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泓域咨询MACRO/ 曝气机投资项目立项申请报告曝气机投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx公司实现营业收入10958.83万元,同比增长32.77%(2704.98万元)。其中,主营业业务曝气机生产及销售收入为9530.71万元,占营业总收入的86.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2443.15万元,较去年同期相比增长595.49万元,增长率32.23%;实现净利润1832.36万元,较去年同期相比增长293.29万元,增长率19.06%。二、项目概况(一)项目名称曝气机投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积37492.07平方米(折合约56.21亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.44%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度183.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37492.07平方米,建筑物基底占地面积22660.21平方米,总建筑面积44615.56平方米,其中:规划建设主体工程29686.21平方米,项目规划绿化面积3087.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费3637.39万元。(七)节能分析“曝气机投资项目建设项目”,年用电量792748.94千瓦时,年总用水量13038.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.54吨标准煤/年。达产年综合节能量26.19吨标准煤/年,项目总节能率24.72%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12244.68万元,其中:固定资产投资10331.96万元,占项目总投资的84.38%;流动资金1912.72万元,占项目总投资的15.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13329.00万元,总成本费用10510.12万元,税金及附加196.63万元,利润总额2818.88万元,利税总额3404.32万元,税后净利润2114.16万元,达产年纳税总额1290.16万元;达产年投资利润率23.02%,投资利税率27.80%,投资回报率17.27%,全部投资回收期7.29年,提供就业职位240个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心曝气机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心曝气机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“曝气机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位240个,达产年纳税总额1290.16万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.02%,投资利税率27.80%,全部投资回报率17.27%,全部投资回收期7.29年,固定资产投资回收期7.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动绿色制造升级。绿色制造是综合考虑环境影响和资源能源效率的现代制造模式。推进实施制造强国战略,必须强化绿色发展理念,改变高投入、高消耗、高排放的发展方式,加快推进制造业绿色发展。报告针对民间投资的特点进一步聚焦,提出要加大节能减排宣传和执法力度,推动资源要素综合供给改革,同时,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,打造绿色供应链,引导民间投资投向节能环保产业等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37492.0756.21亩1.1容积率1.191.2建筑系数60.44%1.3投资强度万元/亩183.811.4基底面积平方米22660.211.5总建筑面积平方米44615.561.6绿化面积平方米3087.70绿化率6.92%2总投资万元12244.682.1固定资产投资万元10331.962.1.1土建工程投资万元3126.842.1.1.1土建工程投资占比万元25.54%2.1.2设备投资万元3637.392.1.2.1设备投资占比29.71%2.1.3其它投资万元3567.732.1.3.1其它投资占比29.14%2.1.4固定资产投资占比84.38%2.2流动资金万元1912.722.2.1流动资金占比15.62%3收入万元13329.004总成本万元10510.125利润总额万元2818.886净利润万元2114.167所得税万元1.198增值税万元388.819税金及附加万元196.6310纳税总额万元1290.1611利税总额万元3404.3212投资利润率23.02%13投资利税率27.80%14投资回报率17.27%15回收期年7.2916设备数量台(套)13917年用电量千瓦时792748.9418年用水量立方米13038.9519总能耗吨标准煤98.5420节能率24.72%21节能量吨标准煤26.1922员工数量人240第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.44%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度183.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16020.7716020.7729686.2129686.212288.581.1主要生产车间9612.469612.4617811.7317811.731418.921.2辅助生产车间5126.655126.659499.599499.59732.351.3其他生产车间1281.661281.661721.801721.80137.312仓储工程3399.033399.039704.089704.08544.082.1成品贮存849.76849.762426.022426.02136.022.2原料仓储1767.501767.505046.125046.12282.922.3辅助材料仓库781.78781.782231.942231.94125.143供配电工程181.28181.28181.28181.2811.433.1供配电室181.28181.28181.28181.2811.434给排水工程208.47208.47208.47208.4710.234.1给排水208.47208.47208.47208.4710.235服务性工程2152.722152.722152.722152.72120.705.1办公用房1247.711247.711247.711247.7151.285.2生活服务905.01905.01905.01905.0150.276消防及环保工程607.29607.29607.29607.2938.316.1消防环保工程607.29607.29607.29607.2938.317项目总图工程90.6490.6490.6490.6430.467.1场地及道路硬化5828.581151.381151.387.2场区围墙1151.385828.585828.587.3安全保卫室90.6490.6490.6490.648绿化工程2372.8883.05合计22660.2144615.5644615.563126.84六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9647.80万元,占计划投资的78.79%。其中:完成固定资产投资7338.16万元,占总投资的76.06%;完成流动资金投资2309.64,占总投资的23.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9647.801.1完成比例78.79%2完成固定资产投资万元7338.162.1完成比例76.06%3完成流动资金投资万元2309.643.1完成比例23.94%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员240人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1631.2人均年工资万元5.851.3年工资额万元925.662工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元6.452.3年工资额万元213.543企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.013.3年工资额万元71.114品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元113.195其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元7.375.3年工资额万元48.546职工工资总额万元7000.26五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10331.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3126.843637.39183.8110331.961.1工程费用万元3126.843637.398912.981.1.1建筑工程费用万元3126.843126.8425.54%1.1.2设备购置及安装费万元3637.393637.3929.71%1.2工程建设其他费用万元3567.733567.7329.14%1.2.1无形资产万元2064.922064.921.3预备费万元1502.811502.811.3.1基本预备费万元838.51838.511.3.2涨价预备费万元664.30664.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元10331.9610331.96(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1912.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8912.986105.236176.598912.988912.988912.981.1应收账款万元2673.891738.031871.732673.892673.892673.891.2存货万元4010.842607.052807.594010.844010.844010.841.2.1原辅材料万元1203.25782.11842.281203.251203.251203.251.2.2燃料动力万元60.1639.1142.1160.1660.1660.161.2.3在产品万元1844.991199.241291.491844.991844.991844.991.2.4产成品万元902.44586.59631.71902.44902.44902.441.3现金万元2228.241448.361559.772228.242228.242228.242流动负债万元7000.264550.174900.187000.267000.267000.262.1应付账款万元7000.264550.174900.187000.267000.267000.263流动资金万元1912.721243.271338.901912.721912.721912.724铺底流动资金万元637.57414.42446.30637.57637.57637.57(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12244.68万元,其中:固定资产投资10331.96万元,占项目总投资的84.38%;流动资金1912.72万元,占项目总投资的15.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3126.84万元,占项目总投资的25.54%;设备购置费3637.39万元,占项目总投资的29.71%;其它投资3567.73万元,占项目总投资的29.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10331.96+1912.72=12244.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10331.9684.38%1.1项目建设投资万元10331.9684.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1912.7215.62%3总投资万元万元12244.68二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8663.85万元,总成本5605.24万元,利润总额3058.61万元,净利润180.30万元,增值税252.73万元,税金及附加2293.96万元,所得税764.65万元;第二年收入9330.30万元,总成本5919.54万元,利润总额3410.76万元,净利润2558.07万元,增值税272.17万元,税金及附加182.63万元,所得税852.69万元;第三年生产负荷100%,收入13329.00万元,总成本10510.12万元,利润总额2818.88万元,净利润2114.16万元,增值税388.81万元,税金及附加196.63万元,所得税704.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13329.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=388.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8663.859330.3013329.0013329.0013329.001.1曝气机万元8663.859330.3013329.0013329.0013329.002现价增加值万元2772.432985.704265.28

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