




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 铝电解电容器投资项目立项申请报告铝电解电容器投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入19538.39万元,同比增长29.49%(4449.51万元)。其中,主营业业务铝电解电容器生产及销售收入为16840.43万元,占营业总收入的86.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5095.89万元,较去年同期相比增长1173.21万元,增长率29.91%;实现净利润3821.92万元,较去年同期相比增长474.57万元,增长率14.18%。二、项目概况(一)项目名称铝电解电容器投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积52486.23平方米(折合约78.69亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.79%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度184.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52486.23平方米,建筑物基底占地面积26657.76平方米,总建筑面积88176.87平方米,其中:规划建设主体工程58862.51平方米,项目规划绿化面积4679.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费4371.63万元。(七)节能分析“铝电解电容器投资项目建设项目”,年用电量1222930.98千瓦时,年总用水量12397.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.36吨标准煤/年。达产年综合节能量45.21吨标准煤/年,项目总节能率21.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17093.14万元,其中:固定资产投资14483.68万元,占项目总投资的84.73%;流动资金2609.46万元,占项目总投资的15.27%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21849.00万元,总成本费用16980.93万元,税金及附加290.52万元,利润总额4868.07万元,利税总额5830.05万元,税后净利润3651.05万元,达产年纳税总额2179.00万元;达产年投资利润率28.48%,投资利税率34.11%,投资回报率21.36%,全部投资回收期6.18年,提供就业职位298个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区铝电解电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区铝电解电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“铝电解电容器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位298个,达产年纳税总额2179.00万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.48%,投资利税率34.11%,全部投资回报率21.36%,全部投资回收期6.18年,固定资产投资回收期6.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、我国制造业总体上处于产业链中低端,产品资源能源消耗高,劳动力成本优势不断削弱,加之当前经济进入中高速增长阶段,下行压力较大,在全球“绿色经济”的变革中,要建设制造强国,统筹利用两种资源、两个市场,迫切需要加快制造业绿色发展,大力发展绿色生产力,更加迅速地增强绿色综合国力,提升绿色国际竞争力。这就要求我们形成节约资源、保护环境的产业结构、生产方式,改变传统的高投入、高消耗、高污染生产方式,建立投入低、消耗少、污染轻、产出高、效益好的资源节约型、环境友好型工业体系,这既是强国制造的基本特征,也是制造强国的本质要求。只有制造业实现了绿色发展,才能既为社会创造“金山银山”的物质财富,又保持自然环境的“青山绿水”,实现制造强国的梦想。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52486.2378.69亩1.1容积率1.681.2建筑系数50.79%1.3投资强度万元/亩184.061.4基底面积平方米26657.761.5总建筑面积平方米88176.871.6绿化面积平方米4679.90绿化率5.31%2总投资万元17093.142.1固定资产投资万元14483.682.1.1土建工程投资万元6601.842.1.1.1土建工程投资占比万元38.62%2.1.2设备投资万元4371.632.1.2.1设备投资占比25.58%2.1.3其它投资万元3510.212.1.3.1其它投资占比20.54%2.1.4固定资产投资占比84.73%2.2流动资金万元2609.462.2.1流动资金占比15.27%3收入万元21849.004总成本万元16980.935利润总额万元4868.076净利润万元3651.057所得税万元1.688增值税万元671.469税金及附加万元290.5210纳税总额万元2179.0011利税总额万元5830.0512投资利润率28.48%13投资利税率34.11%14投资回报率21.36%15回收期年6.1816设备数量台(套)12017年用电量千瓦时1222930.9818年用水量立方米12397.9519总能耗吨标准煤151.3620节能率21.82%21节能量吨标准煤45.2122员工数量人298第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、围绕传统优势产业的转型升级,继续实施“958”行业龙头企业技术赶超计划、万亿技改促升级计划和企业技术改造“双千工程”,引导和扶持企业加大技术改造力度,加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。鼓励企业利用现有厂房、土地或通过淘汰落后生产能力腾出空间开展技术改造。加强技术改造与技术引进、技术创新的结合,引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度,实现省级重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.79%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度184.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18847.0418847.0458862.5158862.514847.771.1主要生产车间11308.2211308.2235317.5135317.513005.621.2辅助生产车间6031.056031.0518836.0018836.001551.291.3其他生产车间1507.761507.763414.033414.03290.872仓储工程3998.663998.6619054.3319054.331141.282.1成品贮存999.66999.664763.584763.58285.322.2原料仓储2079.302079.309908.259908.25593.472.3辅助材料仓库919.69919.694382.504382.50262.493供配电工程213.26213.26213.26213.2614.373.1供配电室213.26213.26213.26213.2614.374给排水工程245.25245.25245.25245.2512.854.1给排水245.25245.25245.25245.2512.855服务性工程2532.492532.492532.492532.49151.695.1办公用房1027.041027.041027.041027.0489.935.2生活服务1505.451505.451505.451505.4571.906消防及环保工程714.43714.43714.43714.4348.146.1消防环保工程714.43714.43714.43714.4348.147项目总图工程106.63106.63106.63106.63281.127.1场地及道路硬化7252.351425.431425.437.2场区围墙1425.437252.357252.357.3安全保卫室106.63106.63106.63106.638绿化工程2989.14104.62合计26657.7688176.8788176.876601.84六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16266.43万元,占计划投资的95.16%。其中:完成固定资产投资12239.33万元,占总投资的75.24%;完成流动资金投资4027.10,占总投资的24.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16266.431.1完成比例95.16%2完成固定资产投资万元12239.332.1完成比例75.24%3完成流动资金投资万元4027.103.1完成比例24.76%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员298人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2031.2人均年工资万元5.121.3年工资额万元1174.652工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元5.312.3年工资额万元242.073企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.473.3年工资额万元81.084品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元122.845其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.375.3年工资额万元63.726职工工资总额万元10938.05五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14483.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6601.844371.63184.0614483.681.1工程费用万元6601.844371.6313547.511.1.1建筑工程费用万元6601.846601.8438.62%1.1.2设备购置及安装费万元4371.634371.6325.58%1.2工程建设其他费用万元3510.213510.2120.54%1.2.1无形资产万元1418.521418.521.3预备费万元2091.692091.691.3.1基本预备费万元849.44849.441.3.2涨价预备费万元1242.251242.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元14483.6814483.68(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2609.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13547.517440.8312111.5813547.5113547.5113547.511.1应收账款万元4064.252235.343251.404064.254064.254064.251.2存货万元6096.383353.014877.106096.386096.386096.381.2.1原辅材料万元1828.911005.901463.131828.911828.911828.911.2.2燃料动力万元91.4550.3073.1691.4591.4591.451.2.3在产品万元2804.331542.382243.472804.332804.332804.331.2.4产成品万元1371.69754.431097.351371.691371.691371.691.3现金万元3386.881862.782709.503386.883386.883386.882流动负债万元10938.056015.938750.4410938.0510938.0510938.052.1应付账款万元10938.056015.938750.4410938.0510938.0510938.053流动资金万元2609.461435.202087.572609.462609.462609.464铺底流动资金万元869.81478.40695.86869.81869.81869.81(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17093.14万元,其中:固定资产投资14483.68万元,占项目总投资的84.73%;流动资金2609.46万元,占项目总投资的15.27%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6601.84万元,占项目总投资的38.62%;设备购置费4371.63万元,占项目总投资的25.58%;其它投资3510.21万元,占项目总投资的20.54%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14483.68+2609.46=17093.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14483.6884.73%1.1项目建设投资万元14483.6884.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2609.4615.27%3总投资万元万元17093.14二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12016.95万元,总成本4812.43万元,利润总额7204.52万元,净利润254.26万元,增值税369.30万元,税金及附加5403.39万元,所得税1801.13万元;第二年收入17479.20万元,总成本6485.03万元,利润总额10994.17万元,净利润8245.63万元,增值税537.17万元,税金及附加274.41万元,所得税2748.54万元;第三年生产负荷100%,收入21849.00万元,总成本16980.93万元,利润总额4868.07万元,净利润3651.05万元,增值税671.46万元,税金及附加290.52万元,所得税1217.02万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21849.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=671.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12016.9517479.2021849.0021849.0021849.001.1铝电解电容器万元12016.9517479.2021849.0021849.0021849.002现价增加值万元3845.425593.346991.686991.686991.683增值税万元369
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 乳铁蛋白销售课件教学
- 法律合规年度汇报
- 正式的买卖合同样书6篇
- 公司法股东与股权课件
- 淘宝推广招聘工作总结
- 护士ICU进修汇报
- 过程控制项目汇报
- 结扎手术诊疗指南解读
- 2025生物制品购销合同
- 2025年上海版劳动合同范本
- GB/T 14338-2008化学纤维短纤维卷曲性能试验方法
- GB 1351-1999小麦
- 钢琴基础教程课件完整版
- 机关档案管理工作培训课件
- 生物武器伤害及其防护课件
- 简约大气商业计划书项目融资模板
- 内经选读上古天真论课件
- GJB9001C标准内审员考试自测题试题含答案
- 一、长方体和正方体表面涂色的
- GB∕T 36667-2018 船舶和海上技术 船舶系泊和拖带设备舷内带缆桩(钢板型)
- 猪肉采购服务方案(完整版)
评论
0/150
提交评论