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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃钢水箱项目立项说明及投资计划玻璃钢水箱项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入8048.49万元,同比增长27.27%(1724.60万元)。其中,主营业业务玻璃钢水箱生产及销售收入为6870.05万元,占营业总收入的85.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1696.14万元,较去年同期相比增长166.41万元,增长率10.88%;实现净利润1272.11万元,较去年同期相比增长272.28万元,增长率27.23%。二、项目概况(一)项目名称玻璃钢水箱项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积17375.35平方米(折合约26.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.54%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度177.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17375.35平方米,建筑物基底占地面积11387.80平方米,总建筑面积19634.15平方米,其中:规划建设主体工程11853.61平方米,项目规划绿化面积1087.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费1371.39万元。(七)节能分析“玻璃钢水箱项目建设项目”,年用电量670781.30千瓦时,年总用水量7496.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.08吨标准煤/年。达产年综合节能量23.43吨标准煤/年,项目总节能率21.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5983.77万元,其中:固定资产投资4634.03万元,占项目总投资的77.44%;流动资金1349.74万元,占项目总投资的22.56%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10921.00万元,总成本费用8459.39万元,税金及附加110.25万元,利润总额2461.61万元,利税总额2911.39万元,税后净利润1846.21万元,达产年纳税总额1065.18万元;达产年投资利润率41.14%,投资利税率48.65%,投资回报率30.85%,全部投资回收期4.74年,提供就业职位206个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区玻璃钢水箱行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区玻璃钢水箱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃钢水箱项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位206个,达产年纳税总额1065.18万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.14%,投资利税率48.65%,全部投资回报率30.85%,全部投资回收期4.74年,固定资产投资回收期4.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、9月6日,在国家发展改革委召开的专题新闻发布会上,国家发改委政研室主任、委新闻发言人严鹏程表示,从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。严鹏程说,改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17375.3526.05亩1.1容积率1.131.2建筑系数65.54%1.3投资强度万元/亩177.891.4基底面积平方米11387.801.5总建筑面积平方米19634.151.6绿化面积平方米1087.15绿化率5.54%2总投资万元5983.772.1固定资产投资万元4634.032.1.1土建工程投资万元1409.592.1.1.1土建工程投资占比万元23.56%2.1.2设备投资万元1371.392.1.2.1设备投资占比22.92%2.1.3其它投资万元1853.052.1.3.1其它投资占比30.97%2.1.4固定资产投资占比77.44%2.2流动资金万元1349.742.2.1流动资金占比22.56%3收入万元10921.004总成本万元8459.395利润总额万元2461.616净利润万元1846.217所得税万元1.138增值税万元339.539税金及附加万元110.2510纳税总额万元1065.1811利税总额万元2911.3912投资利润率41.14%13投资利税率48.65%14投资回报率30.85%15回收期年4.7416设备数量台(套)8317年用电量千瓦时670781.3018年用水量立方米7496.4119总能耗吨标准煤83.0820节能率21.29%21节能量吨标准煤23.4322员工数量人206第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、在当前经济形势下,一是过去依靠廉价要素、以价取胜的模式已被证明难以充当大国经济的持续竞争力源泉,二是外部贸易环境有所恶化,制造业、工业首当其冲,客观上加速了自主创新、产业升级的急切性。因此,相比以往,本轮工业转型升级必须想办法突破西方发达国家对中国的技术封锁,实现技术创新的自主研发、自给自足。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.54%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度177.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8051.178051.1711853.6111853.61936.101.1主要生产车间4830.704830.707112.177112.17580.381.2辅助生产车间2576.372576.373793.163793.16299.551.3其他生产车间644.09644.09687.51687.5156.172仓储工程1708.171708.175057.355057.35290.462.1成品贮存427.04427.041264.341264.3472.612.2原料仓储888.25888.252629.822629.82151.042.3辅助材料仓库392.88392.881163.191163.1966.813供配电工程91.1091.1091.1091.105.893.1供配电室91.1091.1091.1091.105.894给排水工程104.77104.77104.77104.775.274.1给排水104.77104.77104.77104.775.275服务性工程1081.841081.841081.841081.8462.135.1办公用房436.89436.89436.89436.8930.295.2生活服务644.95644.95644.95644.9530.536消防及环保工程305.19305.19305.19305.1919.726.1消防环保工程305.19305.19305.19305.1919.727项目总图工程45.5545.5545.5545.5553.567.1场地及道路硬化3088.66615.82615.827.2场区围墙615.823088.663088.667.3安全保卫室45.5545.5545.5545.558绿化工程1041.7736.46合计11387.8019634.1519634.151409.59六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3748.21万元,占计划投资的62.64%。其中:完成固定资产投资2523.45万元,占总投资的67.32%;完成流动资金投资1224.76,占总投资的32.68%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3748.211.1完成比例62.64%2完成固定资产投资万元2523.452.1完成比例67.32%3完成流动资金投资万元1224.763.1完成比例32.68%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员206人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1401.2人均年工资万元5.751.3年工资额万元569.372工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元5.192.3年工资额万元200.893企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.353.3年工资额万元58.624品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元89.415其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.525.3年工资额万元78.406职工工资总额万元6702.61五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4634.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1409.591371.39177.894634.031.1工程费用万元1409.591371.398052.351.1.1建筑工程费用万元1409.591409.5923.56%1.1.2设备购置及安装费万元1371.391371.3922.92%1.2工程建设其他费用万元1853.051853.0530.97%1.2.1无形资产万元995.58995.581.3预备费万元857.47857.471.3.1基本预备费万元356.29356.291.3.2涨价预备费万元501.18501.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元4634.034634.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1349.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8052.354476.196865.278052.358052.358052.351.1应收账款万元2415.701449.421932.562415.702415.702415.701.2存货万元3623.562174.132898.853623.563623.563623.561.2.1原辅材料万元1087.07652.24869.651087.071087.071087.071.2.2燃料动力万元54.3532.6143.4854.3554.3554.351.2.3在产品万元1666.841000.101333.471666.841666.841666.841.2.4产成品万元815.30489.18652.24815.30815.30815.301.3现金万元2013.091207.851610.472013.092013.092013.092流动负债万元6702.614021.575362.096702.616702.616702.612.1应付账款万元6702.614021.575362.096702.616702.616702.613流动资金万元1349.74809.841079.791349.741349.741349.744铺底流动资金万元449.91269.95359.93449.91449.91449.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5983.77万元,其中:固定资产投资4634.03万元,占项目总投资的77.44%;流动资金1349.74万元,占项目总投资的22.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1409.59万元,占项目总投资的23.56%;设备购置费1371.39万元,占项目总投资的22.92%;其它投资1853.05万元,占项目总投资的30.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4634.03+1349.74=5983.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4634.0377.44%1.1项目建设投资万元4634.0377.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1349.7422.56%3总投资万元万元5983.77二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6552.60万元,总成本12733.13万元,利润总额-6180.53万元,净利润93.95万元,增值税203.72万元,税金及附加-4635.40万元,所得税-1545.13万元;第二年收入8736.80万元,总成本16195.29万元,利润总额-7458.49万元,净利润-5593.87万元,增值税271.62万元,税金及附加102.10万元,所得税-1864.62万元;第三年生产负荷100%,收入10921.00万元,总成本8459.39万元,利润总额2461.61万元,净利润1846.21万元,增值税339.53万元,税金及附加110.25万元,所得税615.40万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10921.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=339.53万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6552.608736.8010921.0010921.0010921.001.1玻璃钢水箱万元6552.608736.8010921.0010921.0010921.002现价增加值万元2096.
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