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泓域咨询MACRO/ 碳素棒投资项目立项申请报告碳素棒投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4500.64万元,同比增长29.92%(1036.59万元)。其中,主营业业务碳素棒生产及销售收入为4116.09万元,占营业总收入的91.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1083.38万元,较去年同期相比增长262.37万元,增长率31.96%;实现净利润812.54万元,较去年同期相比增长107.30万元,增长率15.21%。二、项目概况(一)项目名称碳素棒投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积12232.78平方米(折合约18.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.41%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度175.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12232.78平方米,建筑物基底占地面积8980.08平方米,总建筑面积13456.06平方米,其中:规划建设主体工程9417.43平方米,项目规划绿化面积851.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费1583.67万元。(七)节能分析“碳素棒投资项目建设项目”,年用电量533354.13千瓦时,年总用水量3268.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.83吨标准煤/年。达产年综合节能量26.89吨标准煤/年,项目总节能率25.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3904.62万元,其中:固定资产投资3221.97万元,占项目总投资的82.52%;流动资金682.65万元,占项目总投资的17.48%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4783.00万元,总成本费用3617.31万元,税金及附加68.22万元,利润总额1165.69万元,利税总额1394.69万元,税后净利润874.27万元,达产年纳税总额520.42万元;达产年投资利润率29.85%,投资利税率35.72%,投资回报率22.39%,全部投资回收期5.97年,提供就业职位91个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区碳素棒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区碳素棒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“碳素棒投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位91个,达产年纳税总额520.42万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.85%,投资利税率35.72%,全部投资回报率22.39%,全部投资回收期5.97年,固定资产投资回收期5.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进落实投融资体制改革。不断优化制造业领域政府投资范围,平等对待各类投资主体,在不改变规划条件的前提下,依法依规研究推广零土地技改项目承诺备案制,完善事中事后监管和信用体系建设。(发展改革委、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12232.7818.34亩1.1容积率1.101.2建筑系数73.41%1.3投资强度万元/亩175.681.4基底面积平方米8980.081.5总建筑面积平方米13456.061.6绿化面积平方米851.80绿化率6.33%2总投资万元3904.622.1固定资产投资万元3221.972.1.1土建工程投资万元1179.072.1.1.1土建工程投资占比万元30.20%2.1.2设备投资万元1583.672.1.2.1设备投资占比40.56%2.1.3其它投资万元459.232.1.3.1其它投资占比11.76%2.1.4固定资产投资占比82.52%2.2流动资金万元682.652.2.1流动资金占比17.48%3收入万元4783.004总成本万元3617.315利润总额万元1165.696净利润万元874.277所得税万元1.108增值税万元160.789税金及附加万元68.2210纳税总额万元520.4211利税总额万元1394.6912投资利润率29.85%13投资利税率35.72%14投资回报率22.39%15回收期年5.9716设备数量台(套)8217年用电量千瓦时533354.1318年用水量立方米3268.6819总能耗吨标准煤65.8320节能率25.91%21节能量吨标准煤26.8922员工数量人91第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.41%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度175.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6348.926348.929417.439417.43907.711.1主要生产车间3809.353809.355650.465650.46562.781.2辅助生产车间2031.652031.653013.583013.58290.471.3其他生产车间507.91507.91546.21546.2154.462仓储工程1347.011347.012625.112625.11184.022.1成品贮存336.75336.75656.28656.2846.012.2原料仓储700.45700.451365.061365.0695.692.3辅助材料仓库309.81309.81603.78603.7842.323供配电工程71.8471.8471.8471.845.673.1供配电室71.8471.8471.8471.845.674给排水工程82.6282.6282.6282.625.074.1给排水82.6282.6282.6282.625.075服务性工程853.11853.11853.11853.1159.805.1办公用房484.87484.87484.87484.8728.465.2生活服务368.24368.24368.24368.2434.156消防及环保工程240.67240.67240.67240.6718.986.1消防环保工程240.67240.67240.67240.6718.987项目总图工程35.9235.9235.9235.92-28.737.1场地及道路硬化2364.20531.81531.817.2场区围墙531.812364.202364.207.3安全保卫室35.9235.9235.9235.928绿化工程758.7126.55合计8980.0813456.0613456.061179.07六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3299.01万元,占计划投资的84.49%。其中:完成固定资产投资2503.77万元,占总投资的75.89%;完成流动资金投资795.24,占总投资的24.11%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3299.011.1完成比例84.49%2完成固定资产投资万元2503.772.1完成比例75.89%3完成流动资金投资万元795.243.1完成比例24.11%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员91人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人621.2人均年工资万元4.981.3年工资额万元250.162工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元6.472.3年工资额万元85.243企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.753.3年工资额万元27.624品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元36.385其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元5.735.3年工资额万元22.046职工工资总额万元2405.96五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3221.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1179.071583.67175.683221.971.1工程费用万元1179.071583.673088.611.1.1建筑工程费用万元1179.071179.0730.20%1.1.2设备购置及安装费万元1583.671583.6740.56%1.2工程建设其他费用万元459.23459.2311.76%1.2.1无形资产万元224.64224.641.3预备费万元234.59234.591.3.1基本预备费万元125.36125.361.3.2涨价预备费万元109.23109.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元3221.973221.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金682.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3088.612400.442822.953088.613088.613088.611.1应收账款万元926.58602.28741.27926.58926.58926.581.2存货万元1389.87903.421111.901389.871389.871389.871.2.1原辅材料万元416.96271.02333.57416.96416.96416.961.2.2燃料动力万元20.8513.5516.6820.8520.8520.851.2.3在产品万元639.34415.57511.47639.34639.34639.341.2.4产成品万元312.72203.27250.18312.72312.72312.721.3现金万元772.15501.90617.72772.15772.15772.152流动负债万元2405.961563.871924.772405.962405.962405.962.1应付账款万元2405.961563.871924.772405.962405.962405.963流动资金万元682.65443.72546.12682.65682.65682.654铺底流动资金万元227.55147.91182.04227.55227.55227.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3904.62万元,其中:固定资产投资3221.97万元,占项目总投资的82.52%;流动资金682.65万元,占项目总投资的17.48%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1179.07万元,占项目总投资的30.20%;设备购置费1583.67万元,占项目总投资的40.56%;其它投资459.23万元,占项目总投资的11.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3221.97+682.65=3904.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3221.9782.52%1.1项目建设投资万元3221.9782.52%1.2建设期利息万元-2流动资金万元682.6517.48%3总投资万元万元3904.62二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3108.95万元,总成本3926.54万元,利润总额-817.59万元,净利润61.47万元,增值税104.51万元,税金及附加-613.19万元,所得税-204.40万元;第二年收入3826.40万元,总成本4688.99万元,利润总额-862.59万元,净利润-646.94万元,增值税128.62万元,税金及附加64.37万元,所得税-215.65万元;第三年生产负荷100%,收入4783.00万元,总成本3617.31万元,利润总额1165.69万元,净利润874.27万元,增值税160.78万元,税金及附加68.22万元,所得税291.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4783.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=160.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3108.953826.404783.004783.004783.001.1碳素棒万元3108.953826.404783.004783.004783.002现价增加值万元994.861224.451530.56153

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