




已阅读5页,还剩22页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 订书机投资项目立项申请报告订书机投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技公司实现营业收入11810.12万元,同比增长11.10%(1179.54万元)。其中,主营业业务订书机生产及销售收入为10676.70万元,占营业总收入的90.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2905.04万元,较去年同期相比增长371.39万元,增长率14.66%;实现净利润2178.78万元,较去年同期相比增长253.55万元,增长率13.17%。二、项目概况(一)项目名称订书机投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积44448.88平方米(折合约66.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.83%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度173.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44448.88平方米,建筑物基底占地面积32816.61平方米,总建筑面积53338.66平方米,其中:规划建设主体工程34586.66平方米,项目规划绿化面积3130.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费5844.87万元。(七)节能分析“订书机投资项目建设项目”,年用电量664109.29千瓦时,年总用水量6641.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.19吨标准煤/年。达产年综合节能量30.40吨标准煤/年,项目总节能率20.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13319.73万元,其中:固定资产投资11590.03万元,占项目总投资的87.01%;流动资金1729.70万元,占项目总投资的12.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13923.00万元,总成本费用10457.32万元,税金及附加235.16万元,利润总额3465.68万元,利税总额4178.86万元,税后净利润2599.26万元,达产年纳税总额1579.60万元;达产年投资利润率26.02%,投资利税率31.37%,投资回报率19.51%,全部投资回收期6.62年,提供就业职位230个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区订书机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区订书机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“订书机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位230个,达产年纳税总额1579.60万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.02%,投资利税率31.37%,全部投资回报率19.51%,全部投资回收期6.62年,固定资产投资回收期6.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平,是企业发展的内在需求,也是企业适应转型升级、健康发展的必然要求,有助于进一步提高民营企业的发展质量和效益,增添新动力和发展活力,促进非公有制经济健康发展。引导企业创新管理、提质增效,既是当前的一项紧迫任务,也是一项长期的战略任务。从近期看,引导企业创新管理、提质增效,有利于企业有效控制成本,提高生产效率,加快技术创新,提升质量和服务水平,创新发展空间,是应对当前经济下行压力、稳增长的重要措施。从长远看,企业创新管理的能力和水平,不仅关系到单个企业的兴衰成败,更是体现产业乃至国家竞争力的重要方面。没有国际一流的管理水平和企业家,就不可能造就世界一流的经济和企业。因此,必须采取有效措施,鼓励和引导企业加强管理和管理创新,实现提质增效升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44448.8866.64亩1.1容积率1.201.2建筑系数73.83%1.3投资强度万元/亩173.921.4基底面积平方米32816.611.5总建筑面积平方米53338.661.6绿化面积平方米3130.53绿化率5.87%2总投资万元13319.732.1固定资产投资万元11590.032.1.1土建工程投资万元3831.792.1.1.1土建工程投资占比万元28.77%2.1.2设备投资万元5844.872.1.2.1设备投资占比43.88%2.1.3其它投资万元1913.372.1.3.1其它投资占比14.36%2.1.4固定资产投资占比87.01%2.2流动资金万元1729.702.2.1流动资金占比12.99%3收入万元13923.004总成本万元10457.325利润总额万元3465.686净利润万元2599.267所得税万元1.208增值税万元478.029税金及附加万元235.1610纳税总额万元1579.6011利税总额万元4178.8612投资利润率26.02%13投资利税率31.37%14投资回报率19.51%15回收期年6.6216设备数量台(套)10117年用电量千瓦时664109.2918年用水量立方米6641.3519总能耗吨标准煤82.1920节能率20.07%21节能量吨标准煤30.4022员工数量人230第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.83%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度173.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23201.3423201.3434586.6634586.662733.131.1主要生产车间13920.8013920.8020752.0020752.001694.541.2辅助生产车间7424.437424.4311067.7311067.73874.601.3其他生产车间1856.111856.112006.032006.03163.992仓储工程4922.494922.4912188.8012188.80700.502.1成品贮存1230.621230.623047.203047.20175.132.2原料仓储2559.692559.696338.186338.18364.262.3辅助材料仓库1132.171132.172803.422803.42161.123供配电工程262.53262.53262.53262.5316.973.1供配电室262.53262.53262.53262.5316.974给排水工程301.91301.91301.91301.9115.184.1给排水301.91301.91301.91301.9115.185服务性工程3117.583117.583117.583117.58179.175.1办公用房1309.301309.301309.301309.3087.065.2生活服务1808.281808.281808.281808.2875.586消防及环保工程879.49879.49879.49879.4956.866.1消防环保工程879.49879.49879.49879.4956.867项目总图工程131.27131.27131.27131.271.557.1场地及道路硬化9142.571876.491876.497.2场区围墙1876.499142.579142.577.3安全保卫室131.27131.27131.27131.278绿化工程3669.48128.43合计32816.6153338.6653338.663831.79六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10150.00万元,占计划投资的76.20%。其中:完成固定资产投资7052.38万元,占总投资的69.48%;完成流动资金投资3097.62,占总投资的30.52%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10150.001.1完成比例76.20%2完成固定资产投资万元7052.382.1完成比例69.48%3完成流动资金投资万元3097.623.1完成比例30.52%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员230人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1561.2人均年工资万元4.231.3年工资额万元845.062工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元6.112.3年工资额万元175.493企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.773.3年工资额万元71.154品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元106.485其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.115.3年工资额万元76.506职工工资总额万元9400.26五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11590.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3831.795844.87173.9211590.031.1工程费用万元3831.795844.8711129.961.1.1建筑工程费用万元3831.793831.7928.77%1.1.2设备购置及安装费万元5844.875844.8743.88%1.2工程建设其他费用万元1913.371913.3714.36%1.2.1无形资产万元912.72912.721.3预备费万元1000.651000.651.3.1基本预备费万元433.86433.861.3.2涨价预备费万元566.79566.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元11590.0311590.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1729.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11129.964736.166363.2211129.9611129.9611129.961.1应收账款万元3338.991502.542504.243338.993338.993338.991.2存货万元5008.482253.823756.365008.485008.485008.481.2.1原辅材料万元1502.54676.141126.911502.541502.541502.541.2.2燃料动力万元75.1333.8156.3575.1375.1375.131.2.3在产品万元2303.901036.761727.932303.902303.902303.901.2.4产成品万元1126.91507.11845.181126.911126.911126.911.3现金万元2782.491252.122086.872782.492782.492782.492流动负债万元9400.264230.127050.199400.269400.269400.262.1应付账款万元9400.264230.127050.199400.269400.269400.263流动资金万元1729.70778.371297.281729.701729.701729.704铺底流动资金万元576.56259.45432.42576.56576.56576.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13319.73万元,其中:固定资产投资11590.03万元,占项目总投资的87.01%;流动资金1729.70万元,占项目总投资的12.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3831.79万元,占项目总投资的28.77%;设备购置费5844.87万元,占项目总投资的43.88%;其它投资1913.37万元,占项目总投资的14.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11590.03+1729.70=13319.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11590.0387.01%1.1项目建设投资万元11590.0387.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1729.7012.99%3总投资万元万元13319.73二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6265.35万元,总成本7028.91万元,利润总额-763.56万元,净利润203.61万元,增值税215.11万元,税金及附加-572.67万元,所得税-190.89万元;第二年收入10442.25万元,总成本10129.95万元,利润总额312.30万元,净利润234.22万元,增值税358.51万元,税金及附加220.82万元,所得税78.08万元;第三年生产负荷100%,收入13923.00万元,总成本10457.32万元,利润总额3465.68万元,净利润2599.26万元,增值税478.02万元,税金及附加235.16万元,所得税866.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13923.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=478.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6265.3510442.2513923.0013923.0013923.001.1订书机万元6265.3510442.2513923.0013923.0013923.002现价增加值万元2004.913341.524455
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025证券支行面试题及答案
- 2025公务员临场面试题及答案
- 2025公务员考试题及答案文字
- 2025大学生公务员试题及答案
- 从母语迁移视角看英语母语留学生汉语状语习得偏误与教学策略
- 广东公考真题2025
- 基于中心策略的绩效评估体系建立
- 2024年广西桂林国民村镇银行招聘真题
- 注册测绘师考试历年真题及答案完整版
- 医疗卫生机构织物清洁消毒管理知识试题及答案
- 2025年昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- GB/T 1040.1-2025塑料拉伸性能的测定第1部分:总则
- 龙游县气象局龙游X波段双偏振多普勒天气雷达系统建设项目环境影响报告表
- 层次分析法在“基础工程”课程成绩评定中的应用实践
- 护士长进修学习成果汇报与经验分享
- SL631水利水电工程单元工程施工质量验收标准第3部分:地基处理与基础工程
- 2025时政试题及答案(100题)
- 2025年地方政府房屋买卖合同范本
- 2025年医学临床三基训练医师必考题库及答案(共460题)
- 数学分析1试题及答案
- 厨房安全培训
评论
0/150
提交评论