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文档简介
泓域咨询MACRO/ 氯丁橡胶投资项目立项申请报告氯丁橡胶投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx集团实现营业收入7300.42万元,同比增长18.08%(1117.62万元)。其中,主营业业务氯丁橡胶生产及销售收入为6052.30万元,占营业总收入的82.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1863.79万元,较去年同期相比增长272.45万元,增长率17.12%;实现净利润1397.84万元,较去年同期相比增长209.57万元,增长率17.64%。二、项目概况(一)项目名称氯丁橡胶投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积16855.09平方米(折合约25.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.22%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.78%,固定资产投资强度189.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16855.09平方米,建筑物基底占地面积9307.38平方米,总建筑面积25956.84平方米,其中:规划建设主体工程19849.28平方米,项目规划绿化面积2020.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费1539.46万元。(七)节能分析“氯丁橡胶投资项目建设项目”,年用电量1235786.81千瓦时,年总用水量5398.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.34吨标准煤/年。达产年综合节能量38.09吨标准煤/年,项目总节能率29.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5976.85万元,其中:固定资产投资4795.99万元,占项目总投资的80.24%;流动资金1180.86万元,占项目总投资的19.76%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11156.00万元,总成本费用8505.65万元,税金及附加111.29万元,利润总额2650.35万元,利税总额3127.21万元,税后净利润1987.76万元,达产年纳税总额1139.45万元;达产年投资利润率44.34%,投资利税率52.32%,投资回报率33.26%,全部投资回收期4.51年,提供就业职位211个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区氯丁橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区氯丁橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“氯丁橡胶投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位211个,达产年纳税总额1139.45万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.34%,投资利税率52.32%,全部投资回报率33.26%,全部投资回收期4.51年,固定资产投资回收期4.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。将引导民间投资健康发展和促进民营企业转型升级纳入“中国制造2025”国家级示范区创建工作当中,及时总结推广地方先进经验。支持民营企业参与国家新型工业化产业示范基地的建设提升,参与国家新型工业化卓越提升计划和智慧集群建设,推动新型网络化协作组织的培育形成。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16855.0925.27亩1.1容积率1.541.2建筑系数55.22%1.3投资强度万元/亩189.791.4基底面积平方米9307.381.5总建筑面积平方米25956.841.6绿化面积平方米2020.52绿化率7.78%2总投资万元5976.852.1固定资产投资万元4795.992.1.1土建工程投资万元1870.432.1.1.1土建工程投资占比万元31.29%2.1.2设备投资万元1539.462.1.2.1设备投资占比25.76%2.1.3其它投资万元1386.102.1.3.1其它投资占比23.19%2.1.4固定资产投资占比80.24%2.2流动资金万元1180.862.2.1流动资金占比19.76%3收入万元11156.004总成本万元8505.655利润总额万元2650.356净利润万元1987.767所得税万元1.548增值税万元365.579税金及附加万元111.2910纳税总额万元1139.4511利税总额万元3127.2112投资利润率44.34%13投资利税率52.32%14投资回报率33.26%15回收期年4.5116设备数量台(套)6517年用电量千瓦时1235786.8118年用水量立方米5398.5719总能耗吨标准煤152.3420节能率29.77%21节能量吨标准煤38.0922员工数量人211第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.22%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.78%,固定资产投资强度189.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6580.326580.3219849.2819849.281573.361.1主要生产车间3948.193948.1911909.5711909.57975.481.2辅助生产车间2105.702105.706351.776351.77503.481.3其他生产车间526.43526.431151.261151.2694.402仓储工程1396.111396.113969.913969.91228.852.1成品贮存349.03349.03992.48992.4857.212.2原料仓储725.98725.982064.352064.35119.002.3辅助材料仓库321.11321.11913.08913.0852.643供配电工程74.4674.4674.4674.464.833.1供配电室74.4674.4674.4674.464.834给排水工程85.6385.6385.6385.634.324.1给排水85.6385.6385.6385.634.325服务性工程884.20884.20884.20884.2050.975.1办公用房431.98431.98431.98431.9822.385.2生活服务452.22452.22452.22452.2228.336消防及环保工程249.44249.44249.44249.4416.186.1消防环保工程249.44249.44249.44249.4416.187项目总图工程37.2337.2337.2337.23-41.967.1场地及道路硬化2396.63477.04477.047.2场区围墙477.042396.632396.637.3安全保卫室37.2337.2337.2337.238绿化工程968.0133.88合计9307.3825956.8425956.841870.43六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3820.96万元,占计划投资的63.93%。其中:完成固定资产投资2772.73万元,占总投资的72.57%;完成流动资金投资1048.23,占总投资的27.43%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3820.961.1完成比例63.93%2完成固定资产投资万元2772.732.1完成比例72.57%3完成流动资金投资万元1048.233.1完成比例27.43%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员211人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1431.2人均年工资万元4.481.3年工资额万元785.202工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元6.992.3年工资额万元222.713企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.503.3年工资额万元48.514品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.904.3年工资额万元92.435其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.695.3年工资额万元83.296职工工资总额万元7520.12五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4795.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1870.431539.46189.794795.991.1工程费用万元1870.431539.468700.981.1.1建筑工程费用万元1870.431870.4331.29%1.1.2设备购置及安装费万元1539.461539.4625.76%1.2工程建设其他费用万元1386.101386.1023.19%1.2.1无形资产万元634.58634.581.3预备费万元751.52751.521.3.1基本预备费万元322.69322.691.3.2涨价预备费万元428.83428.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元4795.994795.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1180.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8700.983218.676183.018700.988700.988700.981.1应收账款万元2610.291174.631957.722610.292610.292610.291.2存货万元3915.441761.952936.583915.443915.443915.441.2.1原辅材料万元1174.63528.58880.971174.631174.631174.631.2.2燃料动力万元58.7326.4344.0558.7358.7358.731.2.3在产品万元1801.10810.501350.831801.101801.101801.101.2.4产成品万元880.97396.44660.73880.97880.97880.971.3现金万元2175.24978.861631.432175.242175.242175.242流动负债万元7520.123384.055640.097520.127520.127520.122.1应付账款万元7520.123384.055640.097520.127520.127520.123流动资金万元1180.86531.39885.641180.861180.861180.864铺底流动资金万元393.62177.13295.21393.62393.62393.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5976.85万元,其中:固定资产投资4795.99万元,占项目总投资的80.24%;流动资金1180.86万元,占项目总投资的19.76%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1870.43万元,占项目总投资的31.29%;设备购置费1539.46万元,占项目总投资的25.76%;其它投资1386.10万元,占项目总投资的23.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4795.99+1180.86=5976.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4795.9980.24%1.1项目建设投资万元4795.9980.24%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1180.8619.76%3总投资万元万元5976.85二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5020.20万元,总成本5261.48万元,利润总额-241.28万元,净利润87.16万元,增值税164.51万元,税金及附加-180.96万元,所得税-60.32万元;第二年收入8367.00万元,总成本7811.95万元,利润总额555.05万元,净利润416.29万元,增值税274.18万元,税金及附加100.32万元,所得税138.76万元;第三年生产负荷100%,收入11156.00万元,总成本8505.65万元,利润总额2650.35万元,净利润1987.76万元,增值税365.57万元,税金及附加111.29万元,所得税662.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11156.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=365.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5020.208367.0011156.0011156.0011156.001.1氯丁橡胶万元5020.208367.0011156.0011156.0011156.002现价增加值万元1606.462677.443569.923569.923569.923增值税万元164.5
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