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泓域咨询MACRO/ 竹编胶合板投资项目立项申请报告竹编胶合板投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入7336.68万元,同比增长30.07%(1696.14万元)。其中,主营业业务竹编胶合板生产及销售收入为5879.07万元,占营业总收入的80.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1857.69万元,较去年同期相比增长297.37万元,增长率19.06%;实现净利润1393.27万元,较去年同期相比增长222.62万元,增长率19.02%。二、项目概况(一)项目名称竹编胶合板投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积29281.30平方米(折合约43.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.51%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.13%,固定资产投资强度170.58万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29281.30平方米,建筑物基底占地面积17425.30平方米,总建筑面积38944.13平方米,其中:规划建设主体工程31088.64平方米,项目规划绿化面积2774.81平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费2443.48万元。(七)节能分析“竹编胶合板投资项目建设项目”,年用电量689414.12千瓦时,年总用水量8706.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.47吨标准煤/年。达产年综合节能量28.49吨标准煤/年,项目总节能率26.01%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8885.23万元,其中:固定资产投资7488.46万元,占项目总投资的84.28%;流动资金1396.77万元,占项目总投资的15.72%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10154.00万元,总成本费用7817.60万元,税金及附加155.80万元,利润总额2336.40万元,利税总额2814.46万元,税后净利润1752.30万元,达产年纳税总额1062.16万元;达产年投资利润率26.30%,投资利税率31.68%,投资回报率19.72%,全部投资回收期6.57年,提供就业职位199个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区竹编胶合板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区竹编胶合板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“竹编胶合板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位199个,达产年纳税总额1062.16万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.30%,投资利税率31.68%,全部投资回报率19.72%,全部投资回收期6.57年,固定资产投资回收期6.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,是进一步落实国务院关于中国制造2025、“互联网+”行动计划,以及金融支持工业稳增长工作部署的一项重要举措。有利于提高金融资源配置效率,有利于产业和金融协调发展,有利于实现政、银、企互惠共赢。对政府来说,可以强化政策引导作用,通过整合资源,引导产业资源与金融资源高效对接。对金融机构来说,能够降低获取信息的成本,制定针对性强的差别化信贷政策和融资政策,实现对企业的精准支持。对企业来说,可以将融资需求通过信息共享渠道及时传递给银行等金融机构,帮助符合条件的企业及时获得资金支持和金融服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29281.3043.90亩1.1容积率1.331.2建筑系数59.51%1.3投资强度万元/亩170.581.4基底面积平方米17425.301.5总建筑面积平方米38944.131.6绿化面积平方米2774.81绿化率7.13%2总投资万元8885.232.1固定资产投资万元7488.462.1.1土建工程投资万元3326.412.1.1.1土建工程投资占比万元37.44%2.1.2设备投资万元2443.482.1.2.1设备投资占比27.50%2.1.3其它投资万元1718.572.1.3.1其它投资占比19.34%2.1.4固定资产投资占比84.28%2.2流动资金万元1396.772.2.1流动资金占比15.72%3收入万元10154.004总成本万元7817.605利润总额万元2336.406净利润万元1752.307所得税万元1.338增值税万元322.269税金及附加万元155.8010纳税总额万元1062.1611利税总额万元2814.4612投资利润率26.30%13投资利税率31.68%14投资回报率19.72%15回收期年6.5716设备数量台(套)12217年用电量千瓦时689414.1218年用水量立方米8706.1919总能耗吨标准煤85.4720节能率26.01%21节能量吨标准煤28.4922员工数量人199第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.51%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.13%,固定资产投资强度170.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12319.6912319.6931088.6431088.642920.981.1主要生产车间7391.817391.8118653.1818653.181811.011.2辅助生产车间3942.303942.309948.369948.36934.711.3其他生产车间985.58985.581803.141803.14175.262仓储工程2613.792613.795106.075106.07348.912.1成品贮存653.45653.451276.521276.5287.232.2原料仓储1359.171359.172655.162655.16181.432.3辅助材料仓库601.17601.171174.401174.4080.253供配电工程139.40139.40139.40139.4010.723.1供配电室139.40139.40139.40139.4010.724给排水工程160.31160.31160.31160.319.594.1给排水160.31160.31160.31160.319.595服务性工程1655.401655.401655.401655.40113.125.1办公用房846.59846.59846.59846.5958.335.2生活服务808.81808.81808.81808.8147.956消防及环保工程467.00467.00467.00467.0035.906.1消防环保工程467.00467.00467.00467.0035.907项目总图工程69.7069.7069.7069.70-184.507.1场地及道路硬化4447.09759.10759.107.2场区围墙759.104447.094447.097.3安全保卫室69.7069.7069.7069.708绿化工程2048.1971.69合计17425.3038944.1338944.133326.41六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6422.46万元,占计划投资的72.28%。其中:完成固定资产投资4768.00万元,占总投资的74.24%;完成流动资金投资1654.46,占总投资的25.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6422.461.1完成比例72.28%2完成固定资产投资万元4768.002.1完成比例74.24%3完成流动资金投资万元1654.463.1完成比例25.76%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员199人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1351.2人均年工资万元4.371.3年工资额万元776.882工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元6.042.3年工资额万元177.793企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.423.3年工资额万元54.584品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.314.3年工资额万元86.265其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.535.3年工资额万元55.496职工工资总额万元5044.77五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7488.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3326.412443.48170.587488.461.1工程费用万元3326.412443.486441.541.1.1建筑工程费用万元3326.413326.4137.44%1.1.2设备购置及安装费万元2443.482443.4827.50%1.2工程建设其他费用万元1718.571718.5719.34%1.2.1无形资产万元821.52821.521.3预备费万元897.05897.051.3.1基本预备费万元380.93380.931.3.2涨价预备费万元516.12516.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元7488.467488.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1396.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6441.542541.415836.426441.546441.546441.541.1应收账款万元1932.46772.981545.971932.461932.461932.461.2存货万元2898.691159.482318.952898.692898.692898.691.2.1原辅材料万元869.61347.84695.69869.61869.61869.611.2.2燃料动力万元43.4817.3934.7843.4843.4843.481.2.3在产品万元1333.40533.361066.721333.401333.401333.401.2.4产成品万元652.21260.88521.76652.21652.21652.211.3现金万元1610.38644.151288.311610.381610.381610.382流动负债万元5044.772017.914035.825044.775044.775044.772.1应付账款万元5044.772017.914035.825044.775044.775044.773流动资金万元1396.77558.711117.421396.771396.771396.774铺底流动资金万元465.59186.24372.47465.59465.59465.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8885.23万元,其中:固定资产投资7488.46万元,占项目总投资的84.28%;流动资金1396.77万元,占项目总投资的15.72%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3326.41万元,占项目总投资的37.44%;设备购置费2443.48万元,占项目总投资的27.50%;其它投资1718.57万元,占项目总投资的19.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7488.46+1396.77=8885.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7488.4684.28%1.1项目建设投资万元7488.4684.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1396.7715.72%3总投资万元万元8885.23二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4061.60万元,总成本14955.23万元,利润总额-10893.63万元,净利润132.59万元,增值税128.90万元,税金及附加-8170.22万元,所得税-2723.41万元;第二年收入8123.20万元,总成本25031.71万元,利润总额-16908.51万元,净利润-12681.38万元,增值税257.81万元,税金及附加148.06万元,所得税-4227.13万元;第三年生产负荷100%,收入10154.00万元,总成本7817.60万元,利润总额2336.40万元,净利润1752.30万元,增值税322.26万元,税金及附加155.80万元,所得税584.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10154.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=322.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4061.608123.2010154.0010154.0010154.001.1竹编胶合板万元4061.608123.2010154.0010154.0010154.002现价增加值万元1299.712599.
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