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泓域咨询MACRO/ 细木工板投资项目立项申请报告细木工板投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入9194.31万元,同比增长26.35%(1917.56万元)。其中,主营业业务细木工板生产及销售收入为8583.94万元,占营业总收入的93.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1949.57万元,较去年同期相比增长371.02万元,增长率23.50%;实现净利润1462.18万元,较去年同期相比增长241.70万元,增长率19.80%。二、项目概况(一)项目名称细木工板投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积46303.14平方米(折合约69.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.36%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度183.31万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46303.14平方米,建筑物基底占地面积24244.32平方米,总建筑面积54174.67平方米,其中:规划建设主体工程39572.06平方米,项目规划绿化面积3826.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费3908.87万元。(七)节能分析“细木工板投资项目建设项目”,年用电量1085585.17千瓦时,年总用水量12902.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.52吨标准煤/年。达产年综合节能量40.18吨标准煤/年,项目总节能率21.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14674.34万元,其中:固定资产投资12725.38万元,占项目总投资的86.72%;流动资金1948.96万元,占项目总投资的13.28%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15319.00万元,总成本费用11779.20万元,税金及附加243.80万元,利润总额3539.80万元,利税总额4271.85万元,税后净利润2654.85万元,达产年纳税总额1617.00万元;达产年投资利润率24.12%,投资利税率29.11%,投资回报率18.09%,全部投资回收期7.03年,提供就业职位262个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园细木工板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园细木工板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“细木工板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位262个,达产年纳税总额1617.00万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.12%,投资利税率29.11%,全部投资回报率18.09%,全部投资回收期7.03年,固定资产投资回收期7.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实现制造强国的战略目标,关键在人才。在全球新一轮科技革命和产业变革中,世界各国纷纷将发展制造业作为抢占未来竞争制高点的重要战略,把人才作为实施制造业发展战略的重要支撑,加大人力资本投资,改革创新教育与培训体系。我国经济发展进入新常态,经济下行压力加大,企业面临着更加严峻的经营环境和市场压力,生产经营成本持续上升。同时,新一代信息通信技术加速发展和应用,对企业传统经营管理理念、生产方式、组织形式、营销服务等产生了深刻的影响,既带来了前所未有的挑战,也带来了巨大的创新空间和发展潜力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46303.1469.42亩1.1容积率1.171.2建筑系数52.36%1.3投资强度万元/亩183.311.4基底面积平方米24244.321.5总建筑面积平方米54174.671.6绿化面积平方米3826.00绿化率7.06%2总投资万元14674.342.1固定资产投资万元12725.382.1.1土建工程投资万元4249.452.1.1.1土建工程投资占比万元28.96%2.1.2设备投资万元3908.872.1.2.1设备投资占比26.64%2.1.3其它投资万元4567.062.1.3.1其它投资占比31.12%2.1.4固定资产投资占比86.72%2.2流动资金万元1948.962.2.1流动资金占比13.28%3收入万元15319.004总成本万元11779.205利润总额万元3539.806净利润万元2654.857所得税万元1.178增值税万元488.259税金及附加万元243.8010纳税总额万元1617.0011利税总额万元4271.8512投资利润率24.12%13投资利税率29.11%14投资回报率18.09%15回收期年7.0316设备数量台(套)11017年用电量千瓦时1085585.1718年用水量立方米12902.9519总能耗吨标准煤134.5220节能率21.35%21节能量吨标准煤40.1822员工数量人262第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.36%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度183.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17140.7317140.7339572.0639572.063414.431.1主要生产车间10284.4410284.4423743.2423743.242116.951.2辅助生产车间5485.035485.0312663.0612663.061092.621.3其他生产车间1371.261371.262295.182295.18204.872仓储工程3636.653636.659491.709491.70595.622.1成品贮存909.16909.162372.932372.93148.912.2原料仓储1891.061891.064935.684935.68309.722.3辅助材料仓库836.43836.432183.092183.09136.993供配电工程193.95193.95193.95193.9513.693.1供配电室193.95193.95193.95193.9513.694给排水工程223.05223.05223.05223.0512.254.1给排水223.05223.05223.05223.0512.255服务性工程2303.212303.212303.212303.21144.535.1办公用房1283.591283.591283.591283.5976.795.2生活服务1019.621019.621019.621019.6273.286消防及环保工程649.75649.75649.75649.7545.876.1消防环保工程649.75649.75649.75649.7545.877项目总图工程96.9896.9896.9896.98-64.537.1场地及道路硬化6264.281083.031083.037.2场区围墙1083.036264.286264.287.3安全保卫室96.9896.9896.9896.988绿化工程2502.4987.59合计24244.3254174.6754174.674249.45六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7347.26万元,占计划投资的50.07%。其中:完成固定资产投资5364.46万元,占总投资的73.01%;完成流动资金投资1982.80,占总投资的26.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7347.261.1完成比例50.07%2完成固定资产投资万元5364.462.1完成比例73.01%3完成流动资金投资万元1982.803.1完成比例26.99%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员262人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1781.2人均年工资万元4.921.3年工资额万元820.302工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元5.842.3年工资额万元219.263企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.233.3年工资额万元71.244品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.504.3年工资额万元111.925其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.225.3年工资额万元73.986职工工资总额万元7661.91五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12725.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4249.453908.87183.3112725.381.1工程费用万元4249.453908.879610.871.1.1建筑工程费用万元4249.454249.4528.96%1.1.2设备购置及安装费万元3908.873908.8726.64%1.2工程建设其他费用万元4567.064567.0631.12%1.2.1无形资产万元2444.912444.911.3预备费万元2122.152122.151.3.1基本预备费万元1012.751012.751.3.2涨价预备费万元1109.401109.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元12725.3812725.38(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1948.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9610.874798.847164.129610.879610.879610.871.1应收账款万元2883.261153.302162.452883.262883.262883.261.2存货万元4324.891729.963243.674324.894324.894324.891.2.1原辅材料万元1297.47518.99973.101297.471297.471297.471.2.2燃料动力万元64.8725.9548.6664.8764.8764.871.2.3在产品万元1989.45795.781492.091989.451989.451989.451.2.4产成品万元973.10389.24729.83973.10973.10973.101.3现金万元2402.72961.091802.042402.722402.722402.722流动负债万元7661.913064.765746.437661.917661.917661.912.1应付账款万元7661.913064.765746.437661.917661.917661.913流动资金万元1948.96779.581461.721948.961948.961948.964铺底流动资金万元649.65259.86487.24649.65649.65649.65(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14674.34万元,其中:固定资产投资12725.38万元,占项目总投资的86.72%;流动资金1948.96万元,占项目总投资的13.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4249.45万元,占项目总投资的28.96%;设备购置费3908.87万元,占项目总投资的26.64%;其它投资4567.06万元,占项目总投资的31.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12725.38+1948.96=14674.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12725.3886.72%1.1项目建设投资万元12725.3886.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1948.9613.28%3总投资万元万元14674.34二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6127.60万元,总成本3615.45万元,利润总额2512.15万元,净利润208.65万元,增值税195.30万元,税金及附加1884.11万元,所得税628.04万元;第二年收入11489.25万元,总成本5944.44万元,利润总额5544.81万元,净利润4158.61万元,增值税366.19万元,税金及附加229.16万元,所得税1386.20万元;第三年生产负荷100%,收入15319.00万元,总成本11779.20万元,利润总额3539.80万元,净利润2654.85万元,增值税488.25万元,税金及附加243.80万元,所得税884.95万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15319.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=488.25万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6127.6011489.2515319.0015319.0015319.001.1细木工板万元6127.6011489.2515319.0015319.0015319.002现价增加值万元1960.833676.564902.

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