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泓域咨询MACRO/ 玻璃仪器投资项目立项申请报告玻璃仪器投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入17212.31万元,同比增长25.78%(3528.18万元)。其中,主营业业务玻璃仪器生产及销售收入为15925.82万元,占营业总收入的92.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3947.02万元,较去年同期相比增长651.19万元,增长率19.76%;实现净利润2960.26万元,较去年同期相比增长443.41万元,增长率17.62%。二、项目概况(一)项目名称玻璃仪器投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积41500.74平方米(折合约62.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.52%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度173.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41500.74平方米,建筑物基底占地面积28851.31平方米,总建筑面积54365.97平方米,其中:规划建设主体工程36326.65平方米,项目规划绿化面积3808.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费5192.65万元。(七)节能分析“玻璃仪器投资项目建设项目”,年用电量1291522.52千瓦时,年总用水量10783.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.65吨标准煤/年。达产年综合节能量68.42吨标准煤/年,项目总节能率25.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13685.92万元,其中:固定资产投资10790.81万元,占项目总投资的78.85%;流动资金2895.11万元,占项目总投资的21.15%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23370.00万元,总成本费用18338.14万元,税金及附加249.29万元,利润总额5031.86万元,利税总额5975.20万元,税后净利润3773.89万元,达产年纳税总额2201.30万元;达产年投资利润率36.77%,投资利税率43.66%,投资回报率27.57%,全部投资回收期5.13年,提供就业职位359个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区玻璃仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区玻璃仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃仪器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位359个,达产年纳税总额2201.30万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.77%,投资利税率43.66%,全部投资回报率27.57%,全部投资回收期5.13年,固定资产投资回收期5.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41500.7462.22亩1.1容积率1.311.2建筑系数69.52%1.3投资强度万元/亩173.431.4基底面积平方米28851.311.5总建筑面积平方米54365.971.6绿化面积平方米3808.97绿化率7.01%2总投资万元13685.922.1固定资产投资万元10790.812.1.1土建工程投资万元4089.332.1.1.1土建工程投资占比万元29.88%2.1.2设备投资万元5192.652.1.2.1设备投资占比37.94%2.1.3其它投资万元1508.832.1.3.1其它投资占比11.02%2.1.4固定资产投资占比78.85%2.2流动资金万元2895.112.2.1流动资金占比21.15%3收入万元23370.004总成本万元18338.145利润总额万元5031.866净利润万元3773.897所得税万元1.318增值税万元694.059税金及附加万元249.2910纳税总额万元2201.3011利税总额万元5975.2012投资利润率36.77%13投资利税率43.66%14投资回报率27.57%15回收期年5.1316设备数量台(套)14217年用电量千瓦时1291522.5218年用水量立方米10783.0719总能耗吨标准煤159.6520节能率25.21%21节能量吨标准煤68.4222员工数量人359第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.52%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度173.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20397.8820397.8836326.6536326.653005.681.1主要生产车间12238.7312238.7321795.9921795.991863.521.2辅助生产车间6527.326527.3211624.5311624.53961.821.3其他生产车间1631.831631.832106.952106.95180.342仓储工程4327.704327.7011725.5611725.56705.582.1成品贮存1081.921081.922931.392931.39176.402.2原料仓储2250.402250.406097.296097.29366.902.3辅助材料仓库995.37995.372696.882696.88162.283供配电工程230.81230.81230.81230.8115.633.1供配电室230.81230.81230.81230.8115.634给排水工程265.43265.43265.43265.4313.984.1给排水265.43265.43265.43265.4313.985服务性工程2740.872740.872740.872740.87164.935.1办公用房1340.931340.931340.931340.9382.485.2生活服务1399.941399.941399.941399.9481.086消防及环保工程773.22773.22773.22773.2252.346.1消防环保工程773.22773.22773.22773.2252.347项目总图工程115.41115.41115.41115.4147.557.1场地及道路硬化7504.691175.421175.427.2场区围墙1175.427504.697504.697.3安全保卫室115.41115.41115.41115.418绿化工程2389.8383.64合计28851.3154365.9754365.974089.33六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9759.38万元,占计划投资的71.31%。其中:完成固定资产投资7220.77万元,占总投资的73.99%;完成流动资金投资2538.61,占总投资的26.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9759.381.1完成比例71.31%2完成固定资产投资万元7220.772.1完成比例73.99%3完成流动资金投资万元2538.613.1完成比例26.01%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员359人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2441.2人均年工资万元4.381.3年工资额万元1055.872工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元6.072.3年工资额万元332.083企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.583.3年工资额万元90.334品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元162.005其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元5.205.3年工资额万元127.836职工工资总额万元15702.71五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10790.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4089.335192.65173.4310790.811.1工程费用万元4089.335192.6518597.821.1.1建筑工程费用万元4089.334089.3329.88%1.1.2设备购置及安装费万元5192.655192.6537.94%1.2工程建设其他费用万元1508.831508.8311.02%1.2.1无形资产万元866.90866.901.3预备费万元641.93641.931.3.1基本预备费万元332.38332.381.3.2涨价预备费万元309.55309.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元10790.8110790.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2895.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18597.829936.9312105.2518597.8218597.8218597.821.1应收账款万元5579.353626.574463.485579.355579.355579.351.2存货万元8369.025439.866695.228369.028369.028369.021.2.1原辅材料万元2510.711631.962008.562510.712510.712510.711.2.2燃料动力万元125.5481.60100.43125.54125.54125.541.2.3在产品万元3849.752502.343079.803849.753849.753849.751.2.4产成品万元1883.031223.971506.421883.031883.031883.031.3现金万元4649.453022.153719.564649.454649.454649.452流动负债万元15702.7110206.7612562.1715702.7115702.7115702.712.1应付账款万元15702.7110206.7612562.1715702.7115702.7115702.713流动资金万元2895.111881.822316.092895.112895.112895.114铺底流动资金万元965.03627.27772.03965.03965.03965.03(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13685.92万元,其中:固定资产投资10790.81万元,占项目总投资的78.85%;流动资金2895.11万元,占项目总投资的21.15%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4089.33万元,占项目总投资的29.88%;设备购置费5192.65万元,占项目总投资的37.94%;其它投资1508.83万元,占项目总投资的11.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10790.81+2895.11=13685.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10790.8178.85%1.1项目建设投资万元10790.8178.85%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2895.1121.15%3总投资万元万元13685.92二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15190.50万元,总成本18300.24万元,利润总额-3109.74万元,净利润220.14万元,增值税451.13万元,税金及附加-2332.30万元,所得税-777.43万元;第二年收入18696.00万元,总成本21533.90万元,利润总额-2837.90万元,净利润-2128.42万元,增值税555.24万元,税金及附加232.63万元,所得税-709.48万元;第三年生产负荷100%,收入23370.00万元,总成本18338.14万元,利润总额5031.86万元,净利润3773.89万元,增值税694.05万元,税金及附加249.29万元,所得税1257.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23370.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=694.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15190.5018696.0023370.0023370.0023370.001.1玻璃仪器万元15190.5018696.0023370.0023370.0023370.002现价增加值万元4860.965982.727478.407

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