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文档简介
泓域咨询MACRO/ 水泥路面砖投资项目立项申请报告水泥路面砖投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入26250.61万元,同比增长20.41%(4449.82万元)。其中,主营业业务水泥路面砖生产及销售收入为22339.66万元,占营业总收入的85.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7278.27万元,较去年同期相比增长696.86万元,增长率10.59%;实现净利润5458.70万元,较去年同期相比增长510.73万元,增长率10.32%。二、项目概况(一)项目名称水泥路面砖投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积55947.96平方米(折合约83.88亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.15%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度176.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55947.96平方米,建筑物基底占地面积28617.38平方米,总建筑面积69375.47平方米,其中:规划建设主体工程46383.52平方米,项目规划绿化面积5003.05平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费5308.68万元。(七)节能分析“水泥路面砖投资项目建设项目”,年用电量496576.70千瓦时,年总用水量23004.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.99吨标准煤/年。达产年综合节能量25.73吨标准煤/年,项目总节能率26.97%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19516.06万元,其中:固定资产投资14769.59万元,占项目总投资的75.68%;流动资金4746.47万元,占项目总投资的24.32%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入44753.00万元,总成本费用33968.21万元,税金及附加402.30万元,利润总额10784.79万元,利税总额12674.65万元,税后净利润8088.59万元,达产年纳税总额4586.06万元;达产年投资利润率55.26%,投资利税率64.94%,投资回报率41.45%,全部投资回收期3.91年,提供就业职位799个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地水泥路面砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地水泥路面砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“水泥路面砖投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位799个,达产年纳税总额4586.06万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.26%,投资利税率64.94%,全部投资回报率41.45%,全部投资回收期3.91年,固定资产投资回收期3.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业积极履行社会责任。2016年12月,国务院印发生产者责任延伸制度推行方案,要求生产者开展生态设计、使用再生原料、规范回收利用并加强信息公开。国家发展和改革委员会正在研究制定饮料纸基复合包装和铅酸蓄电池生产者责任延伸制度落实方案。工业和信息化部联合财政部、商务部和科技部等选择17家单位开展第一批电器电子产品生产者责任延伸试点,为生产者责任延伸制度的完善提供了有力支撑。下一步,发展改革委、工业和信息化部将会同有关部门进一步扩大推行生产者责任延伸制度的试点范围,选择有条件的地区和有一定规模的企业开展自愿性和强制性相结合的试点工作,推进建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55947.9683.88亩1.1容积率1.241.2建筑系数51.15%1.3投资强度万元/亩176.081.4基底面积平方米28617.381.5总建筑面积平方米69375.471.6绿化面积平方米5003.05绿化率7.21%2总投资万元19516.062.1固定资产投资万元14769.592.1.1土建工程投资万元5445.712.1.1.1土建工程投资占比万元27.90%2.1.2设备投资万元5308.682.1.2.1设备投资占比27.20%2.1.3其它投资万元4015.202.1.3.1其它投资占比20.57%2.1.4固定资产投资占比75.68%2.2流动资金万元4746.472.2.1流动资金占比24.32%3收入万元44753.004总成本万元33968.215利润总额万元10784.796净利润万元8088.597所得税万元1.248增值税万元1487.569税金及附加万元402.3010纳税总额万元4586.0611利税总额万元12674.6512投资利润率55.26%13投资利税率64.94%14投资回报率41.45%15回收期年3.9116设备数量台(套)14517年用电量千瓦时496576.7018年用水量立方米23004.2219总能耗吨标准煤62.9920节能率26.97%21节能量吨标准煤25.7322员工数量人799第二章 建设背景一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.15%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度176.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20232.4920232.4946383.5246383.524005.021.1主要生产车间12139.4912139.4927830.1127830.112483.111.2辅助生产车间6474.406474.4014842.7314842.731281.611.3其他生产车间1618.601618.602690.242690.24240.302仓储工程4292.614292.6114944.7714944.77938.492.1成品贮存1073.151073.153736.193736.19234.622.2原料仓储2232.162232.167771.287771.28488.012.3辅助材料仓库987.30987.303437.303437.30215.853供配电工程228.94228.94228.94228.9416.173.1供配电室228.94228.94228.94228.9416.174给排水工程263.28263.28263.28263.2814.474.1给排水263.28263.28263.28263.2814.475服务性工程2718.652718.652718.652718.65170.725.1办公用房1394.131394.131394.131394.1388.275.2生活服务1324.521324.521324.521324.52100.306消防及环保工程766.95766.95766.95766.9554.186.1消防环保工程766.95766.95766.95766.9554.187项目总图工程114.47114.47114.47114.47134.457.1场地及道路硬化7301.761294.431294.437.2场区围墙1294.437301.767301.767.3安全保卫室114.47114.47114.47114.478绿化工程3205.97112.21合计28617.3869375.4769375.475445.71六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11973.36万元,占计划投资的61.35%。其中:完成固定资产投资8795.95万元,占总投资的73.46%;完成流动资金投资3177.41,占总投资的26.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11973.361.1完成比例61.35%2完成固定资产投资万元8795.952.1完成比例73.46%3完成流动资金投资万元3177.413.1完成比例26.54%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员799人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5431.2人均年工资万元5.521.3年工资额万元3025.642工程技术人员工资2.1平均人数人1202.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元727.493企业管理人员工资3.1平均人数人323.2人均年工资万元6.203.3年工资额万元229.364品质管理人员工资4.1平均人数人644.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元343.245其他人员工资5.1平均人数人405.2人均年工资万元6.885.3年工资额万元254.556职工工资总额万元27360.99五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14769.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5445.715308.68176.0814769.591.1工程费用万元5445.715308.6832107.461.1.1建筑工程费用万元5445.715445.7127.90%1.1.2设备购置及安装费万元5308.685308.6827.20%1.2工程建设其他费用万元4015.204015.2020.57%1.2.1无形资产万元2177.432177.431.3预备费万元1837.771837.771.3.1基本预备费万元757.63757.631.3.2涨价预备费万元1080.141080.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元14769.5914769.59(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4746.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32107.4611042.2925816.4232107.4632107.4632107.461.1应收账款万元9632.243852.907224.189632.249632.249632.241.2存货万元14448.365779.3410836.2714448.3614448.3614448.361.2.1原辅材料万元4334.511733.803250.884334.514334.514334.511.2.2燃料动力万元216.7386.69162.54216.73216.73216.731.2.3在产品万元6646.252658.504984.686646.256646.256646.251.2.4产成品万元3250.881300.352438.163250.883250.883250.881.3现金万元8026.863210.756020.158026.868026.868026.862流动负债万元27360.9910944.4020520.7427360.9927360.9927360.992.1应付账款万元27360.9910944.4020520.7427360.9927360.9927360.993流动资金万元4746.471898.593559.854746.474746.474746.474铺底流动资金万元1582.14632.861186.621582.141582.141582.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19516.06万元,其中:固定资产投资14769.59万元,占项目总投资的75.68%;流动资金4746.47万元,占项目总投资的24.32%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5445.71万元,占项目总投资的27.90%;设备购置费5308.68万元,占项目总投资的27.20%;其它投资4015.20万元,占项目总投资的20.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14769.59+4746.47=19516.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14769.5975.68%1.1项目建设投资万元14769.5975.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4746.4724.32%3总投资万元万元19516.06二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17901.20万元,总成本3000.67万元,利润总额14900.53万元,净利润295.19万元,增值税595.02万元,税金及附加11175.40万元,所得税3725.13万元;第二年收入33564.75万元,总成本4883.65万元,利润总额28681.10万元,净利润21510.83万元,增值税1115.67万元,税金及附加357.67万元,所得税7170.27万元;第三年生产负荷100%,收入44753.00万元,总成本33968.21万元,利润总额10784.79万元,净利润8088.59万元,增值税1487.56万元,税金及附加402.30万元,所得税2696.20万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入44753.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1487.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17901.2033564.7544753.0044753.0044753.001.1水泥路面砖万元17901.2033564.7544753.0044753.0044753.002现价增加值万元5728.3810740.7214320.9614320.9614320.96
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