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泓域咨询MACRO/ 建筑门窗项目立项申请报告建筑门窗项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入9968.92万元,同比增长19.49%(1625.75万元)。其中,主营业业务建筑门窗生产及销售收入为8005.40万元,占营业总收入的80.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2380.34万元,较去年同期相比增长222.39万元,增长率10.31%;实现净利润1785.26万元,较去年同期相比增长250.74万元,增长率16.34%。二、项目概况(一)项目名称建筑门窗项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积29668.16平方米(折合约44.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.59%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.19%,固定资产投资强度172.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29668.16平方米,建筑物基底占地面积23316.21平方米,总建筑面积31151.57平方米,其中:规划建设主体工程19801.25平方米,项目规划绿化面积1617.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费3690.52万元。(七)节能分析“建筑门窗项目建设项目”,年用电量614638.76千瓦时,年总用水量11504.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.52吨标准煤/年。达产年综合节能量31.25吨标准煤/年,项目总节能率27.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9565.78万元,其中:固定资产投资7667.46万元,占项目总投资的80.16%;流动资金1898.32万元,占项目总投资的19.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15966.00万元,总成本费用12327.38万元,税金及附加178.90万元,利润总额3638.62万元,利税总额4319.40万元,税后净利润2728.97万元,达产年纳税总额1590.43万元;达产年投资利润率38.04%,投资利税率45.15%,投资回报率28.53%,全部投资回收期5.01年,提供就业职位337个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区建筑门窗行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区建筑门窗产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“建筑门窗项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位337个,达产年纳税总额1590.43万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.04%,投资利税率45.15%,全部投资回报率28.53%,全部投资回收期5.01年,固定资产投资回收期5.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平。充分发挥商会等社会组织的作用,鼓励和引导有条件的民营企业建立现代企业制度,完善公司治理结构;加强管理创新和提质增效,推广应用先进管理经验;鼓励和引导管理咨询机构为民营企业创新发展提供企业诊断和管理咨询服务。(工业和信息化部、全国工商联等)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29668.1644.48亩1.1容积率1.051.2建筑系数78.59%1.3投资强度万元/亩172.381.4基底面积平方米23316.211.5总建筑面积平方米31151.571.6绿化面积平方米1617.46绿化率5.19%2总投资万元9565.782.1固定资产投资万元7667.462.1.1土建工程投资万元2687.962.1.1.1土建工程投资占比万元28.10%2.1.2设备投资万元3690.522.1.2.1设备投资占比38.58%2.1.3其它投资万元1288.982.1.3.1其它投资占比13.47%2.1.4固定资产投资占比80.16%2.2流动资金万元1898.322.2.1流动资金占比19.84%3收入万元15966.004总成本万元12327.385利润总额万元3638.626净利润万元2728.977所得税万元1.058增值税万元501.889税金及附加万元178.9010纳税总额万元1590.4311利税总额万元4319.4012投资利润率38.04%13投资利税率45.15%14投资回报率28.53%15回收期年5.0116设备数量台(套)13717年用电量千瓦时614638.7618年用水量立方米11504.2719总能耗吨标准煤76.5220节能率27.42%21节能量吨标准煤31.2522员工数量人337第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址说明一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.59%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.19%,固定资产投资强度172.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16484.5616484.5619801.2519801.251879.441.1主要生产车间9890.749890.7411880.7511880.751165.251.2辅助生产车间5275.065275.066336.406336.40601.421.3其他生产车间1318.761318.761148.471148.47112.772仓储工程3497.433497.437377.717377.71509.282.1成品贮存874.36874.361844.431844.43127.322.2原料仓储1818.661818.663836.413836.41264.832.3辅助材料仓库804.41804.411696.871696.87117.133供配电工程186.53186.53186.53186.5314.493.1供配电室186.53186.53186.53186.5314.494给排水工程214.51214.51214.51214.5112.964.1给排水214.51214.51214.51214.5112.965服务性工程2215.042215.042215.042215.04152.905.1办公用房1102.471102.471102.471102.4771.855.2生活服务1112.571112.571112.571112.5771.126消防及环保工程624.87624.87624.87624.8748.536.1消防环保工程624.87624.87624.87624.8748.537项目总图工程93.2693.2693.2693.26-11.477.1场地及道路硬化6247.761218.061218.067.2场区围墙1218.066247.766247.767.3安全保卫室93.2693.2693.2693.268绿化工程2338.0381.83合计23316.2131151.5731151.572687.96六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5688.92万元,占计划投资的59.47%。其中:完成固定资产投资3535.31万元,占总投资的62.14%;完成流动资金投资2153.61,占总投资的37.86%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5688.921.1完成比例59.47%2完成固定资产投资万元3535.312.1完成比例62.14%3完成流动资金投资万元2153.613.1完成比例37.86%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员337人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2291.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元1000.572工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元5.392.3年工资额万元270.103企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元94.854品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.904.3年工资额万元158.515其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.645.3年工资额万元105.646职工工资总额万元9287.86五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7667.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2687.963690.52172.387667.461.1工程费用万元2687.963690.5211186.181.1.1建筑工程费用万元2687.962687.9628.10%1.1.2设备购置及安装费万元3690.523690.5238.58%1.2工程建设其他费用万元1288.981288.9813.47%1.2.1无形资产万元717.49717.491.3预备费万元571.49571.491.3.1基本预备费万元277.58277.581.3.2涨价预备费万元293.91293.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元7667.467667.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1898.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11186.184316.479341.8811186.1811186.1811186.181.1应收账款万元3355.851510.132516.893355.853355.853355.851.2存货万元5033.782265.203775.345033.785033.785033.781.2.1原辅材料万元1510.13679.561132.601510.131510.131510.131.2.2燃料动力万元75.5133.9856.6375.5175.5175.511.2.3在产品万元2315.541041.991736.652315.542315.542315.541.2.4产成品万元1132.60509.67849.451132.601132.601132.601.3现金万元2796.551258.452097.412796.552796.552796.552流动负债万元9287.864179.546965.909287.869287.869287.862.1应付账款万元9287.864179.546965.909287.869287.869287.863流动资金万元1898.32854.241423.741898.321898.321898.324铺底流动资金万元632.77284.75474.58632.77632.77632.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9565.78万元,其中:固定资产投资7667.46万元,占项目总投资的80.16%;流动资金1898.32万元,占项目总投资的19.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2687.96万元,占项目总投资的28.10%;设备购置费3690.52万元,占项目总投资的38.58%;其它投资1288.98万元,占项目总投资的13.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7667.46+1898.32=9565.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7667.4680.16%1.1项目建设投资万元7667.4680.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1898.3219.84%3总投资万元万元9565.78二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7184.70万元,总成本18980.04万元,利润总额-11795.34万元,净利润145.77万元,增值税225.85万元,税金及附加-8846.51万元,所得税-2948.84万元;第二年收入11974.50万元,总成本28514.96万元,利润总额-16540.46万元,净利润-12405.35万元,增值税376.41万元,税金及附加163.84万元,所得税-4135.11万元;第三年生产负荷100%,收入15966.00万元,总成本12327.38万元,利润总额3638.62万元,净利润2728.97万元,增值税501.88万元,税金及附加178.90万元,所得税909.65万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15966.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=501.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7184.7011974.5015966.0015966.0015966.001.1建筑门窗万元7184.7011974.5015966.0015966.0015966.002现价增加值万元2299.103831.845109.125109.125109.123增值税万元225
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