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文档简介
泓域咨询MACRO/ 生产扬声器投资项目立项申请报告生产扬声器投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx集团实现营业收入3858.58万元,同比增长21.06%(671.23万元)。其中,主营业业务生产扬声器生产及销售收入为3325.33万元,占营业总收入的86.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1030.70万元,较去年同期相比增长165.36万元,增长率19.11%;实现净利润773.03万元,较去年同期相比增长127.72万元,增长率19.79%。二、项目概况(一)项目名称生产扬声器投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积6796.73平方米(折合约10.19亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.80%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.94%,固定资产投资强度175.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6796.73平方米,建筑物基底占地面积4132.41平方米,总建筑面积8292.01平方米,其中:规划建设主体工程5346.31平方米,项目规划绿化面积658.11平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费863.07万元。(七)节能分析“生产扬声器投资项目建设项目”,年用电量718543.15千瓦时,年总用水量3146.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.58吨标准煤/年。达产年综合节能量29.53吨标准煤/年,项目总节能率20.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2438.13万元,其中:固定资产投资1783.76万元,占项目总投资的73.16%;流动资金654.37万元,占项目总投资的26.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5842.00万元,总成本费用4469.46万元,税金及附加49.91万元,利润总额1372.54万元,利税总额1611.77万元,税后净利润1029.40万元,达产年纳税总额582.36万元;达产年投资利润率56.29%,投资利税率66.11%,投资回报率42.22%,全部投资回收期3.87年,提供就业职位100个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区生产扬声器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区生产扬声器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“生产扬声器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位100个,达产年纳税总额582.36万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.29%,投资利税率66.11%,全部投资回报率42.22%,全部投资回收期3.87年,固定资产投资回收期3.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业和产业集群区域的品牌建设。报告要求以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。工业和信息化部于2014年启动了产业集群区域品牌建设试点示范工作,以区域品牌为突破点,辐射带动区域骨干企业培育自主品牌。目前已推动中关村、中山古镇等75个产业集群试点开展区域品牌建设,形成了随州专用汽车、深圳内衣等6个示范区。工商总局支持有条件的地方率先发展,开展商标品牌建设局(部)省战略合作,制定区域商标品牌发展规划,积极指导和支持各地区开展商标品牌创业创新基地建设,加快推动条件成熟的地区成立品牌指导站,促进品牌经济与产业发展、区域发展深度融合,不断提高区域经济的综合竞争力。质检总局在全国31个省(区、市)批准筹建了287个“全国知名品牌创建示范区”,有效调动了地方政府依靠质量培育知名品牌的积极性,打造了北京中关村科技园“全国软件与信息产业知名品牌示范区”等一批区域知名品牌。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6796.7310.19亩1.1容积率1.221.2建筑系数60.80%1.3投资强度万元/亩175.051.4基底面积平方米4132.411.5总建筑面积平方米8292.011.6绿化面积平方米658.11绿化率7.94%2总投资万元2438.132.1固定资产投资万元1783.762.1.1土建工程投资万元684.452.1.1.1土建工程投资占比万元28.07%2.1.2设备投资万元863.072.1.2.1设备投资占比35.40%2.1.3其它投资万元236.242.1.3.1其它投资占比9.69%2.1.4固定资产投资占比73.16%2.2流动资金万元654.372.2.1流动资金占比26.84%3收入万元5842.004总成本万元4469.465利润总额万元1372.546净利润万元1029.407所得税万元1.228增值税万元189.329税金及附加万元49.9110纳税总额万元582.3611利税总额万元1611.7712投资利润率56.29%13投资利税率66.11%14投资回报率42.22%15回收期年3.8716设备数量台(套)8417年用电量千瓦时718543.1518年用水量立方米3146.7419总能耗吨标准煤88.5820节能率20.31%21节能量吨标准煤29.5322员工数量人100第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施,为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互联网在制造业领域的应用越来越深入,生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展,工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用,智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用,利用亿万群众的智慧和创造力,重点发展智能制造技术与生产模式,努力实现稳增长、扩就业的目的,促进社会纵向流动。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。“十三五”时期,要紧紧围绕全面建成小康社会,加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展,到2020年,财政收入突破400亿元,固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立,二、三产业所占比重力争达到90%以上,规模以上工业企业力争达到3000家,全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上,力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.80%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.94%,固定资产投资强度175.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2921.612921.615346.315346.31485.431.1主要生产车间1752.971752.973207.793207.79300.971.2辅助生产车间934.92934.921710.821710.82155.341.3其他生产车间233.73233.73310.09310.0929.132仓储工程619.86619.861914.701914.70126.442.1成品贮存154.97154.97478.68478.6831.612.2原料仓储322.33322.33995.64995.6465.752.3辅助材料仓库142.57142.57440.38440.3829.083供配电工程33.0633.0633.0633.062.463.1供配电室33.0633.0633.0633.062.464给排水工程38.0238.0238.0238.022.204.1给排水38.0238.0238.0238.022.205服务性工程392.58392.58392.58392.5825.925.1办公用房197.04197.04197.04197.0413.295.2生活服务195.54195.54195.54195.5414.386消防及环保工程110.75110.75110.75110.758.236.1消防环保工程110.75110.75110.75110.758.237项目总图工程16.5316.5316.5316.5317.837.1场地及道路硬化1114.99227.81227.817.2场区围墙227.811114.991114.997.3安全保卫室16.5316.5316.5316.538绿化工程455.5515.94合计4132.418292.018292.01684.45六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1664.46万元,占计划投资的68.27%。其中:完成固定资产投资1261.43万元,占总投资的75.79%;完成流动资金投资403.03,占总投资的24.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1664.461.1完成比例68.27%2完成固定资产投资万元1261.432.1完成比例75.79%3完成流动资金投资万元403.033.1完成比例24.21%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员100人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人681.2人均年工资万元5.891.3年工资额万元407.672工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元102.443企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.273.3年工资额万元24.904品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元43.575其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元6.845.3年工资额万元25.556职工工资总额万元3556.85五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1783.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元684.45863.07175.051783.761.1工程费用万元684.45863.074211.221.1.1建筑工程费用万元684.45684.4528.07%1.1.2设备购置及安装费万元863.07863.0735.40%1.2工程建设其他费用万元236.24236.249.69%1.2.1无形资产万元112.72112.721.3预备费万元123.52123.521.3.1基本预备费万元61.4961.491.3.2涨价预备费万元62.0362.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元1783.761783.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金654.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4211.221812.163121.984211.224211.224211.221.1应收账款万元1263.37505.35947.521263.371263.371263.371.2存货万元1895.05758.021421.291895.051895.051895.051.2.1原辅材料万元568.51227.41426.39568.51568.51568.511.2.2燃料动力万元28.4311.3721.3228.4328.4328.431.2.3在产品万元871.72348.69653.79871.72871.72871.721.2.4产成品万元426.39170.55319.79426.39426.39426.391.3现金万元1052.81421.12789.601052.811052.811052.812流动负债万元3556.851422.742667.643556.853556.853556.852.1应付账款万元3556.851422.742667.643556.853556.853556.853流动资金万元654.37261.75490.78654.37654.37654.374铺底流动资金万元218.1287.25163.59218.12218.12218.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2438.13万元,其中:固定资产投资1783.76万元,占项目总投资的73.16%;流动资金654.37万元,占项目总投资的26.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资684.45万元,占项目总投资的28.07%;设备购置费863.07万元,占项目总投资的35.40%;其它投资236.24万元,占项目总投资的9.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1783.76+654.37=2438.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1783.7673.16%1.1项目建设投资万元1783.7673.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元654.3726.84%3总投资万元万元2438.13二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2336.80万元,总成本13920.85万元,利润总额-11584.05万元,净利润36.27万元,增值税75.73万元,税金及附加-8688.04万元,所得税-2896.01万元;第二年收入4381.50万元,总成本22457.71万元,利润总额-18076.21万元,净利润-13557.16万元,增值税141.99万元,税金及附加44.23万元,所得税-4519.05万元;第三年生产负荷100%,收入5842.00万元,总成本4469.46万元,利润总额1372.54万元,净利润1029.40万元,增值税189.32万元,税金及附加49.91万元,所得税343.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5842.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=189.32万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2336.804381.505842.005842.005842.001.1生产扬声器万元2336.804381.505842.005842.005842.002现
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