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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料管材投资项目立项申请报告塑料管材投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入13192.22万元,同比增长26.80%(2788.42万元)。其中,主营业业务塑料管材生产及销售收入为10793.90万元,占营业总收入的81.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3108.76万元,较去年同期相比增长688.18万元,增长率28.43%;实现净利润2331.57万元,较去年同期相比增长422.49万元,增长率22.13%。二、项目概况(一)项目名称塑料管材投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积23565.11平方米(折合约35.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.93%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度173.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23565.11平方米,建筑物基底占地面积17892.99平方米,总建筑面积30163.34平方米,其中:规划建设主体工程19697.32平方米,项目规划绿化面积2177.44平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费2282.87万元。(七)节能分析“塑料管材投资项目建设项目”,年用电量1136683.02千瓦时,年总用水量10195.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.57吨标准煤/年。达产年综合节能量41.99吨标准煤/年,项目总节能率28.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8570.84万元,其中:固定资产投资6117.39万元,占项目总投资的71.37%;流动资金2453.45万元,占项目总投资的28.63%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17243.00万元,总成本费用13151.71万元,税金及附加161.98万元,利润总额4091.29万元,利税总额4817.59万元,税后净利润3068.47万元,达产年纳税总额1749.12万元;达产年投资利润率47.73%,投资利税率56.21%,投资回报率35.80%,全部投资回收期4.29年,提供就业职位269个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区塑料管材行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区塑料管材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料管材投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位269个,达产年纳税总额1749.12万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.73%,投资利税率56.21%,全部投资回报率35.80%,全部投资回收期4.29年,固定资产投资回收期4.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导制造业企业延伸服务链条,积极发展服务型制造,开展试点示范,总结推广经验案例。健全市场化收益共享和风险共担机制,鼓励社会资本参与制造业企业服务转型创新。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23565.1135.33亩1.1容积率1.281.2建筑系数75.93%1.3投资强度万元/亩173.151.4基底面积平方米17892.991.5总建筑面积平方米30163.341.6绿化面积平方米2177.44绿化率7.22%2总投资万元8570.842.1固定资产投资万元6117.392.1.1土建工程投资万元2176.672.1.1.1土建工程投资占比万元25.40%2.1.2设备投资万元2282.872.1.2.1设备投资占比26.64%2.1.3其它投资万元1657.852.1.3.1其它投资占比19.34%2.1.4固定资产投资占比71.37%2.2流动资金万元2453.452.2.1流动资金占比28.63%3收入万元17243.004总成本万元13151.715利润总额万元4091.296净利润万元3068.477所得税万元1.288增值税万元564.329税金及附加万元161.9810纳税总额万元1749.1211利税总额万元4817.5912投资利润率47.73%13投资利税率56.21%14投资回报率35.80%15回收期年4.2916设备数量台(套)11717年用电量千瓦时1136683.0218年用水量立方米10195.5719总能耗吨标准煤140.5720节能率28.66%21节能量吨标准煤41.9922员工数量人269第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济高质量发展的步伐更加坚定,用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度,我国经济同比增长6.7%,保持在合理区间,发展大势保持稳定;1至11月份,高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点;服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%,新登记注册企业日均超过1.8万户;投资结构持续改善,制造业投资增速连续6个月加快,民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%,持续保持较快增长。所有这些都在说明,中国经济结构调整和转型升级正在深化,经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.93%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度173.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12650.3412650.3419697.3219697.321563.551.1主要生产车间7590.207590.2011818.3911818.39969.401.2辅助生产车间4048.114048.116303.146303.14500.341.3其他生产车间1012.031012.031142.441142.4493.812仓储工程2683.952683.956802.916802.91392.732.1成品贮存670.99670.991700.731700.7398.182.2原料仓储1395.651395.653537.513537.51204.222.3辅助材料仓库617.31617.311564.671564.6790.333供配电工程143.14143.14143.14143.149.303.1供配电室143.14143.14143.14143.149.304给排水工程164.62164.62164.62164.628.324.1给排水164.62164.62164.62164.628.325服务性工程1699.831699.831699.831699.8398.135.1办公用房926.84926.84926.84926.8455.095.2生活服务772.99772.99772.99772.9943.806消防及环保工程479.53479.53479.53479.5331.146.1消防环保工程479.53479.53479.53479.5331.147项目总图工程71.5771.5771.5771.578.467.1场地及道路硬化4898.56964.02964.027.2场区围墙964.024898.564898.567.3安全保卫室71.5771.5771.5771.578绿化工程1858.3165.04合计17892.9930163.3430163.342176.67六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5920.49万元,占计划投资的69.08%。其中:完成固定资产投资4703.19万元,占总投资的79.44%;完成流动资金投资1217.30,占总投资的20.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5920.491.1完成比例69.08%2完成固定资产投资万元4703.192.1完成比例79.44%3完成流动资金投资万元1217.303.1完成比例20.56%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员269人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1831.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元773.812工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元5.482.3年工资额万元260.833企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.573.3年工资额万元77.764品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元125.875其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.455.3年工资额万元58.476职工工资总额万元10986.79五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6117.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2176.672282.87173.156117.391.1工程费用万元2176.672282.8713440.241.1.1建筑工程费用万元2176.672176.6725.40%1.1.2设备购置及安装费万元2282.872282.8726.64%1.2工程建设其他费用万元1657.851657.8519.34%1.2.1无形资产万元964.66964.661.3预备费万元693.19693.191.3.1基本预备费万元366.56366.561.3.2涨价预备费万元326.63326.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元6117.396117.39(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2453.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13440.248071.399771.5813440.2413440.2413440.241.1应收账款万元4032.072419.243024.054032.074032.074032.071.2存货万元6048.113628.864536.086048.116048.116048.111.2.1原辅材料万元1814.431088.661360.821814.431814.431814.431.2.2燃料动力万元90.7254.4368.0490.7290.7290.721.2.3在产品万元2782.131669.282086.602782.132782.132782.131.2.4产成品万元1360.82816.491020.621360.821360.821360.821.3现金万元3360.062016.042520.053360.063360.063360.062流动负债万元10986.796592.078240.0910986.7910986.7910986.792.1应付账款万元10986.796592.078240.0910986.7910986.7910986.793流动资金万元2453.451472.071840.092453.452453.452453.454铺底流动资金万元817.81490.69613.36817.81817.81817.81(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8570.84万元,其中:固定资产投资6117.39万元,占项目总投资的71.37%;流动资金2453.45万元,占项目总投资的28.63%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2176.67万元,占项目总投资的25.40%;设备购置费2282.87万元,占项目总投资的26.64%;其它投资1657.85万元,占项目总投资的19.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6117.39+2453.45=8570.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6117.3971.37%1.1项目建设投资万元6117.3971.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2453.4528.63%3总投资万元万元8570.84二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10345.80万元,总成本16483.69万元,利润总额-6137.89万元,净利润134.89万元,增值税338.59万元,税金及附加-4603.42万元,所得税-1534.47万元;第二年收入12932.25万元,总成本19769.17万元,利润总额-6836.92万元,净利润-5127.69万元,增值税423.24万元,税金及附加145.05万元,所得税-1709.23万元;第三年生产负荷100%,收入17243.00万元,总成本13151.71万元,利润总额4091.29万元,净利润3068.47万元,增值税564.32万元,税金及附加161.98万元,所得税1022.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17243.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=564.32万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10345.8012932.2517243.0017243.0017243.001.1塑料管材万元10345.8012932.2517243.0017243.0017243.002现价增加值万元3310.664138.325517.765517.765517.763增值税万元338.
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