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泓域咨询MACRO/ 化工陶瓷管项目立项说明及投资计划化工陶瓷管项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx公司实现营业收入10471.87万元,同比增长21.93%(1883.37万元)。其中,主营业业务化工陶瓷管生产及销售收入为9205.18万元,占营业总收入的87.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3130.29万元,较去年同期相比增长703.12万元,增长率28.97%;实现净利润2347.72万元,较去年同期相比增长383.85万元,增长率19.55%。二、项目概况(一)项目名称化工陶瓷管项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积29528.09平方米(折合约44.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.11%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度173.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29528.09平方米,建筑物基底占地面积18635.18平方米,总建筑面积33366.74平方米,其中:规划建设主体工程20788.57平方米,项目规划绿化面积2040.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费3368.26万元。(七)节能分析“化工陶瓷管项目建设项目”,年用电量967034.91千瓦时,年总用水量5798.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.35吨标准煤/年。达产年综合节能量31.73吨标准煤/年,项目总节能率29.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9127.34万元,其中:固定资产投资7685.71万元,占项目总投资的84.21%;流动资金1441.63万元,占项目总投资的15.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13639.00万元,总成本费用10250.42万元,税金及附加174.20万元,利润总额3388.58万元,利税总额4030.17万元,税后净利润2541.43万元,达产年纳税总额1488.73万元;达产年投资利润率37.13%,投资利税率44.15%,投资回报率27.84%,全部投资回收期5.09年,提供就业职位198个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园化工陶瓷管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园化工陶瓷管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“化工陶瓷管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位198个,达产年纳税总额1488.73万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.13%,投资利税率44.15%,全部投资回报率27.84%,全部投资回收期5.09年,固定资产投资回收期5.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一揽子”突破行动。工业和信息化部围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)“十大领域四基一揽子突破行动”确定的170种关键瓶颈,根据产业发展基础每年选择部分重点方向,联合财政部组织实施一批示范项目。通过公开招标的方式组织遴选项目承担单位,对各类企业平等开放竞争机会,鼓励民营企业参与。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29528.0944.27亩1.1容积率1.131.2建筑系数63.11%1.3投资强度万元/亩173.611.4基底面积平方米18635.181.5总建筑面积平方米33366.741.6绿化面积平方米2040.29绿化率6.11%2总投资万元9127.342.1固定资产投资万元7685.712.1.1土建工程投资万元2780.022.1.1.1土建工程投资占比万元30.46%2.1.2设备投资万元3368.262.1.2.1设备投资占比36.90%2.1.3其它投资万元1537.432.1.3.1其它投资占比16.84%2.1.4固定资产投资占比84.21%2.2流动资金万元1441.632.2.1流动资金占比15.79%3收入万元13639.004总成本万元10250.425利润总额万元3388.586净利润万元2541.437所得税万元1.138增值税万元467.399税金及附加万元174.2010纳税总额万元1488.7311利税总额万元4030.1712投资利润率37.13%13投资利税率44.15%14投资回报率27.84%15回收期年5.0916设备数量台(套)6717年用电量千瓦时967034.9118年用水量立方米5798.3919总能耗吨标准煤119.3520节能率29.65%21节能量吨标准煤31.7322员工数量人198第二章 建设背景一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.11%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度173.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13175.0713175.0720788.5720788.571905.251.1主要生产车间7905.047905.0412473.1412473.141181.251.2辅助生产车间4216.024216.026652.346652.34609.681.3其他生产车间1054.011054.011205.741205.74114.312仓储工程2795.282795.288175.818175.81544.952.1成品贮存698.82698.822043.952043.95136.242.2原料仓储1453.551453.554251.424251.42283.372.3辅助材料仓库642.91642.911880.441880.44125.343供配电工程149.08149.08149.08149.0811.183.1供配电室149.08149.08149.08149.0811.184给排水工程171.44171.44171.44171.4410.004.1给排水171.44171.44171.44171.4410.005服务性工程1770.341770.341770.341770.34118.005.1办公用房955.14955.14955.14955.1450.295.2生活服务815.20815.20815.20815.2063.296消防及环保工程499.42499.42499.42499.4237.456.1消防环保工程499.42499.42499.42499.4237.457项目总图工程74.5474.5474.5474.5490.187.1场地及道路硬化5021.28868.98868.987.2场区围墙868.985021.285021.287.3安全保卫室74.5474.5474.5474.548绿化工程1800.4263.01合计18635.1833366.7433366.742780.02六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7665.11万元,占计划投资的83.98%。其中:完成固定资产投资4686.04万元,占总投资的61.13%;完成流动资金投资2979.07,占总投资的38.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7665.111.1完成比例83.98%2完成固定资产投资万元4686.042.1完成比例61.13%3完成流动资金投资万元2979.073.1完成比例38.87%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员198人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1351.2人均年工资万元5.561.3年工资额万元566.322工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元169.723企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.043.3年工资额万元55.014品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元82.755其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.365.3年工资额万元49.136职工工资总额万元7972.20五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7685.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2780.023368.26173.617685.711.1工程费用万元2780.023368.269413.831.1.1建筑工程费用万元2780.022780.0230.46%1.1.2设备购置及安装费万元3368.263368.2636.90%1.2工程建设其他费用万元1537.431537.4316.84%1.2.1无形资产万元668.12668.121.3预备费万元869.31869.311.3.1基本预备费万元377.08377.081.3.2涨价预备费万元492.23492.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元7685.717685.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1441.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9413.836579.237359.779413.839413.839413.831.1应收账款万元2824.151835.701976.902824.152824.152824.151.2存货万元4236.222753.552965.364236.224236.224236.221.2.1原辅材料万元1270.87826.06889.611270.871270.871270.871.2.2燃料动力万元63.5441.3044.4863.5463.5463.541.2.3在产品万元1948.661266.631364.061948.661948.661948.661.2.4产成品万元953.15619.55667.20953.15953.15953.151.3现金万元2353.461529.751647.422353.462353.462353.462流动负债万元7972.205181.935580.547972.207972.207972.202.1应付账款万元7972.205181.935580.547972.207972.207972.203流动资金万元1441.63937.061009.141441.631441.631441.634铺底流动资金万元480.54312.35336.38480.54480.54480.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9127.34万元,其中:固定资产投资7685.71万元,占项目总投资的84.21%;流动资金1441.63万元,占项目总投资的15.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2780.02万元,占项目总投资的30.46%;设备购置费3368.26万元,占项目总投资的36.90%;其它投资1537.43万元,占项目总投资的16.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7685.71+1441.63=9127.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7685.7184.21%1.1项目建设投资万元7685.7184.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1441.6315.79%3总投资万元万元9127.34二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8865.35万元,总成本16659.94万元,利润总额-7794.59万元,净利润154.57万元,增值税303.80万元,税金及附加-5845.94万元,所得税-1948.65万元;第二年收入9547.30万元,总成本17683.72万元,利润总额-8136.42万元,净利润-6102.31万元,增值税327.17万元,税金及附加157.37万元,所得税-2034.11万元;第三年生产负荷100%,收入13639.00万元,总成本10250.42万元,利润总额3388.58万元,净利润2541.43万元,增值税467.39万元,税金及附加174.20万元,所得税847.14万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13639.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=467.39万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8865.359547.3013639.0013639.0013639.001.1化工陶瓷管万元8865.359547.3013639.0013639.0013639.002现价增加值万元2836.913055.144364.484

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