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文档简介
泓域咨询MACRO/ 灰浆机投资项目立项申请报告灰浆机投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx公司实现营业收入6667.53万元,同比增长32.56%(1637.90万元)。其中,主营业业务灰浆机生产及销售收入为6125.93万元,占营业总收入的91.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1569.33万元,较去年同期相比增长368.85万元,增长率30.73%;实现净利润1177.00万元,较去年同期相比增长156.84万元,增长率15.37%。二、项目概况(一)项目名称灰浆机投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积8937.80平方米(折合约13.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.22%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.09%,固定资产投资强度182.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8937.80平方米,建筑物基底占地面积6097.37平方米,总建筑面积13317.32平方米,其中:规划建设主体工程9414.34平方米,项目规划绿化面积811.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费730.58万元。(七)节能分析“灰浆机投资项目建设项目”,年用电量1181678.42千瓦时,年总用水量4565.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.62吨标准煤/年。达产年综合节能量43.50吨标准煤/年,项目总节能率28.99%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3657.73万元,其中:固定资产投资2442.55万元,占项目总投资的66.78%;流动资金1215.18万元,占项目总投资的33.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8335.00万元,总成本费用6535.30万元,税金及附加65.54万元,利润总额1799.70万元,利税总额2113.47万元,税后净利润1349.78万元,达产年纳税总额763.70万元;达产年投资利润率49.20%,投资利税率57.78%,投资回报率36.90%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位151个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区灰浆机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区灰浆机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“灰浆机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位151个,达产年纳税总额763.70万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.20%,投资利税率57.78%,全部投资回报率36.90%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、坚持市场主导。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好地发挥政府规划引导和政策支持作用,形成有利于民营企业发展、促进民间投资的体制机制和政策环境。坚持问题导向。从民营企业反映强烈、制约民间投资、影响提质增效升级的突出问题出发,提出有针对性的措施,及时回应社会关切。坚持协同推进。与化解过剩产能、促进企业转型升级、降低实体经济企业成本和企业杠杆率等工作有机结合,加强部门协同,引导企业、社会中介和公众参与,形成合力。坚持公平共享。推进产业政策由选择性向功能性转变,形成公平竞争的市场环境,促使各类市场主体平等有效地获取政策信息并受益。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8937.8013.40亩1.1容积率1.491.2建筑系数68.22%1.3投资强度万元/亩182.281.4基底面积平方米6097.371.5总建筑面积平方米13317.321.6绿化面积平方米811.21绿化率6.09%2总投资万元3657.732.1固定资产投资万元2442.552.1.1土建工程投资万元1014.402.1.1.1土建工程投资占比万元27.73%2.1.2设备投资万元730.582.1.2.1设备投资占比19.97%2.1.3其它投资万元697.572.1.3.1其它投资占比19.07%2.1.4固定资产投资占比66.78%2.2流动资金万元1215.182.2.1流动资金占比33.22%3收入万元8335.004总成本万元6535.305利润总额万元1799.706净利润万元1349.787所得税万元1.498增值税万元248.239税金及附加万元65.5410纳税总额万元763.7011利税总额万元2113.4712投资利润率49.20%13投资利税率57.78%14投资回报率36.90%15回收期年4.2116设备数量台(套)8617年用电量千瓦时1181678.4218年用水量立方米4565.0919总能耗吨标准煤145.6220节能率28.99%21节能量吨标准煤43.5022员工数量人151第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设用地指标,对产业园区项目建设用地给予优先安排,各级产业园区的土地收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展产业且用地集约的工业项目,在确定出让底价时,可按不低于土地所在地等别相对应全国工业用地出让最低价格标准的70确定,但不得低于成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时,要统筹合理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产,提高现有土地资源利用率的有效方法,鼓励和引导产业园区建设向山地、坡地发展,进行梯田式开发,对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的,免缴地方相关规费。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.22%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.09%,固定资产投资强度182.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4310.844310.849414.349414.34788.811.1主要生产车间2586.502586.505648.605648.60489.061.2辅助生产车间1379.471379.473012.593012.59252.421.3其他生产车间344.87344.87546.03546.0347.332仓储工程914.61914.612536.942536.94154.592.1成品贮存228.65228.65634.24634.2438.652.2原料仓储475.60475.601319.211319.2180.392.3辅助材料仓库210.36210.36583.50583.5035.563供配电工程48.7848.7848.7848.783.343.1供配电室48.7848.7848.7848.783.344给排水工程56.1056.1056.1056.102.994.1给排水56.1056.1056.1056.102.995服务性工程579.25579.25579.25579.2535.305.1办公用房323.95323.95323.95323.9515.535.2生活服务255.30255.30255.30255.3018.086消防及环保工程163.41163.41163.41163.4111.206.1消防环保工程163.41163.41163.41163.4111.207项目总图工程24.3924.3924.3924.39-6.587.1场地及道路硬化1595.32279.00279.007.2场区围墙279.001595.321595.327.3安全保卫室24.3924.3924.3924.398绿化工程707.1424.75合计6097.3713317.3213317.321014.40六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2899.57万元,占计划投资的79.27%。其中:完成固定资产投资2188.67万元,占总投资的75.48%;完成流动资金投资710.90,占总投资的24.52%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2899.571.1完成比例79.27%2完成固定资产投资万元2188.672.1完成比例75.48%3完成流动资金投资万元710.903.1完成比例24.52%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员151人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1031.2人均年工资万元5.921.3年工资额万元468.232工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元5.952.3年工资额万元116.813企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.393.3年工资额万元36.304品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元63.125其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.425.3年工资额万元42.366职工工资总额万元4662.32五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2442.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1014.40730.58182.282442.551.1工程费用万元1014.40730.585877.501.1.1建筑工程费用万元1014.401014.4027.73%1.1.2设备购置及安装费万元730.58730.5819.97%1.2工程建设其他费用万元697.57697.5719.07%1.2.1无形资产万元350.23350.231.3预备费万元347.34347.341.3.1基本预备费万元164.75164.751.3.2涨价预备费万元182.59182.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元2442.552442.55(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1215.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5877.503492.564078.895877.505877.505877.501.1应收账款万元1763.251057.951322.441763.251763.251763.251.2存货万元2644.881586.921983.662644.882644.882644.881.2.1原辅材料万元793.46476.08595.10793.46793.46793.461.2.2燃料动力万元39.6723.8029.7539.6739.6739.671.2.3在产品万元1216.64729.99912.481216.641216.641216.641.2.4产成品万元595.10357.06446.32595.10595.10595.101.3现金万元1469.38881.631102.031469.381469.381469.382流动负债万元4662.322797.393496.744662.324662.324662.322.1应付账款万元4662.322797.393496.744662.324662.324662.323流动资金万元1215.18729.11911.381215.181215.181215.184铺底流动资金万元405.06243.04303.79405.06405.06405.06(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3657.73万元,其中:固定资产投资2442.55万元,占项目总投资的66.78%;流动资金1215.18万元,占项目总投资的33.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1014.40万元,占项目总投资的27.73%;设备购置费730.58万元,占项目总投资的19.97%;其它投资697.57万元,占项目总投资的19.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2442.55+1215.18=3657.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2442.5566.78%1.1项目建设投资万元2442.5566.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1215.1833.22%3总投资万元万元3657.73二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5001.00万元,总成本6279.20万元,利润总额-1278.20万元,净利润53.62万元,增值税148.94万元,税金及附加-958.65万元,所得税-319.55万元;第二年收入6251.25万元,总成本7467.10万元,利润总额-1215.85万元,净利润-911.89万元,增值税186.17万元,税金及附加58.09万元,所得税-303.96万元;第三年生产负荷100%,收入8335.00万元,总成本6535.30万元,利润总额1799.70万元,净利润1349.78万元,增值税248.23万元,税金及附加65.54万元,所得税449.93万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8335.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=248.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5001.006251.258335.008335.008335.001.1灰浆机万元5001.006251.258335.008335.008335.002现价增加值万元1600.322000.4026
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