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文档简介
泓域咨询MACRO/ 防潮油项目立项说明及投资计划防潮油项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx集团实现营业收入5128.86万元,同比增长33.72%(1293.22万元)。其中,主营业业务防潮油生产及销售收入为4631.82万元,占营业总收入的90.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1216.10万元,较去年同期相比增长234.35万元,增长率23.87%;实现净利润912.07万元,较去年同期相比增长185.18万元,增长率25.48%。二、项目概况(一)项目名称防潮油项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积9931.63平方米(折合约14.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.67%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.70%,固定资产投资强度174.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9931.63平方米,建筑物基底占地面积5131.67平方米,总建筑面积16188.56平方米,其中:规划建设主体工程12500.13平方米,项目规划绿化面积923.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费1333.21万元。(七)节能分析“防潮油项目建设项目”,年用电量891852.73千瓦时,年总用水量4894.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.03吨标准煤/年。达产年综合节能量47.16吨标准煤/年,项目总节能率29.50%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3371.90万元,其中:固定资产投资2602.62万元,占项目总投资的77.19%;流动资金769.28万元,占项目总投资的22.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5925.00万元,总成本费用4638.77万元,税金及附加61.02万元,利润总额1286.23万元,利税总额1524.66万元,税后净利润964.67万元,达产年纳税总额559.99万元;达产年投资利润率38.15%,投资利税率45.22%,投资回报率28.61%,全部投资回收期5.00年,提供就业职位96个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园防潮油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园防潮油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“防潮油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位96个,达产年纳税总额559.99万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.15%,投资利税率45.22%,全部投资回报率28.61%,全部投资回收期5.00年,固定资产投资回收期5.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大质量品牌公共服务平台建设。工业和信息化部组织专业机构借鉴国际通用的管理模型,结合品牌培育特点,形成了品牌管理体系方法,制定了实施指南和评价指南,从2012年起以工业企业品牌培育试点示范的形式进行推广。6年多来,8000多家企业进行了试点应用,树立了295家品牌培育示范企业。通过对示范企业的调查,其主营产品国内市场占有率平均提高了13.6个百分点,工业增加值率平均提高4.4个百分点,品牌竞争力和附加值显著提高。质检总局按照国际通行做法,在电工、电信、农机、机动车、建材、消防、玩具等20大类158种产品与人身安全季节相关的日常消费品领域实施统一的强制性认证,累计发放29.2万张自愿性产品认证证书。同时,工业和信息化部、质检总局依托中小企业公共服务体系,汇聚社会资源,力求丰富公共服务产品,逐步解决质量品牌公共服务供给不足的问题。鼓励中小企业公共服务平台积极引进质量品牌专业机构,为民营企业提供形式多样的质量改进和品牌创建服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9931.6314.89亩1.1容积率1.631.2建筑系数51.67%1.3投资强度万元/亩174.791.4基底面积平方米5131.671.5总建筑面积平方米16188.561.6绿化面积平方米923.25绿化率5.70%2总投资万元3371.902.1固定资产投资万元2602.622.1.1土建工程投资万元1198.972.1.1.1土建工程投资占比万元35.56%2.1.2设备投资万元1333.212.1.2.1设备投资占比39.54%2.1.3其它投资万元70.442.1.3.1其它投资占比2.09%2.1.4固定资产投资占比77.19%2.2流动资金万元769.282.2.1流动资金占比22.81%3收入万元5925.004总成本万元4638.775利润总额万元1286.236净利润万元964.677所得税万元1.638增值税万元177.419税金及附加万元61.0210纳税总额万元559.9911利税总额万元1524.6612投资利润率38.15%13投资利税率45.22%14投资回报率28.61%15回收期年5.0016设备数量台(套)6017年用电量千瓦时891852.7318年用水量立方米4894.7119总能耗吨标准煤110.0320节能率29.50%21节能量吨标准煤47.1622员工数量人96第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、在区域层面,提高产业新型度,加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势,加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度,鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑,将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚,以战略性新兴产业的发展为突破口,提高产业的新型度,带动传统产业转型升级。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中,优质资源向优势产业聚集,推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用,促进专业化分工和社会化协作,形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策,着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济,大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式,鼓励产业园区建设生态工业,积极推行清洁生产。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.67%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.70%,固定资产投资强度174.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3628.093628.0912500.1312500.131018.371.1主要生产车间2176.852176.857500.087500.08631.391.2辅助生产车间1160.991160.994000.044000.04325.881.3其他生产车间290.25290.25725.01725.0161.102仓储工程769.75769.752397.482397.48142.052.1成品贮存192.44192.44599.37599.3735.512.2原料仓储400.27400.271246.691246.6973.872.3辅助材料仓库177.04177.04551.42551.4232.673供配电工程41.0541.0541.0541.052.743.1供配电室41.0541.0541.0541.052.744给排水工程47.2147.2147.2147.212.454.1给排水47.2147.2147.2147.212.455服务性工程487.51487.51487.51487.5128.895.1办公用房253.42253.42253.42253.4213.935.2生活服务234.09234.09234.09234.0916.786消防及环保工程137.53137.53137.53137.539.176.1消防环保工程137.53137.53137.53137.539.177项目总图工程20.5320.5320.5320.53-24.907.1场地及道路硬化1284.90209.75209.757.2场区围墙209.751284.901284.907.3安全保卫室20.5320.5320.5320.538绿化工程577.0220.20合计5131.6716188.5616188.561198.97六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2898.23万元,占计划投资的85.95%。其中:完成固定资产投资1939.55万元,占总投资的66.92%;完成流动资金投资958.68,占总投资的33.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2898.231.1完成比例85.95%2完成固定资产投资万元1939.552.1完成比例66.92%3完成流动资金投资万元958.683.1完成比例33.08%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员96人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人651.2人均年工资万元4.201.3年工资额万元294.142工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元6.372.3年工资额万元79.213企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.513.3年工资额万元31.134品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元42.915其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.675.3年工资额万元39.446职工工资总额万元3774.21五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2602.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1198.971333.21174.792602.621.1工程费用万元1198.971333.214543.491.1.1建筑工程费用万元1198.971198.9735.56%1.1.2设备购置及安装费万元1333.211333.2139.54%1.2工程建设其他费用万元70.4470.442.09%1.2.1无形资产万元29.4929.491.3预备费万元40.9540.951.3.1基本预备费万元16.7016.701.3.2涨价预备费万元24.2524.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元2602.622602.62(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金769.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4543.491723.262987.974543.494543.494543.491.1应收账款万元1363.05613.371022.291363.051363.051363.051.2存货万元2044.57920.061533.432044.572044.572044.571.2.1原辅材料万元613.37276.02460.03613.37613.37613.371.2.2燃料动力万元30.6713.8023.0030.6730.6730.671.2.3在产品万元940.50423.23705.38940.50940.50940.501.2.4产成品万元460.03207.01345.02460.03460.03460.031.3现金万元1135.87511.14851.901135.871135.871135.872流动负债万元3774.211698.392830.663774.213774.213774.212.1应付账款万元3774.211698.392830.663774.213774.213774.213流动资金万元769.28346.18576.96769.28769.28769.284铺底流动资金万元256.42115.39192.32256.42256.42256.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3371.90万元,其中:固定资产投资2602.62万元,占项目总投资的77.19%;流动资金769.28万元,占项目总投资的22.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1198.97万元,占项目总投资的35.56%;设备购置费1333.21万元,占项目总投资的39.54%;其它投资70.44万元,占项目总投资的2.09%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2602.62+769.28=3371.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2602.6277.19%1.1项目建设投资万元2602.6277.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元769.2822.81%3总投资万元万元3371.90二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2666.25万元,总成本5760.19万元,利润总额-3093.94万元,净利润49.31万元,增值税79.83万元,税金及附加-2320.45万元,所得税-773.49万元;第二年收入4443.75万元,总成本8540.82万元,利润总额-4097.07万元,净利润-3072.80万元,增值税133.06万元,税金及附加55.69万元,所得税-1024.27万元;第三年生产负荷100%,收入5925.00万元,总成本4638.77万元,利润总额1286.23万元,净利润964.67万元,增值税177.41万元,税金及附加61.02万元,所得税321.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5925.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=177.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2666.254443.755925.005925.005925.001.1防潮油万元2666.254443.755925.005925.005925.002现价增加值万元853.2014
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