




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 聚酯胶粘剂投资项目立项申请报告聚酯胶粘剂投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入13772.67万元,同比增长32.63%(3388.36万元)。其中,主营业业务聚酯胶粘剂生产及销售收入为11789.55万元,占营业总收入的85.60%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3007.73万元,较去年同期相比增长255.54万元,增长率9.28%;实现净利润2255.80万元,较去年同期相比增长394.18万元,增长率21.17%。二、项目概况(一)项目名称聚酯胶粘剂投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积41020.50平方米(折合约61.50亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.67%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率6.45%,固定资产投资强度162.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41020.50平方米,建筑物基底占地面积31860.62平方米,总建筑面积57018.49平方米,其中:规划建设主体工程44276.32平方米,项目规划绿化面积3676.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费5005.27万元。(七)节能分析“聚酯胶粘剂投资项目建设项目”,年用电量637828.07千瓦时,年总用水量13732.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.56吨标准煤/年。达产年综合节能量21.15吨标准煤/年,项目总节能率29.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12214.79万元,其中:固定资产投资10010.97万元,占项目总投资的81.96%;流动资金2203.82万元,占项目总投资的18.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19430.00万元,总成本费用14876.15万元,税金及附加239.46万元,利润总额4553.85万元,利税总额5421.43万元,税后净利润3415.39万元,达产年纳税总额2006.04万元;达产年投资利润率37.28%,投资利税率44.38%,投资回报率27.96%,全部投资回收期5.08年,提供就业职位409个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区聚酯胶粘剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区聚酯胶粘剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“聚酯胶粘剂投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位409个,达产年纳税总额2006.04万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.28%,投资利税率44.38%,全部投资回报率27.96%,全部投资回收期5.08年,固定资产投资回收期5.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基是一项长期性、战略性、复杂性的系统工程,决定制造强国战略的成败,必须加强顶层设计,制定推进计划,明确重点任务,完善政策措施,整合各方资源,组织推动全社会齐心协力,抓紧抓实,长期坚持,务求抓出实效。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41020.5061.50亩1.1容积率1.391.2建筑系数77.67%1.3投资强度万元/亩162.781.4基底面积平方米31860.621.5总建筑面积平方米57018.491.6绿化面积平方米3676.46绿化率6.45%2总投资万元12214.792.1固定资产投资万元10010.972.1.1土建工程投资万元4302.692.1.1.1土建工程投资占比万元35.23%2.1.2设备投资万元5005.272.1.2.1设备投资占比40.98%2.1.3其它投资万元703.012.1.3.1其它投资占比5.76%2.1.4固定资产投资占比81.96%2.2流动资金万元2203.822.2.1流动资金占比18.04%3收入万元19430.004总成本万元14876.155利润总额万元4553.856净利润万元3415.397所得税万元1.398增值税万元628.129税金及附加万元239.4610纳税总额万元2006.0411利税总额万元5421.4312投资利润率37.28%13投资利税率44.38%14投资回报率27.96%15回收期年5.0816设备数量台(套)10017年用电量千瓦时637828.0718年用水量立方米13732.1819总能耗吨标准煤79.5620节能率29.55%21节能量吨标准煤21.1522员工数量人409第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.67%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率6.45%,固定资产投资强度162.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22525.4622525.4644276.3244276.323675.261.1主要生产车间13515.2813515.2826565.7926565.792278.661.2辅助生产车间7208.157208.1514168.4214168.421176.081.3其他生产车间1802.041802.042568.032568.03220.522仓储工程4779.094779.098282.418282.41500.002.1成品贮存1194.771194.772070.602070.60125.002.2原料仓储2485.132485.134306.854306.85260.002.3辅助材料仓库1099.191099.191904.951904.95115.003供配电工程254.88254.88254.88254.8817.313.1供配电室254.88254.88254.88254.8817.314给排水工程293.12293.12293.12293.1215.484.1给排水293.12293.12293.12293.1215.485服务性工程3026.763026.763026.763026.76182.725.1办公用房1233.671233.671233.671233.6774.585.2生活服务1793.091793.091793.091793.0993.236消防及环保工程853.86853.86853.86853.8657.996.1消防环保工程853.86853.86853.86853.8657.997项目总图工程127.44127.44127.44127.44-253.767.1场地及道路硬化8586.791511.491511.497.2场区围墙1511.498586.798586.797.3安全保卫室127.44127.44127.44127.448绿化工程3076.89107.69合计31860.6257018.4957018.494302.69六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7334.22万元,占计划投资的60.04%。其中:完成固定资产投资5094.07万元,占总投资的69.46%;完成流动资金投资2240.15,占总投资的30.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7334.221.1完成比例60.04%2完成固定资产投资万元5094.072.1完成比例69.46%3完成流动资金投资万元2240.153.1完成比例30.54%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员409人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2781.2人均年工资万元4.881.3年工资额万元1507.212工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元5.272.3年工资额万元313.463企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.133.3年工资额万元110.644品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元168.625其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元5.315.3年工资额万元84.176职工工资总额万元11712.92五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10010.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4302.695005.27162.7810010.971.1工程费用万元4302.695005.2713916.741.1.1建筑工程费用万元4302.694302.6935.23%1.1.2设备购置及安装费万元5005.275005.2740.98%1.2工程建设其他费用万元703.01703.015.76%1.2.1无形资产万元295.86295.861.3预备费万元407.15407.151.3.1基本预备费万元196.83196.831.3.2涨价预备费万元210.32210.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元10010.9710010.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2203.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13916.746624.038854.0313916.7413916.7413916.741.1应收账款万元4175.021878.763131.274175.024175.024175.021.2存货万元6262.532818.144696.906262.536262.536262.531.2.1原辅材料万元1878.76845.441409.071878.761878.761878.761.2.2燃料动力万元93.9442.2770.4593.9493.9493.941.2.3在产品万元2880.761296.342160.572880.762880.762880.761.2.4产成品万元1409.07634.081056.801409.071409.071409.071.3现金万元3479.181565.632609.393479.183479.183479.182流动负债万元11712.925270.818784.6911712.9211712.9211712.922.1应付账款万元11712.925270.818784.6911712.9211712.9211712.923流动资金万元2203.82991.721652.872203.822203.822203.824铺底流动资金万元734.60330.57550.95734.60734.60734.60(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12214.79万元,其中:固定资产投资10010.97万元,占项目总投资的81.96%;流动资金2203.82万元,占项目总投资的18.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4302.69万元,占项目总投资的35.23%;设备购置费5005.27万元,占项目总投资的40.98%;其它投资703.01万元,占项目总投资的5.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10010.97+2203.82=12214.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10010.9781.96%1.1项目建设投资万元10010.9781.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2203.8218.04%3总投资万元万元12214.79二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8743.50万元,总成本5340.05万元,利润总额3403.45万元,净利润198.00万元,增值税282.65万元,税金及附加2552.59万元,所得税850.86万元;第二年收入14572.50万元,总成本7921.77万元,利润总额6650.73万元,净利润4988.05万元,增值税471.09万元,税金及附加220.61万元,所得税1662.68万元;第三年生产负荷100%,收入19430.00万元,总成本14876.15万元,利润总额4553.85万元,净利润3415.39万元,增值税628.12万元,税金及附加239.46万元,所得税1138.46万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19430.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=628.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8743.5014572.5019430.0019430.0019430.001.1聚酯胶粘剂万元8743.5014572.5019430.0019430.0019430.002现价增加值万元2797.924663.206217.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 护士考试题库及答案来源
- 桩板墙施工培训课件
- 电工教学培训课件模板下载
- 2025养老护理员理论试题及答案
- 2025年外贸业务跟单员初级实操技能题库
- 2025篮球裁判考试试题及答案
- 2025年质量工程师中级专业技能考试模拟题集及答案详解
- 桥梁介绍课件
- 2026届湖南长沙一中高二化学第一学期期中经典试题含解析
- 2025年老年健康管理专业知识考试试题及答案
- 污水处理设施运维服务投标方案(技术标)
- 围术期高钾血症的识别与救治
- 微信点餐系统小程序的设计与实现
- 行业标准项目建议书
- 订单评审表-模板
- 夏米尔350Pedm火花机快速入门操作
- 人教新版高中物理必修说课实验练习使用多用电表
- 全国公共英语等级考试PETS一级词汇表word版下载(大全)
- 心电图机的使用及心电图的识别
- 华北理工选矿厂设计教案第16-17讲 辅助设备和设施的选择与计算
- 供应室提高腔镜器械清洗质量PDCA案例
评论
0/150
提交评论