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文档简介

泓域咨询MACRO/ 塑料制品投资项目立项申请报告塑料制品投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx集团实现营业收入3409.49万元,同比增长30.11%(789.02万元)。其中,主营业业务塑料制品生产及销售收入为2996.69万元,占营业总收入的87.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额864.14万元,较去年同期相比增长121.18万元,增长率16.31%;实现净利润648.11万元,较去年同期相比增长90.30万元,增长率16.19%。二、项目概况(一)项目名称塑料制品投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积7096.88平方米(折合约10.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.26%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度169.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7096.88平方米,建筑物基底占地面积5554.02平方米,总建筑面积7593.66平方米,其中:规划建设主体工程5739.98平方米,项目规划绿化面积509.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费922.54万元。(七)节能分析“塑料制品投资项目建设项目”,年用电量1170043.08千瓦时,年总用水量3472.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.10吨标准煤/年。达产年综合节能量48.03吨标准煤/年,项目总节能率22.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2336.36万元,其中:固定资产投资1803.37万元,占项目总投资的77.19%;流动资金532.99万元,占项目总投资的22.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4313.00万元,总成本费用3306.88万元,税金及附加45.04万元,利润总额1006.12万元,利税总额1189.94万元,税后净利润754.59万元,达产年纳税总额435.35万元;达产年投资利润率43.06%,投资利税率50.93%,投资回报率32.30%,全部投资回收期4.60年,提供就业职位65个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区塑料制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区塑料制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“塑料制品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位65个,达产年纳税总额435.35万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.06%,投资利税率50.93%,全部投资回报率32.30%,全部投资回收期4.60年,固定资产投资回收期4.60年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全人才激励体系,提升企业管理水平。要实现制造业转型升级,必须把弘扬企业家精神,造就优秀企业家队伍提升到更加重要的地位,同时也要加快培养与现代企业制度相适应的职业经理人和专业人才队伍。报告从加强对企业家的关注保障和培训锻炼,鼓励引导社会组织为民营企业发展提供诊断和管理咨询服务,完善人才评价评定、薪酬设计、培训激励等方面提出保障指引,不断提升企业管理水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7096.8810.64亩1.1容积率1.071.2建筑系数78.26%1.3投资强度万元/亩169.491.4基底面积平方米5554.021.5总建筑面积平方米7593.661.6绿化面积平方米509.71绿化率6.71%2总投资万元2336.362.1固定资产投资万元1803.372.1.1土建工程投资万元627.292.1.1.1土建工程投资占比万元26.85%2.1.2设备投资万元922.542.1.2.1设备投资占比39.49%2.1.3其它投资万元253.542.1.3.1其它投资占比10.85%2.1.4固定资产投资占比77.19%2.2流动资金万元532.992.2.1流动资金占比22.81%3收入万元4313.004总成本万元3306.885利润总额万元1006.126净利润万元754.597所得税万元1.078增值税万元138.789税金及附加万元45.0410纳税总额万元435.3511利税总额万元1189.9412投资利润率43.06%13投资利税率50.93%14投资回报率32.30%15回收期年4.6016设备数量台(套)6317年用电量千瓦时1170043.0818年用水量立方米3472.1719总能耗吨标准煤144.1020节能率22.02%21节能量吨标准煤48.0322员工数量人65第二章 建设背景一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.26%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度169.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3926.693926.695739.985739.98521.581.1主要生产车间2356.012356.013443.993443.99323.381.2辅助生产车间1256.541256.541836.791836.79166.911.3其他生产车间314.14314.14332.92332.9231.292仓储工程833.10833.101204.891204.8979.632.1成品贮存208.28208.28301.22301.2219.912.2原料仓储433.21433.21626.54626.5441.412.3辅助材料仓库191.61191.61277.12277.1218.313供配电工程44.4344.4344.4344.433.303.1供配电室44.4344.4344.4344.433.304给排水工程51.1051.1051.1051.102.954.1给排水51.1051.1051.1051.102.955服务性工程527.63527.63527.63527.6334.875.1办公用房292.66292.66292.66292.6620.565.2生活服务234.97234.97234.97234.9718.746消防及环保工程148.85148.85148.85148.8511.076.1消防环保工程148.85148.85148.85148.8511.077项目总图工程22.2222.2222.2222.22-49.107.1场地及道路硬化1394.44279.91279.917.2场区围墙279.911394.441394.447.3安全保卫室22.2222.2222.2222.228绿化工程656.8122.99合计5554.027593.667593.66627.29六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1824.24万元,占计划投资的78.08%。其中:完成固定资产投资1261.17万元,占总投资的69.13%;完成流动资金投资563.07,占总投资的30.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1824.241.1完成比例78.08%2完成固定资产投资万元1261.172.1完成比例69.13%3完成流动资金投资万元563.073.1完成比例30.87%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员65人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人441.2人均年工资万元5.071.3年工资额万元207.222工程技术人员工资2.1平均人数人102.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元68.943企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.543.3年工资额万元21.274品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元28.895其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元4.755.3年工资额万元13.716职工工资总额万元2131.64五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1803.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元627.29922.54169.491803.371.1工程费用万元627.29922.542664.631.1.1建筑工程费用万元627.29627.2926.85%1.1.2设备购置及安装费万元922.54922.5439.49%1.2工程建设其他费用万元253.54253.5410.85%1.2.1无形资产万元122.50122.501.3预备费万元131.04131.041.3.1基本预备费万元76.7776.771.3.2涨价预备费万元54.2754.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元1803.371803.37(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金532.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2664.631261.372191.112664.632664.632664.631.1应收账款万元799.39359.73639.51799.39799.39799.391.2存货万元1199.08539.59959.271199.081199.081199.081.2.1原辅材料万元359.72161.88287.78359.72359.72359.721.2.2燃料动力万元17.998.0914.3917.9917.9917.991.2.3在产品万元551.58248.21441.26551.58551.58551.581.2.4产成品万元269.79121.41215.83269.79269.79269.791.3现金万元666.16299.77532.93666.16666.16666.162流动负债万元2131.64959.241705.312131.642131.642131.642.1应付账款万元2131.64959.241705.312131.642131.642131.643流动资金万元532.99239.85426.39532.99532.99532.994铺底流动资金万元177.6679.95142.13177.66177.66177.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2336.36万元,其中:固定资产投资1803.37万元,占项目总投资的77.19%;流动资金532.99万元,占项目总投资的22.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资627.29万元,占项目总投资的26.85%;设备购置费922.54万元,占项目总投资的39.49%;其它投资253.54万元,占项目总投资的10.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1803.37+532.99=2336.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1803.3777.19%1.1项目建设投资万元1803.3777.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元532.9922.81%3总投资万元万元2336.36二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1940.85万元,总成本6607.97万元,利润总额-4667.12万元,净利润35.88万元,增值税62.45万元,税金及附加-3500.34万元,所得税-1166.78万元;第二年收入3450.40万元,总成本10458.82万元,利润总额-7008.42万元,净利润-5256.31万元,增值税111.02万元,税金及附加41.71万元,所得税-1752.11万元;第三年生产负荷100%,收入4313.00万元,总成本3306.88万元,利润总额1006.12万元,净利润754.59万元,增值税138.78万元,税金及附加45.04万元,所得税251.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4313.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=138.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1940.853450.404313.004313.004313.001.1塑料制品万元1940.853450.404313.004313.004313.002现价增加值万元62

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