概况(一)项目名称单层或双层铁路客车座车项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积35130.89平方米(折合约52.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.94%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度162.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35130.89平方米,建筑物基底占地面积23516.62平方米,总建筑面积38995.29平方米,其中:规划建设主体工程27503.33平方米,项目规划绿化面积3045.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费3996.22万元。(七)节能分析“单层或双层铁路客车座车项目建设项目”,年用电量473794.22千瓦时,年总用水量9049.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.00吨标准煤/年。达产年综合节能量18.63吨标准煤/年,项目总节能率27.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10408.73万元,其中:固定资产投资8572.57万元,占项目总投资的82.36%;流动资金1836.16万元,占项目总投资的17.64%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12421.00万元,总成本费用9617.82万元,税金及附加186.92万元,利润总额2803.18万元,利税总额3376.75万元,税后净利润2102.38万元,达产年纳税总额1274.36万元;达产年投资利润率26.93%,投资利税率32.44%,投资回报率20.20%,全部投资回收期6.45年,提供就业职位193个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区单层或双层铁路客车座车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区单层或双层铁路客车座车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“单层或双层铁路客车座车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位193个,达产年纳税总额1274.36万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.93%,投资利税率32.44%,全部投资回报率20.20%,全部投资回收期6.45年,固定资产投资回收期6.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设,构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业,积极加强国际布局,提供政策、资金、金融等服务,推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。(发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35130.8952.67亩1.1容积率1.111.2建筑系数66.94%1.3投资强度万元/亩162.761.4基底面积平方米23516.621.5总建筑面积平方米38995.291.6绿化面积平方米3045.97绿化率7.81%2总投资万元10408.732.1固定资产投资万元8572.572.1.1土建工程投资万元3342.312.1.1.1土建工程投资占比万元32.11%2.1.2设备投资万元3996.222.1.2.1设备投资占比38.39%2.1.3其它投资万元1234.042.1.3.1其它投资占比11.86%2.1.4固定资产投资占比82.36%2.2流动资金万元1836.162.2.1流动资金占比17.64%3收入万元12421.004总成本万元9617.825利润总额万元2803.186净利润万元2102.387所得税万元1.118增值税万元386.659税金及附加万元186.9210纳税总额万元1274.3611利税总额万元3376.7512投资利润率26.93%13投资利税率32.44%14投资回报率20.20%15回收期年6.4516设备数量台(套)8117年用电量千瓦时473794.2218年用水量立方米9049.1119总能耗吨标准煤59.0020节能率27.85%21节能量吨标准煤18.6322员工数量人193第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、传统工业普遍存在运营效率低、市场竞争力不强、产品知名度不高的问题。面对剧烈的市场竞争,许多企业因产品科技含量低,附加值不高,没有科学的管理组织架构,缺乏核心竞争力而面临生存压力。党的十八届五中全会作出的“十三五”规划建议提出,在国际发展竞争日趋激烈和我国发展动力转换的形势下,必须把发展基点放在创新上。要拓展产业发展空间,支持传统产业优化升级。我省正处在改革发展的关键时刻,结构调整的任务十分繁重。在稳增长保态势的攻坚阶段,我省必须进一步加快传统支柱产业转型升级步伐,推进企业解困和产业结构战略性调整,促进发展质量和效益稳步提升。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.94%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度162.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16626.2516626.2527503.3327503.332593.061.1主要生产车间9975.759975.7516502.0016502.001607.701.2辅助生产车间5320.405320.408801.078801.07829.781.3其他生产车间1330.101330.101595.191595.19155.582仓储工程3527.493527.497469.777469.77512.192.1成品贮存881.87881.871867.441867.44128.052.2原料仓储1834.291834.293884.283884.28266.342.3辅助材料仓库811.32811.321718.051718.05117.803供配电工程188.13188.13188.13188.1314.513.1供配电室188.13188.13188.13188.1314.514给排水工程216.35216.35216.35216.3512.984.1给排水216.35216.35216.35216.3512.985服务性工程2234.082234.082234.082234.08153.195.1办公用房1176.191176.191176.191176.1969.405.2生活服务1057.891057.891057.891057.8961.576消防及环保工程630.25630.25630.25630.2548.626.1消防环保工程630.25630.25630.25630.2548.627项目总图工程94.0794.0794.0794.07-84.457.1场地及道路硬化5882.511215.271215.277.2场区围墙1215.275882.515882.517.3安全保卫室94.0794.0794.0794.078绿化工程2634.6192.21合计23516.6238995.2938995.293342.31六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8565.64万元,占计划投资的82.29%。其中:完成固定资产投资5241.29万元,占总投资的61.19%;完成流动资金投资3324.35,占总投资的38.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8565.641.1完成比例82.29%2完成固定资产投资万元5241.292.1完成比例61.19%3完成流动资金投资万元3324.353.1完成比例38.81%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员193人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1311.2人均年工资万元4.331.3年工资额万元739.312工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.462.3年工资额万元185.473企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.413.3年工资额万元56.824品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元84.765其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.565.3年工资额万元77.236职工工资总额万元5880.15五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8572.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3342.313996.22162.768572.571.1工程费用万元3342.313996.227716.311.1.1建筑工程费用万元3342.313342.3132.11%1.1.2设备购置及安装费万元3996.223996.2238.39%1.2工程建设其他费用万元1234.041234.0411.86%1.2.1无形资产万元680.50680.501.3预备费万元553.54553.541.3.1基本预备费万元259.58259.581.3.2涨价预备费万元293.96293.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元8572.578572.57(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1836.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7716.313787.536135.397716.317716.317716.311.1应收账款万元2314.89925.961736.172314.892314.892314.891.2存货万元3472.341388.942604.253472.343472.343472.341.2.1原辅材料万元1041.70416.68781.281041.701041.701041.701.2.2燃料动力万元52.0920.8339.0652.0952.0952.091.2.3在产品万元1597.28638.911197.961597.281597.281597.281.2.4产成品万元781.28312.51585.96781.28781.28781.281.3现金万元1929.08771.631446.811929.081929.081929.082流动负债万元5880.152352.064410.115880.155880.155880.152.1应付账款万元5880.152352.064410.115880.155880.155880.153流动资金万元1836.16734.461377.121836.161836.161836.164铺底流动资金万元612.05244.82459.04612.05612.05612.05(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10408.73万元,其中:固定资产投资8572.57万元,占项目总投资的82.36%;流动资金1836.16万元,占项目总投资的17.64%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3342.31万元,占项目总投资的32.11%;设备购置费3996.22万元,占项目总投资的38.39%;其它投资1234.04万元,占项目总投资的11.86%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8572.57+1836.16=10408.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8572.5782.36%1.1项目建设投资万元8572.5782.36%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1836.1617.64%3总投资万元万元10408.73二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4968.40万元,总成本2524.29万元,利润总额2444.11万元,净利润159.08万元,增值税154.66万元,税金及附加1833.08万元,所得税611.03万元;第二年收入9315.75万元,总成本4151.69万元,利润总额5164.06万元,净利润3873.04万元,增值税289.99万元,税金及附加175.32万元,所得税1291.02万元;第三年生产负荷100%,收入12421.00万元,总成本9617.82万元,利润总额2803.18万元,净利润2102.38万元,增值税386.65万元,税金及附加186.92万元,所得税700.79万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12421.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=386.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4968.409315.7512421.0012421.0012421.001.1单层或双层铁路客车座车万元4968.409315.7512421.0012421.0012421.002现价增加值万元1589.892981.0
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