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文档简介
泓域咨询MACRO/ 一次性淀粉餐具项目立项说明及投资计划一次性淀粉餐具项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入6638.58万元,同比增长32.07%(1611.96万元)。其中,主营业业务一次性淀粉餐具生产及销售收入为5804.29万元,占营业总收入的87.43%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1537.03万元,较去年同期相比增长357.57万元,增长率30.32%;实现净利润1152.77万元,较去年同期相比增长140.67万元,增长率13.90%。二、项目概况(一)项目名称一次性淀粉餐具项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积9277.97平方米(折合约13.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.67%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.49%,固定资产投资强度193.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9277.97平方米,建筑物基底占地面积6835.08平方米,总建筑面积11040.78平方米,其中:规划建设主体工程7763.35平方米,项目规划绿化面积827.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费855.56万元。(七)节能分析“一次性淀粉餐具项目建设项目”,年用电量559391.25千瓦时,年总用水量6276.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.29吨标准煤/年。达产年综合节能量26.95吨标准煤/年,项目总节能率22.41%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3891.85万元,其中:固定资产投资2691.86万元,占项目总投资的69.17%;流动资金1199.99万元,占项目总投资的30.83%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8984.00万元,总成本费用7137.88万元,税金及附加67.67万元,利润总额1846.12万元,利税总额2168.43万元,税后净利润1384.59万元,达产年纳税总额783.84万元;达产年投资利润率47.44%,投资利税率55.72%,投资回报率35.58%,全部投资回收期4.31年,提供就业职位145个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园一次性淀粉餐具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园一次性淀粉餐具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“一次性淀粉餐具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位145个,达产年纳税总额783.84万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.44%,投资利税率55.72%,全部投资回报率35.58%,全部投资回收期4.31年,固定资产投资回收期4.31年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、质量与品牌代表着产品满足顾客需求的程度,代表着市场竞争力。“质量为先”本质上是顾客需求为先、市场竞争力为先,体现了“市场决定资源配置”的重要思想。提升质量品牌水平、发挥民间投资的作用,也是我国推动产业转型升级、经济迈向中高端的一个战略举措。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9277.9713.91亩1.1容积率1.191.2建筑系数73.67%1.3投资强度万元/亩193.521.4基底面积平方米6835.081.5总建筑面积平方米11040.781.6绿化面积平方米827.09绿化率7.49%2总投资万元3891.852.1固定资产投资万元2691.862.1.1土建工程投资万元815.342.1.1.1土建工程投资占比万元20.95%2.1.2设备投资万元855.562.1.2.1设备投资占比21.98%2.1.3其它投资万元1020.962.1.3.1其它投资占比26.23%2.1.4固定资产投资占比69.17%2.2流动资金万元1199.992.2.1流动资金占比30.83%3收入万元8984.004总成本万元7137.885利润总额万元1846.126净利润万元1384.597所得税万元1.198增值税万元254.649税金及附加万元67.6710纳税总额万元783.8411利税总额万元2168.4312投资利润率47.44%13投资利税率55.72%14投资回报率35.58%15回收期年4.3116设备数量台(套)6917年用电量千瓦时559391.2518年用水量立方米6276.7619总能耗吨标准煤69.2920节能率22.41%21节能量吨标准煤26.9522员工数量人145第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能源新技术、节能环保列入重点发展产业。其中,30 个省域均提出发展信息技术产业、新材料产业和生物产业;29 个省域提出发展高端装备制造业和节能环保产业;28 个省域提出发展新能源汽车产业,26 个省域提出发展能源新技术产业。数字创意产业作为 2016 年“十三五”国家战略性新兴产业发展规划新提出的重点领域,16 个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业。此外,部分地区的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相关产业划为重点发展的战略性新兴产业。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.67%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.49%,固定资产投资强度193.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4832.404832.407763.357763.35630.641.1主要生产车间2899.442899.444658.014658.01391.001.2辅助生产车间1546.371546.372484.272484.27201.801.3其他生产车间386.59386.59450.27450.2737.842仓储工程1025.261025.262130.332130.33125.862.1成品贮存256.31256.31532.58532.5831.462.2原料仓储533.14533.141107.771107.7765.452.3辅助材料仓库235.81235.81489.98489.9828.953供配电工程54.6854.6854.6854.683.633.1供配电室54.6854.6854.6854.683.634给排水工程62.8862.8862.8862.883.254.1给排水62.8862.8862.8862.883.255服务性工程649.33649.33649.33649.3338.365.1办公用房302.83302.83302.83302.8322.425.2生活服务346.50346.50346.50346.5017.226消防及环保工程183.18183.18183.18183.1812.176.1消防环保工程183.18183.18183.18183.1812.177项目总图工程27.3427.3427.3427.34-18.617.1场地及道路硬化1844.35319.69319.697.2场区围墙319.691844.351844.357.3安全保卫室27.3427.3427.3427.348绿化工程572.4720.04合计6835.0811040.7811040.78815.34六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2945.68万元,占计划投资的75.69%。其中:完成固定资产投资1800.48万元,占总投资的61.12%;完成流动资金投资1145.20,占总投资的38.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2945.681.1完成比例75.69%2完成固定资产投资万元1800.482.1完成比例61.12%3完成流动资金投资万元1145.203.1完成比例38.88%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员145人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人991.2人均年工资万元5.471.3年工资额万元396.292工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元5.392.3年工资额万元129.743企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.303.3年工资额万元37.844品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元65.805其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.585.3年工资额万元24.736职工工资总额万元4893.18五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2691.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元815.34855.56193.522691.861.1工程费用万元815.34855.566093.171.1.1建筑工程费用万元815.34815.3420.95%1.1.2设备购置及安装费万元855.56855.5621.98%1.2工程建设其他费用万元1020.961020.9626.23%1.2.1无形资产万元554.52554.521.3预备费万元466.44466.441.3.1基本预备费万元260.09260.091.3.2涨价预备费万元206.35206.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元2691.862691.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1199.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6093.173430.704907.856093.176093.176093.171.1应收账款万元1827.951096.771462.361827.951827.951827.951.2存货万元2741.931645.162193.542741.932741.932741.931.2.1原辅材料万元822.58493.55658.06822.58822.58822.581.2.2燃料动力万元41.1324.6832.9041.1341.1341.131.2.3在产品万元1261.29756.771009.031261.291261.291261.291.2.4产成品万元616.93370.16493.55616.93616.93616.931.3现金万元1523.29913.981218.631523.291523.291523.292流动负债万元4893.182935.913914.544893.184893.184893.182.1应付账款万元4893.182935.913914.544893.184893.184893.183流动资金万元1199.99719.99959.991199.991199.991199.994铺底流动资金万元399.99240.00320.00399.99399.99399.99(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3891.85万元,其中:固定资产投资2691.86万元,占项目总投资的69.17%;流动资金1199.99万元,占项目总投资的30.83%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资815.34万元,占项目总投资的20.95%;设备购置费855.56万元,占项目总投资的21.98%;其它投资1020.96万元,占项目总投资的26.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2691.86+1199.99=3891.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2691.8669.17%1.1项目建设投资万元2691.8669.17%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1199.9930.83%3总投资万元万元3891.85二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5390.40万元,总成本9651.72万元,利润总额-4261.32万元,净利润55.45万元,增值税152.78万元,税金及附加-3195.99万元,所得税-1065.33万元;第二年收入7187.20万元,总成本12067.76万元,利润总额-4880.56万元,净利润-3660.42万元,增值税203.71万元,税金及附加61.56万元,所得税-1220.14万元;第三年生产负荷100%,收入8984.00万元,总成本7137.88万元,利润总额1846.12万元,净利润1384.59万元,增值税254.64万元,税金及附加67.67万元,所得税461.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8984.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=254.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5390.407187.208984.008984.008984.001.1一次性淀粉餐具万元5390.407187.208984.008984.008984.002现价增
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