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泓域咨询MACRO/ 电动训练器材及用品项目立项说明及投资计划电动训练器材及用品项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入10826.44万元,同比增长13.36%(1275.87万元)。其中,主营业业务电动训练器材及用品生产及销售收入为9057.78万元,占营业总收入的83.66%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2483.53万元,较去年同期相比增长223.85万元,增长率9.91%;实现净利润1862.65万元,较去年同期相比增长252.99万元,增长率15.72%。二、项目概况(一)项目名称电动训练器材及用品项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积22331.16平方米(折合约33.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.60%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.80%,固定资产投资强度191.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22331.16平方米,建筑物基底占地面积16212.42平方米,总建筑面积34389.99平方米,其中:规划建设主体工程23568.45平方米,项目规划绿化面积2684.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费1820.22万元。(七)节能分析“电动训练器材及用品项目建设项目”,年用电量1327160.83千瓦时,年总用水量13487.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.26吨标准煤/年。达产年综合节能量67.09吨标准煤/年,项目总节能率25.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7825.81万元,其中:固定资产投资6418.79万元,占项目总投资的82.02%;流动资金1407.02万元,占项目总投资的17.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12347.00万元,总成本费用9772.94万元,税金及附加131.93万元,利润总额2574.06万元,利税总额3061.03万元,税后净利润1930.55万元,达产年纳税总额1130.48万元;达产年投资利润率32.89%,投资利税率39.11%,投资回报率24.67%,全部投资回收期5.55年,提供就业职位256个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区电动训练器材及用品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区电动训练器材及用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电动训练器材及用品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位256个,达产年纳税总额1130.48万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.89%,投资利税率39.11%,全部投资回报率24.67%,全部投资回收期5.55年,固定资产投资回收期5.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用,加强政策宣传和督促检查,推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度,打造减轻企业负担综合服务平台,加强行政审批中介服务事项清理规范,完善企业举报查处机制,制止各种清单之外违规收费行为。(工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22331.1633.48亩1.1容积率1.541.2建筑系数72.60%1.3投资强度万元/亩191.721.4基底面积平方米16212.421.5总建筑面积平方米34389.991.6绿化面积平方米2684.06绿化率7.80%2总投资万元7825.812.1固定资产投资万元6418.792.1.1土建工程投资万元2884.732.1.1.1土建工程投资占比万元36.86%2.1.2设备投资万元1820.222.1.2.1设备投资占比23.26%2.1.3其它投资万元1713.842.1.3.1其它投资占比21.90%2.1.4固定资产投资占比82.02%2.2流动资金万元1407.022.2.1流动资金占比17.98%3收入万元12347.004总成本万元9772.945利润总额万元2574.066净利润万元1930.557所得税万元1.548增值税万元355.049税金及附加万元131.9310纳税总额万元1130.4811利税总额万元3061.0312投资利润率32.89%13投资利税率39.11%14投资回报率24.67%15回收期年5.5516设备数量台(套)10917年用电量千瓦时1327160.8318年用水量立方米13487.4119总能耗吨标准煤164.2620节能率25.95%21节能量吨标准煤67.0922员工数量人256第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.60%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.80%,固定资产投资强度191.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11462.1811462.1823568.4523568.452174.691.1主要生产车间6877.316877.3114141.0714141.071348.311.2辅助生产车间3667.903667.907541.907541.90695.901.3其他生产车间916.97916.971366.971366.97130.482仓储工程2431.862431.867034.007034.00472.032.1成品贮存607.97607.971758.501758.50118.012.2原料仓储1264.571264.573657.683657.68245.462.3辅助材料仓库559.33559.331617.821617.82108.573供配电工程129.70129.70129.70129.709.793.1供配电室129.70129.70129.70129.709.794给排水工程149.15149.15149.15149.158.764.1给排水149.15149.15149.15149.158.765服务性工程1540.181540.181540.181540.18103.365.1办公用房880.13880.13880.13880.1355.455.2生活服务660.05660.05660.05660.0560.816消防及环保工程434.49434.49434.49434.4932.806.1消防环保工程434.49434.49434.49434.4932.807项目总图工程64.8564.8564.8564.8532.637.1场地及道路硬化4304.92738.91738.917.2场区围墙738.914304.924304.927.3安全保卫室64.8564.8564.8564.858绿化工程1447.6350.67合计16212.4234389.9934389.992884.73六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6864.17万元,占计划投资的87.71%。其中:完成固定资产投资5304.38万元,占总投资的77.28%;完成流动资金投资1559.79,占总投资的22.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6864.171.1完成比例87.71%2完成固定资产投资万元5304.382.1完成比例77.28%3完成流动资金投资万元1559.793.1完成比例22.72%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员256人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1741.2人均年工资万元5.651.3年工资额万元978.232工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.492.3年工资额万元224.193企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.943.3年工资额万元75.934品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.384.3年工资额万元102.155其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.375.3年工资额万元107.446职工工资总额万元6176.32五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6418.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2884.731820.22191.726418.791.1工程费用万元2884.731820.227583.341.1.1建筑工程费用万元2884.732884.7336.86%1.1.2设备购置及安装费万元1820.221820.2223.26%1.2工程建设其他费用万元1713.841713.8421.90%1.2.1无形资产万元868.07868.071.3预备费万元845.77845.771.3.1基本预备费万元447.52447.521.3.2涨价预备费万元398.25398.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元6418.796418.79(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1407.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7583.344426.007649.667583.347583.347583.341.1应收账款万元2275.001251.251820.002275.002275.002275.001.2存货万元3412.501876.882730.003412.503412.503412.501.2.1原辅材料万元1023.75563.06819.001023.751023.751023.751.2.2燃料动力万元51.1928.1540.9551.1951.1951.191.2.3在产品万元1569.75863.361255.801569.751569.751569.751.2.4产成品万元767.81422.30614.25767.81767.81767.811.3现金万元1895.841042.711516.671895.841895.841895.842流动负债万元6176.323396.984941.066176.326176.326176.322.1应付账款万元6176.323396.984941.066176.326176.326176.323流动资金万元1407.02773.861125.621407.021407.021407.024铺底流动资金万元469.00257.95375.20469.00469.00469.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7825.81万元,其中:固定资产投资6418.79万元,占项目总投资的82.02%;流动资金1407.02万元,占项目总投资的17.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2884.73万元,占项目总投资的36.86%;设备购置费1820.22万元,占项目总投资的23.26%;其它投资1713.84万元,占项目总投资的21.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6418.79+1407.02=7825.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6418.7982.02%1.1项目建设投资万元6418.7982.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1407.0217.98%3总投资万元万元7825.81二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6790.85万元,总成本4344.26万元,利润总额2446.59万元,净利润112.76万元,增值税195.27万元,税金及附加1834.94万元,所得税611.65万元;第二年收入9877.60万元,总成本5908.15万元,利润总额3969.45万元,净利润2977.09万元,增值税284.03万元,税金及附加123.41万元,所得税992.36万元;第三年生产负荷100%,收入12347.00万元,总成本9772.94万元,利润总额2574.06万元,净利润1930.55万元,增值税355.04万元,税金及附加131.93万元,所得税643.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12347.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=355.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6790.859877.6012347.0012347.0012347.001.1电动训练器材及用品万元6790.859877.6012347.0012347.0012347.002现价增加值万元2173.073160.833951.0

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