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文档简介
泓域咨询MACRO/ 机动起重车项目立项说明及投资计划机动起重车项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入12028.51万元,同比增长10.37%(1130.29万元)。其中,主营业业务机动起重车生产及销售收入为10948.22万元,占营业总收入的91.02%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3159.95万元,较去年同期相比增长476.87万元,增长率17.77%;实现净利润2369.96万元,较去年同期相比增长257.53万元,增长率12.19%。二、项目概况(一)项目名称机动起重车项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积54327.15平方米(折合约81.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.55%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度188.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54327.15平方米,建筑物基底占地面积34524.90平方米,总建筑面积62476.22平方米,其中:规划建设主体工程43231.71平方米,项目规划绿化面积4773.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计157台(套),设备购置费5509.31万元。(七)节能分析“机动起重车项目建设项目”,年用电量1002185.02千瓦时,年总用水量17166.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.64吨标准煤/年。达产年综合节能量39.36吨标准煤/年,项目总节能率21.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18035.17万元,其中:固定资产投资15336.22万元,占项目总投资的85.04%;流动资金2698.95万元,占项目总投资的14.96%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23549.00万元,总成本费用18350.76万元,税金及附加303.35万元,利润总额5198.24万元,利税总额6218.59万元,税后净利润3898.68万元,达产年纳税总额2319.91万元;达产年投资利润率28.82%,投资利税率34.48%,投资回报率21.62%,全部投资回收期6.13年,提供就业职位366个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷机动起重车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷机动起重车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“机动起重车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位366个,达产年纳税总额2319.91万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.82%,投资利税率34.48%,全部投资回报率21.62%,全部投资回收期6.13年,固定资产投资回收期6.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动绿色制造升级。绿色制造是综合考虑环境影响和资源能源效率的现代制造模式。推进实施制造强国战略,必须强化绿色发展理念,改变高投入、高消耗、高排放的发展方式,加快推进制造业绿色发展。报告针对民间投资的特点进一步聚焦,提出要加大节能减排宣传和执法力度,推动资源要素综合供给改革,同时,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,打造绿色供应链,引导民间投资投向节能环保产业等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54327.1581.45亩1.1容积率1.151.2建筑系数63.55%1.3投资强度万元/亩188.291.4基底面积平方米34524.901.5总建筑面积平方米62476.221.6绿化面积平方米4773.89绿化率7.64%2总投资万元18035.172.1固定资产投资万元15336.222.1.1土建工程投资万元4754.662.1.1.1土建工程投资占比万元26.36%2.1.2设备投资万元5509.312.1.2.1设备投资占比30.55%2.1.3其它投资万元5072.252.1.3.1其它投资占比28.12%2.1.4固定资产投资占比85.04%2.2流动资金万元2698.952.2.1流动资金占比14.96%3收入万元23549.004总成本万元18350.765利润总额万元5198.246净利润万元3898.687所得税万元1.158增值税万元717.009税金及附加万元303.3510纳税总额万元2319.9111利税总额万元6218.5912投资利润率28.82%13投资利税率34.48%14投资回报率21.62%15回收期年6.1316设备数量台(套)15717年用电量千瓦时1002185.0218年用水量立方米17166.1419总能耗吨标准煤124.6420节能率21.06%21节能量吨标准煤39.3622员工数量人366第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位,科学划定产业园区功能边界和拓展空间,按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则,合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例,科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用,按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发,合理调整用地结构和布局,努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.55%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度188.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24409.1024409.1043231.7143231.713619.091.1主要生产车间14645.4614645.4625939.0325939.032243.841.2辅助生产车间7810.917810.9113834.1513834.151158.111.3其他生产车间1952.731952.732507.442507.44217.152仓储工程5178.735178.7312508.9312508.93761.582.1成品贮存1294.681294.683127.233127.23190.402.2原料仓储2692.942692.946504.646504.64396.022.3辅助材料仓库1191.111191.112877.052877.05175.163供配电工程276.20276.20276.20276.2018.923.1供配电室276.20276.20276.20276.2018.924给排水工程317.63317.63317.63317.6316.924.1给排水317.63317.63317.63317.6316.925服务性工程3279.873279.873279.873279.87199.695.1办公用房1538.161538.161538.161538.1693.745.2生活服务1741.711741.711741.711741.7187.456消防及环保工程925.27925.27925.27925.2763.376.1消防环保工程925.27925.27925.27925.2763.377项目总图工程138.10138.10138.10138.10-33.707.1场地及道路硬化9415.021893.401893.407.2场区围墙1893.409415.029415.027.3安全保卫室138.10138.10138.10138.108绿化工程3108.30108.79合计34524.9062476.2262476.224754.66六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9966.69万元,占计划投资的55.26%。其中:完成固定资产投资6837.63万元,占总投资的68.60%;完成流动资金投资3129.06,占总投资的31.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9966.691.1完成比例55.26%2完成固定资产投资万元6837.632.1完成比例68.60%3完成流动资金投资万元3129.063.1完成比例31.40%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员366人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2491.2人均年工资万元5.201.3年工资额万元1037.482工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元5.952.3年工资额万元313.963企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.843.3年工资额万元116.014品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元145.645其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元5.265.3年工资额万元113.086职工工资总额万元14234.88五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15336.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4754.665509.31188.2915336.221.1工程费用万元4754.665509.3116933.831.1.1建筑工程费用万元4754.664754.6626.36%1.1.2设备购置及安装费万元5509.315509.3130.55%1.2工程建设其他费用万元5072.255072.2528.12%1.2.1无形资产万元2673.982673.981.3预备费万元2398.272398.271.3.1基本预备费万元1000.201000.201.3.2涨价预备费万元1398.071398.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元15336.2215336.22(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2698.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16933.837140.2311357.3216933.8316933.8316933.831.1应收账款万元5080.152286.073810.115080.155080.155080.151.2存货万元7620.223429.105715.177620.227620.227620.221.2.1原辅材料万元2286.071028.731714.552286.072286.072286.071.2.2燃料动力万元114.3051.4485.73114.30114.30114.301.2.3在产品万元3505.301577.392628.983505.303505.303505.301.2.4产成品万元1714.55771.551285.911714.551714.551714.551.3现金万元4233.461905.063175.094233.464233.464233.462流动负债万元14234.886405.7010676.1614234.8814234.8814234.882.1应付账款万元14234.886405.7010676.1614234.8814234.8814234.883流动资金万元2698.951214.532024.212698.952698.952698.954铺底流动资金万元899.64404.84674.74899.64899.64899.64(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18035.17万元,其中:固定资产投资15336.22万元,占项目总投资的85.04%;流动资金2698.95万元,占项目总投资的14.96%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4754.66万元,占项目总投资的26.36%;设备购置费5509.31万元,占项目总投资的30.55%;其它投资5072.25万元,占项目总投资的28.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15336.22+2698.95=18035.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15336.2285.04%1.1项目建设投资万元15336.2285.04%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2698.9514.96%3总投资万元万元18035.17二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10597.05万元,总成本8454.56万元,利润总额2142.49万元,净利润256.03万元,增值税322.65万元,税金及附加1606.87万元,所得税535.62万元;第二年收入17661.75万元,总成本12447.83万元,利润总额5213.92万元,净利润3910.44万元,增值税537.75万元,税金及附加281.84万元,所得税1303.48万元;第三年生产负荷100%,收入23549.00万元,总成本18350.76万元,利润总额5198.24万元,净利润3898.68万元,增值税717.00万元,税金及附加303.35万元,所得税1299.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23549.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=717.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10597.0517661.7523549.0023549.0023549.001.1机动起重车万元10597.0517661.7523549.0023549.0023549.002现价增加值万元3391.065651.767535.687535.687535.68
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