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泓域咨询MACRO/ 乙烯塑料管投资项目立项申请报告乙烯塑料管投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入10191.49万元,同比增长22.77%(1889.90万元)。其中,主营业业务乙烯塑料管生产及销售收入为9514.81万元,占营业总收入的93.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2315.65万元,较去年同期相比增长432.13万元,增长率22.94%;实现净利润1736.74万元,较去年同期相比增长290.10万元,增长率20.05%。二、项目概况(一)项目名称乙烯塑料管投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积14720.69平方米(折合约22.07亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.84%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.07%,固定资产投资强度193.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14720.69平方米,建筑物基底占地面积7484.00平方米,总建筑面积19725.72平方米,其中:规划建设主体工程11848.91平方米,项目规划绿化面积1197.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费1959.24万元。(七)节能分析“乙烯塑料管投资项目建设项目”,年用电量609187.24千瓦时,年总用水量6794.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.45吨标准煤/年。达产年综合节能量21.28吨标准煤/年,项目总节能率29.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5690.10万元,其中:固定资产投资4263.26万元,占项目总投资的74.92%;流动资金1426.84万元,占项目总投资的25.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13435.00万元,总成本费用10637.43万元,税金及附加105.19万元,利润总额2797.57万元,利税总额3288.63万元,税后净利润2098.18万元,达产年纳税总额1190.45万元;达产年投资利润率49.17%,投资利税率57.80%,投资回报率36.87%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位234个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地乙烯塑料管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地乙烯塑料管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“乙烯塑料管投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位234个,达产年纳税总额1190.45万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.17%,投资利税率57.80%,全部投资回报率36.87%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设,面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务,健全数据共享和协同制造机制,建立技术标准和服务规范。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14720.6922.07亩1.1容积率1.341.2建筑系数50.84%1.3投资强度万元/亩193.171.4基底面积平方米7484.001.5总建筑面积平方米19725.721.6绿化面积平方米1197.17绿化率6.07%2总投资万元5690.102.1固定资产投资万元4263.262.1.1土建工程投资万元1711.202.1.1.1土建工程投资占比万元30.07%2.1.2设备投资万元1959.242.1.2.1设备投资占比34.43%2.1.3其它投资万元592.822.1.3.1其它投资占比10.42%2.1.4固定资产投资占比74.92%2.2流动资金万元1426.842.2.1流动资金占比25.08%3收入万元13435.004总成本万元10637.435利润总额万元2797.576净利润万元2098.187所得税万元1.348增值税万元385.879税金及附加万元105.1910纳税总额万元1190.4511利税总额万元3288.6312投资利润率49.17%13投资利税率57.80%14投资回报率36.87%15回收期年4.2116设备数量台(套)7717年用电量千瓦时609187.2418年用水量立方米6794.1919总能耗吨标准煤75.4520节能率29.90%21节能量吨标准煤21.2822员工数量人234第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.84%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.07%,固定资产投资强度193.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5291.195291.1911848.9111848.911130.681.1主要生产车间3174.713174.717109.357109.35701.021.2辅助生产车间1693.181693.183791.653791.65361.821.3其他生产车间423.30423.30687.24687.2467.842仓储工程1122.601122.605119.935119.93355.322.1成品贮存280.65280.651279.981279.9888.832.2原料仓储583.75583.752662.362662.36184.772.3辅助材料仓库258.20258.201177.581177.5881.723供配电工程59.8759.8759.8759.874.673.1供配电室59.8759.8759.8759.874.674给排水工程68.8568.8568.8568.854.184.1给排水68.8568.8568.8568.854.185服务性工程710.98710.98710.98710.9849.345.1办公用房414.21414.21414.21414.2121.865.2生活服务296.77296.77296.77296.7722.586消防及环保工程200.57200.57200.57200.5715.666.1消防环保工程200.57200.57200.57200.5715.667项目总图工程29.9429.9429.9429.94127.727.1场地及道路硬化1885.66372.31372.317.2场区围墙372.311885.661885.667.3安全保卫室29.9429.9429.9429.948绿化工程675.0523.63合计7484.0019725.7219725.721711.20六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4281.73万元,占计划投资的75.25%。其中:完成固定资产投资3220.56万元,占总投资的75.22%;完成流动资金投资1061.17,占总投资的24.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4281.731.1完成比例75.25%2完成固定资产投资万元3220.562.1完成比例75.22%3完成流动资金投资万元1061.173.1完成比例24.78%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员234人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1591.2人均年工资万元4.101.3年工资额万元907.992工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.242.3年工资额万元182.963企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.303.3年工资额万元59.534品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元113.555其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.275.3年工资额万元60.036职工工资总额万元7122.31五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4263.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1711.201959.24193.174263.261.1工程费用万元1711.201959.248549.151.1.1建筑工程费用万元1711.201711.2030.07%1.1.2设备购置及安装费万元1959.241959.2434.43%1.2工程建设其他费用万元592.82592.8210.42%1.2.1无形资产万元334.17334.171.3预备费万元258.65258.651.3.1基本预备费万元123.59123.591.3.2涨价预备费万元135.06135.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元4263.264263.26(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1426.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8549.155590.257135.178549.158549.158549.151.1应收账款万元2564.741538.852051.802564.742564.742564.741.2存货万元3847.122308.273077.693847.123847.123847.121.2.1原辅材料万元1154.14692.48923.311154.141154.141154.141.2.2燃料动力万元57.7134.6246.1757.7157.7157.711.2.3在产品万元1769.681061.811415.741769.681769.681769.681.2.4产成品万元865.60519.36692.48865.60865.60865.601.3现金万元2137.291282.371709.832137.292137.292137.292流动负债万元7122.314273.395697.857122.317122.317122.312.1应付账款万元7122.314273.395697.857122.317122.317122.313流动资金万元1426.84856.101141.471426.841426.841426.844铺底流动资金万元475.61285.37380.49475.61475.61475.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5690.10万元,其中:固定资产投资4263.26万元,占项目总投资的74.92%;流动资金1426.84万元,占项目总投资的25.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1711.20万元,占项目总投资的30.07%;设备购置费1959.24万元,占项目总投资的34.43%;其它投资592.82万元,占项目总投资的10.42%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4263.26+1426.84=5690.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4263.2674.92%1.1项目建设投资万元4263.2674.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1426.8425.08%3总投资万元万元5690.10二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8061.00万元,总成本13745.68万元,利润总额-5684.68万元,净利润86.67万元,增值税231.52万元,税金及附加-4263.51万元,所得税-1421.17万元;第二年收入10748.00万元,总成本17290.21万元,利润总额-6542.21万元,净利润-4906.66万元,增值税308.70万元,税金及附加95.93万元,所得税-1635.55万元;第三年生产负荷100%,收入13435.00万元,总成本10637.43万元,利润总额2797.57万元,净利润2098.18万元,增值税385.87万元,税金及附加105.19万元,所得税699.39万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13435.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=385.87万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8061.0010748.0013435.0013435.0013435.001.1乙烯塑料管万元8061.0010748.0013435.0013435.0013435.002现价增加值万元2579.523439.

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