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泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维自粘带项目立项说明及投资计划玻璃纤维自粘带项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入8739.23万元,同比增长9.06%(726.15万元)。其中,主营业业务玻璃纤维自粘带生产及销售收入为8169.28万元,占营业总收入的93.48%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2030.77万元,较去年同期相比增长220.53万元,增长率12.18%;实现净利润1523.08万元,较去年同期相比增长258.14万元,增长率20.41%。二、项目概况(一)项目名称玻璃纤维自粘带项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积17448.72平方米(折合约26.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.38%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.46%,固定资产投资强度182.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17448.72平方米,建筑物基底占地面积13152.85平方米,总建筑面积18321.16平方米,其中:规划建设主体工程12318.36平方米,项目规划绿化面积1366.01平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费1677.98万元。(七)节能分析“玻璃纤维自粘带项目建设项目”,年用电量1151328.90千瓦时,年总用水量15344.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.81吨标准煤/年。达产年综合节能量42.66吨标准煤/年,项目总节能率23.99%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6912.55万元,其中:固定资产投资4784.66万元,占项目总投资的69.22%;流动资金2127.89万元,占项目总投资的30.78%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15937.00万元,总成本费用12502.80万元,税金及附加126.64万元,利润总额3434.20万元,利税总额4034.52万元,税后净利润2575.65万元,达产年纳税总额1458.87万元;达产年投资利润率49.68%,投资利税率58.37%,投资回报率37.26%,全部投资回收期4.18年,提供就业职位313个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区玻璃纤维自粘带行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区玻璃纤维自粘带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃纤维自粘带项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位313个,达产年纳税总额1458.87万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.68%,投资利税率58.37%,全部投资回报率37.26%,全部投资回收期4.18年,固定资产投资回收期4.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、统计数据亦显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。诸如阿里巴巴、腾讯、华为、小米、福耀集团等大中型民营企业,已成为中国经济的重要支撑。正是基于这样的作用,近年决策层对于民营经济的支持一直不曾改变。国家主席习近平此前曾明确提出了“三个没有变”:非公有制经济在经济社会发展中的地位和作用没有变,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。十九大报告亦提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17448.7226.16亩1.1容积率1.051.2建筑系数75.38%1.3投资强度万元/亩182.901.4基底面积平方米13152.851.5总建筑面积平方米18321.161.6绿化面积平方米1366.01绿化率7.46%2总投资万元6912.552.1固定资产投资万元4784.662.1.1土建工程投资万元1348.332.1.1.1土建工程投资占比万元19.51%2.1.2设备投资万元1677.982.1.2.1设备投资占比24.27%2.1.3其它投资万元1758.352.1.3.1其它投资占比25.44%2.1.4固定资产投资占比69.22%2.2流动资金万元2127.892.2.1流动资金占比30.78%3收入万元15937.004总成本万元12502.805利润总额万元3434.206净利润万元2575.657所得税万元1.058增值税万元473.689税金及附加万元126.6410纳税总额万元1458.8711利税总额万元4034.5212投资利润率49.68%13投资利税率58.37%14投资回报率37.26%15回收期年4.1816设备数量台(套)9817年用电量千瓦时1151328.9018年用水量立方米15344.4119总能耗吨标准煤142.8120节能率23.99%21节能量吨标准煤42.6622员工数量人313第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、强化供给侧结构性改革,推进技术创新,强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区,培育国家级循环化改造试点,贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目,鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术,积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式,促进技术产品创新和经营管理优化,提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动,积极发展面向制造环节的分享经济,提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用,加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.38%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.46%,固定资产投资强度182.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9299.069299.0612318.3612318.36997.221.1主要生产车间5579.445579.447391.027391.02618.281.2辅助生产车间2975.702975.703941.883941.88319.111.3其他生产车间743.92743.92714.46714.4659.832仓储工程1972.931972.933901.823901.82229.722.1成品贮存493.23493.23975.46975.4657.432.2原料仓储1025.921025.922028.952028.95119.452.3辅助材料仓库453.77453.77897.42897.4252.843供配电工程105.22105.22105.22105.226.973.1供配电室105.22105.22105.22105.226.974给排水工程121.01121.01121.01121.016.234.1给排水121.01121.01121.01121.016.235服务性工程1249.521249.521249.521249.5273.575.1办公用房654.83654.83654.83654.8333.475.2生活服务594.69594.69594.69594.6940.976消防及环保工程352.50352.50352.50352.5023.356.1消防环保工程352.50352.50352.50352.5023.357项目总图工程52.6152.6152.6152.61-42.357.1场地及道路硬化3521.38781.45781.457.2场区围墙781.453521.383521.387.3安全保卫室52.6152.6152.6152.618绿化工程1532.0353.62合计13152.8518321.1618321.161348.33六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3716.04万元,占计划投资的53.76%。其中:完成固定资产投资2382.66万元,占总投资的64.12%;完成流动资金投资1333.38,占总投资的35.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3716.041.1完成比例53.76%2完成固定资产投资万元2382.662.1完成比例64.12%3完成流动资金投资万元1333.383.1完成比例35.88%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员313人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2131.2人均年工资万元4.141.3年工资额万元1120.132工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元5.992.3年工资额万元240.183企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.643.3年工资额万元78.914品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.564.3年工资额万元145.585其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.375.3年工资额万元116.496职工工资总额万元8675.67五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4784.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1348.331677.98182.904784.661.1工程费用万元1348.331677.9810803.561.1.1建筑工程费用万元1348.331348.3319.51%1.1.2设备购置及安装费万元1677.981677.9824.27%1.2工程建设其他费用万元1758.351758.3525.44%1.2.1无形资产万元858.93858.931.3预备费万元899.42899.421.3.1基本预备费万元424.32424.321.3.2涨价预备费万元475.10475.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元4784.664784.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2127.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10803.565289.889296.2610803.5610803.5610803.561.1应收账款万元3241.071458.482592.853241.073241.073241.071.2存货万元4861.602187.723889.284861.604861.604861.601.2.1原辅材料万元1458.48656.321166.781458.481458.481458.481.2.2燃料动力万元72.9232.8258.3472.9272.9272.921.2.3在产品万元2236.341006.351789.072236.342236.342236.341.2.4产成品万元1093.86492.24875.091093.861093.861093.861.3现金万元2700.891215.402160.712700.892700.892700.892流动负债万元8675.673904.056940.548675.678675.678675.672.1应付账款万元8675.673904.056940.548675.678675.678675.673流动资金万元2127.89957.551702.312127.892127.892127.894铺底流动资金万元709.29319.18567.44709.29709.29709.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6912.55万元,其中:固定资产投资4784.66万元,占项目总投资的69.22%;流动资金2127.89万元,占项目总投资的30.78%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1348.33万元,占项目总投资的19.51%;设备购置费1677.98万元,占项目总投资的24.27%;其它投资1758.35万元,占项目总投资的25.44%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4784.66+2127.89=6912.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4784.6669.22%1.1项目建设投资万元4784.6669.22%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2127.8930.78%3总投资万元万元6912.55二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7171.65万元,总成本5630.15万元,利润总额1541.50万元,净利润95.37万元,增值税213.16万元,税金及附加1156.13万元,所得税385.38万元;第二年收入12749.60万元,总成本8372.38万元,利润总额4377.22万元,净利润3282.91万元,增值税378.94万元,税金及附加115.27万元,所得税1094.31万元;第三年生产负荷100%,收入15937.00万元,总成本12502.80万元,利润总额3434.20万元,净利润2575.65万元,增值税473.68万元,税金及附加126.64万元,所得税858.55万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15937.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=473.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7171.6512749.6015937.0015937.0015937.001.1玻璃纤维自粘带万元7171.6512749.6015937.0015937.0015937.002现价增加值万元2294.934079
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