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文档简介
泓域咨询MACRO/ ZrO陶瓷轴承球项目立项申请报告ZrO陶瓷轴承球项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入29254.94万元,同比增长8.00%(2167.32万元)。其中,主营业业务ZrO陶瓷轴承球生产及销售收入为26219.66万元,占营业总收入的89.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7013.28万元,较去年同期相比增长1597.29万元,增长率29.49%;实现净利润5259.96万元,较去年同期相比增长1061.18万元,增长率25.27%。二、项目概况(一)项目名称ZrO陶瓷轴承球项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积46183.08平方米(折合约69.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.49%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度192.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46183.08平方米,建筑物基底占地面积24703.33平方米,总建筑面积68350.96平方米,其中:规划建设主体工程43526.50平方米,项目规划绿化面积3867.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费4801.84万元。(七)节能分析“ZrO陶瓷轴承球项目建设项目”,年用电量604874.84千瓦时,年总用水量21613.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.19吨标准煤/年。达产年综合节能量25.40吨标准煤/年,项目总节能率24.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17061.27万元,其中:固定资产投资13307.93万元,占项目总投资的78.00%;流动资金3753.34万元,占项目总投资的22.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32726.00万元,总成本费用25695.42万元,税金及附加301.10万元,利润总额7030.58万元,利税总额8301.42万元,税后净利润5272.93万元,达产年纳税总额3028.48万元;达产年投资利润率41.21%,投资利税率48.66%,投资回报率30.91%,全部投资回收期4.74年,提供就业职位559个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园ZrO陶瓷轴承球行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园ZrO陶瓷轴承球产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“ZrO陶瓷轴承球项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位559个,达产年纳税总额3028.48万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.21%,投资利税率48.66%,全部投资回报率30.91%,全部投资回收期4.74年,固定资产投资回收期4.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于缓解小微企业融资难融资贵问题。政府及其部门应当采取有力措施帮助担保机构降低风险,减少损失。通过政府财政资金引导,构建财政、再担保机构、担保机构风险共担的担保代偿补偿机制,是市场化条件下促进担保机构健康发展,推进担保体系建设的有益探索和实践。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46183.0869.24亩1.1容积率1.481.2建筑系数53.49%1.3投资强度万元/亩192.201.4基底面积平方米24703.331.5总建筑面积平方米68350.961.6绿化面积平方米3867.28绿化率5.66%2总投资万元17061.272.1固定资产投资万元13307.932.1.1土建工程投资万元5391.162.1.1.1土建工程投资占比万元31.60%2.1.2设备投资万元4801.842.1.2.1设备投资占比28.14%2.1.3其它投资万元3114.932.1.3.1其它投资占比18.26%2.1.4固定资产投资占比78.00%2.2流动资金万元3753.342.2.1流动资金占比22.00%3收入万元32726.004总成本万元25695.425利润总额万元7030.586净利润万元5272.937所得税万元1.488增值税万元969.749税金及附加万元301.1010纳税总额万元3028.4811利税总额万元8301.4212投资利润率41.21%13投资利税率48.66%14投资回报率30.91%15回收期年4.7416设备数量台(套)11417年用电量千瓦时604874.8418年用水量立方米21613.0519总能耗吨标准煤76.1920节能率24.10%21节能量吨标准煤25.4022员工数量人559第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.49%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度192.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17465.2517465.2543526.5043526.503776.451.1主要生产车间10479.1510479.1526115.9026115.902341.401.2辅助生产车间5588.885588.8813928.4813928.481208.461.3其他生产车间1397.221397.222524.542524.54226.592仓储工程3705.503705.5016135.9016135.901018.172.1成品贮存926.38926.384033.974033.97254.542.2原料仓储1926.861926.868390.678390.67529.452.3辅助材料仓库852.26852.263711.263711.26234.183供配电工程197.63197.63197.63197.6314.033.1供配电室197.63197.63197.63197.6314.034给排水工程227.27227.27227.27227.2712.554.1给排水227.27227.27227.27227.2712.555服务性工程2346.822346.822346.822346.82148.085.1办公用房1267.201267.201267.201267.2060.185.2生活服务1079.621079.621079.621079.6282.206消防及环保工程662.05662.05662.05662.0547.006.1消防环保工程662.05662.05662.05662.0547.007项目总图工程98.8198.8198.8198.81278.187.1场地及道路硬化6307.281326.911326.917.2场区围墙1326.916307.286307.287.3安全保卫室98.8198.8198.8198.818绿化工程2762.7396.70合计24703.3368350.9668350.965391.16六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15472.07万元,占计划投资的90.69%。其中:完成固定资产投资11859.10万元,占总投资的76.65%;完成流动资金投资3612.97,占总投资的23.35%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15472.071.1完成比例90.69%2完成固定资产投资万元11859.102.1完成比例76.65%3完成流动资金投资万元3612.973.1完成比例23.35%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员559人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3801.2人均年工资万元5.191.3年工资额万元2268.392工程技术人员工资2.1平均人数人842.2人均年工资万元6.402.3年工资额万元483.683企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元7.733.3年工资额万元155.934品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元268.335其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元5.285.3年工资额万元172.336职工工资总额万元19449.17五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13307.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5391.164801.84192.2013307.931.1工程费用万元5391.164801.8423202.511.1.1建筑工程费用万元5391.165391.1631.60%1.1.2设备购置及安装费万元4801.844801.8428.14%1.2工程建设其他费用万元3114.933114.9318.26%1.2.1无形资产万元1445.071445.071.3预备费万元1669.861669.861.3.1基本预备费万元739.07739.071.3.2涨价预备费万元930.79930.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元13307.9313307.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3753.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23202.5110304.2317133.2623202.5123202.5123202.511.1应收账款万元6960.752784.305220.566960.756960.756960.751.2存货万元10441.134176.457830.8510441.1310441.1310441.131.2.1原辅材料万元3132.341252.942349.253132.343132.343132.341.2.2燃料动力万元156.6262.65117.46156.62156.62156.621.2.3在产品万元4802.921921.173602.194802.924802.924802.921.2.4产成品万元2349.25939.701761.942349.252349.252349.251.3现金万元5800.632320.254350.475800.635800.635800.632流动负债万元19449.177779.6714586.8819449.1719449.1719449.172.1应付账款万元19449.177779.6714586.8819449.1719449.1719449.173流动资金万元3753.341501.342815.013753.343753.343753.344铺底流动资金万元1251.10500.44938.331251.101251.101251.10(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17061.27万元,其中:固定资产投资13307.93万元,占项目总投资的78.00%;流动资金3753.34万元,占项目总投资的22.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5391.16万元,占项目总投资的31.60%;设备购置费4801.84万元,占项目总投资的28.14%;其它投资3114.93万元,占项目总投资的18.26%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13307.93+3753.34=17061.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13307.9378.00%1.1项目建设投资万元13307.9378.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3753.3422.00%3总投资万元万元17061.27二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13090.40万元,总成本5070.72万元,利润总额8019.68万元,净利润231.28万元,增值税387.90万元,税金及附加6014.76万元,所得税2004.92万元;第二年收入24544.50万元,总成本8011.69万元,利润总额16532.81万元,净利润12399.61万元,增值税727.31万元,税金及附加272.01万元,所得税4133.20万元;第三年生产负荷100%,收入32726.00万元,总成本25695.42万元,利润总额7030.58万元,净利润5272.93万元,增值税969.74万元,税金及附加301.10万元,所得税1757.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32726.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=969.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13090.4024544.5032726.0032726.0032726.001.1ZrO陶瓷轴承球万元13090.4024544.5032726.0032726.0032726.002现价增加值万元4188.937854.2410472.32
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