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文档简介
泓域咨询MACRO/ 开关二极管投资项目立项申请报告开关二极管投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入10553.93万元,同比增长30.36%(2457.69万元)。其中,主营业业务开关二极管生产及销售收入为8875.61万元,占营业总收入的84.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2307.13万元,较去年同期相比增长527.87万元,增长率29.67%;实现净利润1730.35万元,较去年同期相比增长316.73万元,增长率22.41%。二、项目概况(一)项目名称开关二极管投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积25959.64平方米(折合约38.92亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.92%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度171.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25959.64平方米,建筑物基底占地面积14776.23平方米,总建筑面积28815.20平方米,其中:规划建设主体工程17525.56平方米,项目规划绿化面积1776.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费3167.42万元。(七)节能分析“开关二极管投资项目建设项目”,年用电量1103567.06千瓦时,年总用水量6404.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.18吨标准煤/年。达产年综合节能量40.68吨标准煤/年,项目总节能率21.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7954.46万元,其中:固定资产投资6668.16万元,占项目总投资的83.83%;流动资金1286.30万元,占项目总投资的16.17%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10825.00万元,总成本费用8350.26万元,税金及附加144.80万元,利润总额2474.74万元,利税总额2960.88万元,税后净利润1856.05万元,达产年纳税总额1104.82万元;达产年投资利润率31.11%,投资利税率37.22%,投资回报率23.33%,全部投资回收期5.79年,提供就业职位206个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区开关二极管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区开关二极管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“开关二极管投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位206个,达产年纳税总额1104.82万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.11%,投资利税率37.22%,全部投资回报率23.33%,全部投资回收期5.79年,固定资产投资回收期5.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于深入推进企业技术改造。报告提出,编制发布重点产业技术改造投资指南,以重点领域产品、技术和工艺目录的形式,编制重点项目导向计划,细化对民营企业和社会资本的引导,优化投资结构。2016年,工业和信息化部与发展改革委联合发布制造业升级改造重大工程包,工业和信息化部指导中咨公司和11家行业协会编制发布了工业企业技术改造升级投资指南。2017,工业和信息化部组织开展了优质重点项目的遴选工作,编制发布了年度工业企业技术改造导向计划。有关部门出台了财政、税收、信贷等一系列相关政策,支持企业技术改造工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25959.6438.92亩1.1容积率1.111.2建筑系数56.92%1.3投资强度万元/亩171.331.4基底面积平方米14776.231.5总建筑面积平方米28815.201.6绿化面积平方米1776.16绿化率6.16%2总投资万元7954.462.1固定资产投资万元6668.162.1.1土建工程投资万元2466.932.1.1.1土建工程投资占比万元31.01%2.1.2设备投资万元3167.422.1.2.1设备投资占比39.82%2.1.3其它投资万元1033.812.1.3.1其它投资占比13.00%2.1.4固定资产投资占比83.83%2.2流动资金万元1286.302.2.1流动资金占比16.17%3收入万元10825.004总成本万元8350.265利润总额万元2474.746净利润万元1856.057所得税万元1.118增值税万元341.349税金及附加万元144.8010纳税总额万元1104.8211利税总额万元2960.8812投资利润率31.11%13投资利税率37.22%14投资回报率23.33%15回收期年5.7916设备数量台(套)8117年用电量千瓦时1103567.0618年用水量立方米6404.5019总能耗吨标准煤136.1820节能率21.30%21节能量吨标准煤40.6822员工数量人206第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.92%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度171.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10446.7910446.7917525.5617525.561650.441.1主要生产车间6268.076268.0710515.3410515.341023.271.2辅助生产车间3342.973342.975608.185608.18528.141.3其他生产车间835.74835.741016.481016.4899.032仓储工程2216.432216.437338.277338.27502.602.1成品贮存554.11554.111834.571834.57125.652.2原料仓储1152.541152.543815.903815.90261.352.3辅助材料仓库509.78509.781687.801687.80115.603供配电工程118.21118.21118.21118.219.113.1供配电室118.21118.21118.21118.219.114给排水工程135.94135.94135.94135.948.154.1给排水135.94135.94135.94135.948.155服务性工程1403.741403.741403.741403.7496.145.1办公用房689.63689.63689.63689.6345.985.2生活服务714.11714.11714.11714.1155.446消防及环保工程396.00396.00396.00396.0030.516.1消防环保工程396.00396.00396.00396.0030.517项目总图工程59.1059.1059.1059.10111.507.1场地及道路硬化3881.81594.67594.677.2场区围墙594.673881.813881.817.3安全保卫室59.1059.1059.1059.108绿化工程1670.9058.48合计14776.2328815.2028815.202466.93六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6741.55万元,占计划投资的84.75%。其中:完成固定资产投资5369.82万元,占总投资的79.65%;完成流动资金投资1371.73,占总投资的20.35%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6741.551.1完成比例84.75%2完成固定资产投资万元5369.822.1完成比例79.65%3完成流动资金投资万元1371.733.1完成比例20.35%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员206人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1401.2人均年工资万元4.221.3年工资额万元670.552工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元6.322.3年工资额万元210.303企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.903.3年工资额万元62.724品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元84.385其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.165.3年工资额万元76.996职工工资总额万元6162.99五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6668.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2466.933167.42171.336668.161.1工程费用万元2466.933167.427449.291.1.1建筑工程费用万元2466.932466.9331.01%1.1.2设备购置及安装费万元3167.423167.4239.82%1.2工程建设其他费用万元1033.811033.8113.00%1.2.1无形资产万元617.97617.971.3预备费万元415.84415.841.3.1基本预备费万元231.70231.701.3.2涨价预备费万元184.14184.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元6668.166668.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1286.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7449.295491.475382.337449.297449.297449.291.1应收账款万元2234.791452.611787.832234.792234.792234.791.2存货万元3352.182178.922681.743352.183352.183352.181.2.1原辅材料万元1005.65653.68804.521005.651005.651005.651.2.2燃料动力万元50.2832.6840.2350.2850.2850.281.2.3在产品万元1542.001002.301233.601542.001542.001542.001.2.4产成品万元754.24490.26603.39754.24754.24754.241.3现金万元1862.321210.511489.861862.321862.321862.322流动负债万元6162.994005.944930.396162.996162.996162.992.1应付账款万元6162.994005.944930.396162.996162.996162.993流动资金万元1286.30836.101029.041286.301286.301286.304铺底流动资金万元428.76278.70343.01428.76428.76428.76(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7954.46万元,其中:固定资产投资6668.16万元,占项目总投资的83.83%;流动资金1286.30万元,占项目总投资的16.17%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2466.93万元,占项目总投资的31.01%;设备购置费3167.42万元,占项目总投资的39.82%;其它投资1033.81万元,占项目总投资的13.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6668.16+1286.30=7954.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6668.1683.83%1.1项目建设投资万元6668.1683.83%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1286.3016.17%3总投资万元万元7954.46二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7036.25万元,总成本10005.83万元,利润总额-2969.58万元,净利润130.46万元,增值税221.87万元,税金及附加-2227.18万元,所得税-742.39万元;第二年收入8660.00万元,总成本11843.14万元,利润总额-3183.14万元,净利润-2387.36万元,增值税273.07万元,税金及附加136.61万元,所得税-795.78万元;第三年生产负荷100%,收入10825.00万元,总成本8350.26万元,利润总额2474.74万元,净利润1856.05万元,增值税341.34万元,税金及附加144.80万元,所得税618.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10825.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=341.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7036.258660.0010825.0010825.0010825.001.1开关二极管万元7036.258660.0010825.0010825.0010825.002现价增加值万元2251.602771.203464
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