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文档简介
泓域咨询MACRO/ 一次性血压计投资项目立项申请报告一次性血压计投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入16005.84万元,同比增长23.39%(3033.80万元)。其中,主营业业务一次性血压计生产及销售收入为14242.31万元,占营业总收入的88.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3418.79万元,较去年同期相比增长562.33万元,增长率19.69%;实现净利润2564.09万元,较去年同期相比增长414.09万元,增长率19.26%。二、项目概况(一)项目名称一次性血压计投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积38452.55平方米(折合约57.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.52%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度181.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38452.55平方米,建筑物基底占地面积24040.53平方米,总建筑面积41913.28平方米,其中:规划建设主体工程26358.38平方米,项目规划绿化面积2693.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费4704.10万元。(七)节能分析“一次性血压计投资项目建设项目”,年用电量1371423.93千瓦时,年总用水量8179.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.25吨标准煤/年。达产年综合节能量50.56吨标准煤/年,项目总节能率26.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13705.94万元,其中:固定资产投资10451.37万元,占项目总投资的76.25%;流动资金3254.57万元,占项目总投资的23.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21730.00万元,总成本费用16756.58万元,税金及附加236.13万元,利润总额4973.42万元,利税总额5895.54万元,税后净利润3730.07万元,达产年纳税总额2165.48万元;达产年投资利润率36.29%,投资利税率43.01%,投资回报率27.21%,全部投资回收期5.17年,提供就业职位319个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园一次性血压计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园一次性血压计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“一次性血压计投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位319个,达产年纳税总额2165.48万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.29%,投资利税率43.01%,全部投资回报率27.21%,全部投资回收期5.17年,固定资产投资回收期5.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动产业链企业融资有序发展。产业链融资主要是围绕产业链上下游企业提供金融服务,具有效率高、成本低的优势和专业化、个性化的特点。要发挥大企业作用,加强对产业链上下游的支持。如利用大企业熟悉产业链的优势,设立产业创投基金,为产业链中具有市场前景的创业者提供支持,具有针对性强、效率高等特点,能够有效促进技术与市场融合、创新与产业对接,推动产业向中高端水平转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38452.5557.65亩1.1容积率1.091.2建筑系数62.52%1.3投资强度万元/亩181.291.4基底面积平方米24040.531.5总建筑面积平方米41913.281.6绿化面积平方米2693.73绿化率6.43%2总投资万元13705.942.1固定资产投资万元10451.372.1.1土建工程投资万元3348.482.1.1.1土建工程投资占比万元24.43%2.1.2设备投资万元4704.102.1.2.1设备投资占比34.32%2.1.3其它投资万元2398.792.1.3.1其它投资占比17.50%2.1.4固定资产投资占比76.25%2.2流动资金万元3254.572.2.1流动资金占比23.75%3收入万元21730.004总成本万元16756.585利润总额万元4973.426净利润万元3730.077所得税万元1.098增值税万元685.999税金及附加万元236.1310纳税总额万元2165.4811利税总额万元5895.5412投资利润率36.29%13投资利税率43.01%14投资回报率27.21%15回收期年5.1716设备数量台(套)12017年用电量千瓦时1371423.9318年用水量立方米8179.5519总能耗吨标准煤169.2520节能率26.49%21节能量吨标准煤50.5622员工数量人319第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.52%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度181.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16996.6516996.6526358.3826358.382316.371.1主要生产车间10197.9910197.9915815.0315815.031436.151.2辅助生产车间5438.935438.938434.688434.68741.241.3其他生产车间1359.731359.731528.791528.79138.982仓储工程3606.083606.0810110.6810110.68646.202.1成品贮存901.52901.522527.672527.67161.552.2原料仓储1875.161875.165257.555257.55336.022.3辅助材料仓库829.40829.402325.462325.46148.633供配电工程192.32192.32192.32192.3213.833.1供配电室192.32192.32192.32192.3213.834给排水工程221.17221.17221.17221.1712.374.1给排水221.17221.17221.17221.1712.375服务性工程2283.852283.852283.852283.85145.975.1办公用房923.43923.43923.43923.4384.115.2生活服务1360.421360.421360.421360.4259.696消防及环保工程644.29644.29644.29644.2946.336.1消防环保工程644.29644.29644.29644.2946.337项目总图工程96.1696.1696.1696.1693.907.1场地及道路硬化6373.051118.411118.417.2场区围墙1118.416373.056373.057.3安全保卫室96.1696.1696.1696.168绿化工程2100.2673.51合计24040.5341913.2841913.283348.48六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8565.11万元,占计划投资的62.49%。其中:完成固定资产投资6834.16万元,占总投资的79.79%;完成流动资金投资1730.95,占总投资的20.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8565.111.1完成比例62.49%2完成固定资产投资万元6834.162.1完成比例79.79%3完成流动资金投资万元1730.953.1完成比例20.21%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员319人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2171.2人均年工资万元4.691.3年工资额万元1298.062工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元5.262.3年工资额万元271.243企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.243.3年工资额万元85.714品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.564.3年工资额万元145.855其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.445.3年工资额万元95.866职工工资总额万元12601.51五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10451.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3348.484704.10181.2910451.371.1工程费用万元3348.484704.1015856.081.1.1建筑工程费用万元3348.483348.4824.43%1.1.2设备购置及安装费万元4704.104704.1034.32%1.2工程建设其他费用万元2398.792398.7917.50%1.2.1无形资产万元1208.721208.721.3预备费万元1190.071190.071.3.1基本预备费万元481.25481.251.3.2涨价预备费万元708.82708.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元10451.3710451.37(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3254.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15856.089074.3011601.1915856.0815856.0815856.081.1应收账款万元4756.822854.093805.464756.824756.824756.821.2存货万元7135.244281.145708.197135.247135.247135.241.2.1原辅材料万元2140.571284.341712.462140.572140.572140.571.2.2燃料动力万元107.0364.2285.62107.03107.03107.031.2.3在产品万元3282.211969.332625.773282.213282.213282.211.2.4产成品万元1605.43963.261284.341605.431605.431605.431.3现金万元3964.022378.413171.223964.023964.023964.022流动负债万元12601.517560.9110081.2112601.5112601.5112601.512.1应付账款万元12601.517560.9110081.2112601.5112601.5112601.513流动资金万元3254.571952.742603.663254.573254.573254.574铺底流动资金万元1084.85650.91867.881084.851084.851084.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13705.94万元,其中:固定资产投资10451.37万元,占项目总投资的76.25%;流动资金3254.57万元,占项目总投资的23.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3348.48万元,占项目总投资的24.43%;设备购置费4704.10万元,占项目总投资的34.32%;其它投资2398.79万元,占项目总投资的17.50%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10451.37+3254.57=13705.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10451.3776.25%1.1项目建设投资万元10451.3776.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3254.5723.75%3总投资万元万元13705.94二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13038.00万元,总成本10519.08万元,利润总额2518.92万元,净利润203.20万元,增值税411.59万元,税金及附加1889.19万元,所得税629.73万元;第二年收入17384.00万元,总成本13074.70万元,利润总额4309.30万元,净利润3231.97万元,增值税548.79万元,税金及附加219.67万元,所得税1077.33万元;第三年生产负荷100%,收入21730.00万元,总成本16756.58万元,利润总额4973.42万元,净利润3730.07万元,增值税685.99万元,税金及附加236.13万元,所得税1243.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21730.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=685.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13038.0017384.0021730.0021730.0021730.001.1一次性血压计万元13038.0017384.0021730.0021730.0021730.002现价增加值万元4172.165562.886953.60
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