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文档简介
泓域咨询MACRO/ 架线电机车投资项目立项申请报告架线电机车投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入23280.95万元,同比增长22.19%(4228.63万元)。其中,主营业业务架线电机车生产及销售收入为19934.86万元,占营业总收入的85.63%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5327.32万元,较去年同期相比增长402.87万元,增长率8.18%;实现净利润3995.49万元,较去年同期相比增长668.47万元,增长率20.09%。二、项目概况(一)项目名称架线电机车投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积30148.40平方米(折合约45.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.55%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度171.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30148.40平方米,建筑物基底占地面积21872.66平方米,总建筑面积44318.15平方米,其中:规划建设主体工程30720.55平方米,项目规划绿化面积3229.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费3563.24万元。(七)节能分析“架线电机车投资项目建设项目”,年用电量832862.38千瓦时,年总用水量22004.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.24吨标准煤/年。达产年综合节能量40.54吨标准煤/年,项目总节能率28.97%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11535.15万元,其中:固定资产投资7768.52万元,占项目总投资的67.35%;流动资金3766.63万元,占项目总投资的32.65%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25565.00万元,总成本费用19581.80万元,税金及附加219.63万元,利润总额5983.20万元,利税总额7028.10万元,税后净利润4487.40万元,达产年纳税总额2540.70万元;达产年投资利润率51.87%,投资利税率60.93%,投资回报率38.90%,全部投资回收期4.07年,提供就业职位517个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区架线电机车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区架线电机车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“架线电机车投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位517个,达产年纳税总额2540.70万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.87%,投资利税率60.93%,全部投资回报率38.90%,全部投资回收期4.07年,固定资产投资回收期4.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营资本进入电信业,深入推进提速降费。开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务,深入推进移动通信转售业务发展,进一步扩大宽带接入网业务试点范围。支持民营企业探索建设工业互联网。发布推广“四基”发展目录,广泛宣传工业强基工程实施进展和成果,建立协调推进机制,推动基础产品企业与整机企业加强战略合作,建立上下游合作紧密、分工明确、利益共享的组织模式。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30148.4045.20亩1.1容积率1.471.2建筑系数72.55%1.3投资强度万元/亩171.871.4基底面积平方米21872.661.5总建筑面积平方米44318.151.6绿化面积平方米3229.24绿化率7.29%2总投资万元11535.152.1固定资产投资万元7768.522.1.1土建工程投资万元3961.382.1.1.1土建工程投资占比万元34.34%2.1.2设备投资万元3563.242.1.2.1设备投资占比30.89%2.1.3其它投资万元243.902.1.3.1其它投资占比2.11%2.1.4固定资产投资占比67.35%2.2流动资金万元3766.632.2.1流动资金占比32.65%3收入万元25565.004总成本万元19581.805利润总额万元5983.206净利润万元4487.407所得税万元1.478增值税万元825.279税金及附加万元219.6310纳税总额万元2540.7011利税总额万元7028.1012投资利润率51.87%13投资利税率60.93%14投资回报率38.90%15回收期年4.0716设备数量台(套)7617年用电量千瓦时832862.3818年用水量立方米22004.6319总能耗吨标准煤104.2420节能率28.97%21节能量吨标准煤40.5422员工数量人517第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、“十三五”时期,是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期,是加快以供给侧结构性改革为主线,推进工业转型升级,构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇,改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业,推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题,提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务,明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路,并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施,是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.55%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度171.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15463.9715463.9730720.5530720.553020.551.1主要生产车间9278.389278.3818432.3318432.331872.741.2辅助生产车间4948.474948.479830.589830.58966.581.3其他生产车间1237.121237.121781.791781.79181.232仓储工程3280.903280.908838.448838.44632.022.1成品贮存820.23820.232209.612209.61158.002.2原料仓储1706.071706.074595.994595.99328.652.3辅助材料仓库754.61754.612032.842032.84145.363供配电工程174.98174.98174.98174.9814.083.1供配电室174.98174.98174.98174.9814.084给排水工程201.23201.23201.23201.2312.594.1给排水201.23201.23201.23201.2312.595服务性工程2077.902077.902077.902077.90148.595.1办公用房1004.631004.631004.631004.6384.055.2生活服务1073.271073.271073.271073.2785.416消防及环保工程586.19586.19586.19586.1947.166.1消防环保工程586.19586.19586.19586.1947.167项目总图工程87.4987.4987.4987.495.157.1场地及道路硬化5929.251267.701267.707.2场区围墙1267.705929.255929.257.3安全保卫室87.4987.4987.4987.498绿化工程2321.1281.24合计21872.6644318.1544318.153961.38六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9336.97万元,占计划投资的80.94%。其中:完成固定资产投资6533.10万元,占总投资的69.97%;完成流动资金投资2803.87,占总投资的30.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9336.971.1完成比例80.94%2完成固定资产投资万元6533.102.1完成比例69.97%3完成流动资金投资万元2803.873.1完成比例30.03%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员517人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3521.2人均年工资万元5.391.3年工资额万元1618.182工程技术人员工资2.1平均人数人782.2人均年工资万元6.332.3年工资额万元476.433企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.373.3年工资额万元133.164品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元211.895其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元7.895.3年工资额万元121.286职工工资总额万元13472.30五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7768.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3961.383563.24171.877768.521.1工程费用万元3961.383563.2417238.931.1.1建筑工程费用万元3961.383961.3834.34%1.1.2设备购置及安装费万元3563.243563.2430.89%1.2工程建设其他费用万元243.90243.902.11%1.2.1无形资产万元135.46135.461.3预备费万元108.44108.441.3.1基本预备费万元45.8745.871.3.2涨价预备费万元62.5762.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元7768.527768.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3766.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17238.937791.2514134.6117238.9317238.9317238.931.1应收账款万元5171.682068.673878.765171.685171.685171.681.2存货万元7757.523103.015818.147757.527757.527757.521.2.1原辅材料万元2327.26930.901745.442327.262327.262327.261.2.2燃料动力万元116.3646.5587.27116.36116.36116.361.2.3在产品万元3568.461427.382676.343568.463568.463568.461.2.4产成品万元1745.44698.181309.081745.441745.441745.441.3现金万元4309.731723.893232.304309.734309.734309.732流动负债万元13472.305388.9210104.2313472.3013472.3013472.302.1应付账款万元13472.305388.9210104.2313472.3013472.3013472.303流动资金万元3766.631506.652824.973766.633766.633766.634铺底流动资金万元1255.53502.22941.661255.531255.531255.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11535.15万元,其中:固定资产投资7768.52万元,占项目总投资的67.35%;流动资金3766.63万元,占项目总投资的32.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3961.38万元,占项目总投资的34.34%;设备购置费3563.24万元,占项目总投资的30.89%;其它投资243.90万元,占项目总投资的2.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7768.52+3766.63=11535.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7768.5267.35%1.1项目建设投资万元7768.5267.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3766.6332.65%3总投资万元万元11535.15二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10226.00万元,总成本4932.66万元,利润总额5293.34万元,净利润160.21万元,增值税330.11万元,税金及附加3970.01万元,所得税1323.34万元;第二年收入19173.75万元,总成本7952.36万元,利润总额11221.39万元,净利润8416.04万元,增值税618.95万元,税金及附加194.87万元,所得税2805.35万元;第三年生产负荷100%,收入25565.00万元,总成本19581.80万元,利润总额5983.20万元,净利润4487.40万元,增值税825.27万元,税金及附加219.63万元,所得税1495.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25565.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=825.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10226.0019173.7525565.0025565.0025565.001.1架线电机车万元10226.0019173.7525565.0025565.0025565.002现价增加值万元3272.326135.608180.808180.808180.803增值税万元3
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