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文档简介
泓域咨询MACRO/ 低速永磁风力发电机定子项目立项说明及投资计划低速永磁风力发电机定子项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入29333.69万元,同比增长16.67%(4190.95万元)。其中,主营业业务低速永磁风力发电机定子生产及销售收入为23502.82万元,占营业总收入的80.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6453.79万元,较去年同期相比增长519.03万元,增长率8.75%;实现净利润4840.34万元,较去年同期相比增长735.18万元,增长率17.91%。二、项目概况(一)项目名称低速永磁风力发电机定子项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积52652.98平方米(折合约78.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.92%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度192.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52652.98平方米,建筑物基底占地面积34182.31平方米,总建筑面积81612.12平方米,其中:规划建设主体工程57158.69平方米,项目规划绿化面积5507.75平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费6638.29万元。(七)节能分析“低速永磁风力发电机定子项目建设项目”,年用电量1286071.00千瓦时,年总用水量33778.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.94吨标准煤/年。达产年综合节能量45.39吨标准煤/年,项目总节能率21.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20201.70万元,其中:固定资产投资15218.84万元,占项目总投资的75.33%;流动资金4982.86万元,占项目总投资的24.67%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35985.00万元,总成本费用28479.00万元,税金及附加334.85万元,利润总额7506.00万元,利税总额8876.16万元,税后净利润5629.50万元,达产年纳税总额3246.66万元;达产年投资利润率37.16%,投资利税率43.94%,投资回报率27.87%,全部投资回收期5.09年,提供就业职位752个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地低速永磁风力发电机定子行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地低速永磁风力发电机定子产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“低速永磁风力发电机定子项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位752个,达产年纳税总额3246.66万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.16%,投资利税率43.94%,全部投资回报率27.87%,全部投资回收期5.09年,固定资产投资回收期5.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、质量与品牌代表着产品满足顾客需求的程度,代表着市场竞争力。“质量为先”本质上是顾客需求为先、市场竞争力为先,体现了“市场决定资源配置”的重要思想。提升质量品牌水平、发挥民间投资的作用,也是我国推动产业转型升级、经济迈向中高端的一个战略举措。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52652.9878.94亩1.1容积率1.551.2建筑系数64.92%1.3投资强度万元/亩192.791.4基底面积平方米34182.311.5总建筑面积平方米81612.121.6绿化面积平方米5507.75绿化率6.75%2总投资万元20201.702.1固定资产投资万元15218.842.1.1土建工程投资万元6080.282.1.1.1土建工程投资占比万元30.10%2.1.2设备投资万元6638.292.1.2.1设备投资占比32.86%2.1.3其它投资万元2500.272.1.3.1其它投资占比12.38%2.1.4固定资产投资占比75.33%2.2流动资金万元4982.862.2.1流动资金占比24.67%3收入万元35985.004总成本万元28479.005利润总额万元7506.006净利润万元5629.507所得税万元1.558增值税万元1035.319税金及附加万元334.8510纳税总额万元3246.6611利税总额万元8876.1612投资利润率37.16%13投资利税率43.94%14投资回报率27.87%15回收期年5.0916设备数量台(套)15917年用电量千瓦时1286071.0018年用水量立方米33778.4419总能耗吨标准煤160.9420节能率21.63%21节能量吨标准煤45.3922员工数量人752第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、按照顶层设计,我国到建国100周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想,国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领,2015年5月印发的中国制造2025,提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程,以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术,突破一批标志性产品和技术,提升中国制造业的整体竞争力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.92%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度192.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24166.8924166.8957158.6957158.694684.291.1主要生产车间14500.1314500.1334295.2134295.212904.261.2辅助生产车间7733.407733.4018290.7818290.781498.971.3其他生产车间1933.351933.353315.203315.20281.062仓储工程5127.355127.3515894.7315894.73947.352.1成品贮存1281.841281.843973.683973.68236.842.2原料仓储2666.222666.228265.268265.26492.622.3辅助材料仓库1179.291179.293655.793655.79217.893供配电工程273.46273.46273.46273.4618.343.1供配电室273.46273.46273.46273.4618.344给排水工程314.48314.48314.48314.4816.404.1给排水314.48314.48314.48314.4816.405服务性工程3247.323247.323247.323247.32193.555.1办公用房1378.261378.261378.261378.26100.385.2生活服务1869.061869.061869.061869.0680.676消防及环保工程916.09916.09916.09916.0961.436.1消防环保工程916.09916.09916.09916.0961.437项目总图工程136.73136.73136.73136.7345.527.1场地及道路硬化8559.491617.311617.317.2场区围墙1617.318559.498559.497.3安全保卫室136.73136.73136.73136.738绿化工程3239.97113.40合计34182.3181612.1281612.126080.28六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15790.70万元,占计划投资的78.17%。其中:完成固定资产投资12546.89万元,占总投资的79.46%;完成流动资金投资3243.81,占总投资的20.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15790.701.1完成比例78.17%2完成固定资产投资万元12546.892.1完成比例79.46%3完成流动资金投资万元3243.813.1完成比例20.54%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员752人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5111.2人均年工资万元4.461.3年工资额万元2766.002工程技术人员工资2.1平均人数人1132.2人均年工资万元5.572.3年工资额万元776.673企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元7.823.3年工资额万元184.674品质管理人员工资4.1平均人数人604.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元309.825其他人员工资5.1平均人数人385.2人均年工资万元4.485.3年工资额万元226.676职工工资总额万元22775.44五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15218.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6080.286638.29192.7915218.841.1工程费用万元6080.286638.2927758.301.1.1建筑工程费用万元6080.286080.2830.10%1.1.2设备购置及安装费万元6638.296638.2932.86%1.2工程建设其他费用万元2500.272500.2712.38%1.2.1无形资产万元1397.791397.791.3预备费万元1102.481102.481.3.1基本预备费万元513.61513.611.3.2涨价预备费万元588.87588.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元15218.8415218.84(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4982.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27758.3010870.3322880.3027758.3027758.3027758.301.1应收账款万元8327.493331.006661.998327.498327.498327.491.2存货万元12491.244996.499992.9912491.2412491.2412491.241.2.1原辅材料万元3747.371498.952997.903747.373747.373747.371.2.2燃料动力万元187.3774.95149.89187.37187.37187.371.2.3在产品万元5745.972298.394596.785745.975745.975745.971.2.4产成品万元2810.531124.212248.422810.532810.532810.531.3现金万元6939.572775.835551.666939.576939.576939.572流动负债万元22775.449110.1818220.3522775.4422775.4422775.442.1应付账款万元22775.449110.1818220.3522775.4422775.4422775.443流动资金万元4982.861993.143986.294982.864982.864982.864铺底流动资金万元1660.94664.381328.761660.941660.941660.94(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20201.70万元,其中:固定资产投资15218.84万元,占项目总投资的75.33%;流动资金4982.86万元,占项目总投资的24.67%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6080.28万元,占项目总投资的30.10%;设备购置费6638.29万元,占项目总投资的32.86%;其它投资2500.27万元,占项目总投资的12.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15218.84+4982.86=20201.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15218.8475.33%1.1项目建设投资万元15218.8475.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4982.8624.67%3总投资万元万元20201.70二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14394.00万元,总成本2316.16万元,利润总额12077.84万元,净利润260.31万元,增值税414.12万元,税金及附加9058.38万元,所得税3019.46万元;第二年收入28788.00万元,总成本4022.43万元,利润总额24765.57万元,净利润18574.18万元,增值税828.25万元,税金及附加310.00万元,所得税6191.39万元;第三年生产负荷100%,收入35985.00万元,总成本28479.00万元,利润总额7506.00万元,净利润5629.50万元,增值税1035.31万元,税金及附加334.85万元,所得税1876.50万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35985.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1035.31万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14394.0028788.0035985.0035985.0035985.001.1低速永磁风力发电机定子万元14394.0028788.0035985.0035985.0035985.002现价增加值万元4606.089212.1611515.20115
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