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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃环项目立项说明及投资计划玻璃环项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技公司实现营业收入14211.88万元,同比增长26.58%(2984.04万元)。其中,主营业业务玻璃环生产及销售收入为12033.94万元,占营业总收入的84.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4064.68万元,较去年同期相比增长433.06万元,增长率11.92%;实现净利润3048.51万元,较去年同期相比增长292.32万元,增长率10.61%。二、项目概况(一)项目名称玻璃环项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积39032.84平方米(折合约58.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.60%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.79%,固定资产投资强度172.21万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39032.84平方米,建筑物基底占地面积25995.87平方米,总建筑面积43326.45平方米,其中:规划建设主体工程26316.42平方米,项目规划绿化面积3376.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费4791.46万元。(七)节能分析“玻璃环项目建设项目”,年用电量417977.14千瓦时,年总用水量13710.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.54吨标准煤/年。达产年综合节能量18.46吨标准煤/年,项目总节能率26.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13952.56万元,其中:固定资产投资10077.73万元,占项目总投资的72.23%;流动资金3874.83万元,占项目总投资的27.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30856.00万元,总成本费用23612.09万元,税金及附加276.03万元,利润总额7243.91万元,利税总额8519.10万元,税后净利润5432.93万元,达产年纳税总额3086.17万元;达产年投资利润率51.92%,投资利税率61.06%,投资回报率38.94%,全部投资回收期4.07年,提供就业职位467个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区玻璃环行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区玻璃环产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃环项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位467个,达产年纳税总额3086.17万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.92%,投资利税率61.06%,全部投资回报率38.94%,全部投资回收期4.07年,固定资产投资回收期4.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、正如总书记指出的,“我们强调把公有制经济巩固好、发展好,同鼓励、支持、引导非公有制经济发展不是对立的,而是有机统一的”“公有制经济、非公有制经济应该相辅相成、相得益彰,而不是相互排斥、相互抵消”。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。不为杂音噪音所惑,不为流言蜚语所动,今天的民营经济也会像改革开放40年走过的那样,在风险挑战中不断发展壮大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39032.8458.52亩1.1容积率1.111.2建筑系数66.60%1.3投资强度万元/亩172.211.4基底面积平方米25995.871.5总建筑面积平方米43326.451.6绿化面积平方米3376.52绿化率7.79%2总投资万元13952.562.1固定资产投资万元10077.732.1.1土建工程投资万元3656.082.1.1.1土建工程投资占比万元26.20%2.1.2设备投资万元4791.462.1.2.1设备投资占比34.34%2.1.3其它投资万元1630.192.1.3.1其它投资占比11.68%2.1.4固定资产投资占比72.23%2.2流动资金万元3874.832.2.1流动资金占比27.77%3收入万元30856.004总成本万元23612.095利润总额万元7243.916净利润万元5432.937所得税万元1.118增值税万元999.169税金及附加万元276.0310纳税总额万元3086.1711利税总额万元8519.1012投资利润率51.92%13投资利税率61.06%14投资回报率38.94%15回收期年4.0716设备数量台(套)11617年用电量千瓦时417977.1418年用水量立方米13710.0419总能耗吨标准煤52.5420节能率26.89%21节能量吨标准煤18.4622员工数量人467第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位,科学划定产业园区功能边界和拓展空间,按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则,合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例,科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用,按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发,合理调整用地结构和布局,努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.60%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.79%,固定资产投资强度172.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18379.0818379.0826316.4226316.422442.771.1主要生产车间11027.4511027.4515789.8515789.851514.521.2辅助生产车间5881.315881.318421.258421.25781.691.3其他生产车间1470.331470.331526.351526.35146.572仓储工程3899.383899.3811056.5211056.52746.402.1成品贮存974.85974.852764.132764.13186.602.2原料仓储2027.682027.685749.395749.39388.132.3辅助材料仓库896.86896.862543.002543.00171.673供配电工程207.97207.97207.97207.9715.793.1供配电室207.97207.97207.97207.9715.794给排水工程239.16239.16239.16239.1614.134.1给排水239.16239.16239.16239.1614.135服务性工程2469.612469.612469.612469.61166.725.1办公用房1172.761172.761172.761172.7680.785.2生活服务1296.851296.851296.851296.8568.106消防及环保工程696.69696.69696.69696.6952.916.1消防环保工程696.69696.69696.69696.6952.917项目总图工程103.98103.98103.98103.98117.327.1场地及道路硬化6856.871200.121200.127.2场区围墙1200.126856.876856.877.3安全保卫室103.98103.98103.98103.988绿化工程2858.33100.04合计25995.8743326.4543326.453656.08六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7117.29万元,占计划投资的51.01%。其中:完成固定资产投资5126.66万元,占总投资的72.03%;完成流动资金投资1990.63,占总投资的27.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7117.291.1完成比例51.01%2完成固定资产投资万元5126.662.1完成比例72.03%3完成流动资金投资万元1990.633.1完成比例27.97%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员467人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3181.2人均年工资万元4.071.3年工资额万元1590.782工程技术人员工资2.1平均人数人702.2人均年工资万元5.432.3年工资额万元381.363企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.303.3年工资额万元124.344品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元189.995其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元6.495.3年工资额万元133.086职工工资总额万元20398.38五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10077.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3656.084791.46172.2110077.731.1工程费用万元3656.084791.4624273.211.1.1建筑工程费用万元3656.083656.0826.20%1.1.2设备购置及安装费万元4791.464791.4634.34%1.2工程建设其他费用万元1630.191630.1911.68%1.2.1无形资产万元765.50765.501.3预备费万元864.69864.691.3.1基本预备费万元479.16479.161.3.2涨价预备费万元385.53385.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元10077.7310077.73(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3874.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24273.219065.9118163.1024273.2124273.2124273.211.1应收账款万元7281.962912.795825.577281.967281.967281.961.2存货万元10922.944369.188738.3610922.9410922.9410922.941.2.1原辅材料万元3276.881310.752621.513276.883276.883276.881.2.2燃料动力万元163.8465.54131.08163.84163.84163.841.2.3在产品万元5024.552009.824019.645024.555024.555024.551.2.4产成品万元2457.66983.061966.132457.662457.662457.661.3现金万元6068.302427.324854.646068.306068.306068.302流动负债万元20398.388159.3516318.7020398.3820398.3820398.382.1应付账款万元20398.388159.3516318.7020398.3820398.3820398.383流动资金万元3874.831549.933099.863874.833874.833874.834铺底流动资金万元1291.60516.641033.291291.601291.601291.60(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13952.56万元,其中:固定资产投资10077.73万元,占项目总投资的72.23%;流动资金3874.83万元,占项目总投资的27.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3656.08万元,占项目总投资的26.20%;设备购置费4791.46万元,占项目总投资的34.34%;其它投资1630.19万元,占项目总投资的11.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10077.73+3874.83=13952.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10077.7372.23%1.1项目建设投资万元10077.7372.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3874.8327.77%3总投资万元万元13952.56二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12342.40万元,总成本3631.84万元,利润总额8710.56万元,净利润204.09万元,增值税399.66万元,税金及附加6532.92万元,所得税2177.64万元;第二年收入24684.80万元,总成本6300.05万元,利润总额18384.75万元,净利润13788.56万元,增值税799.33万元,税金及附加252.05万元,所得税4596.19万元;第三年生产负荷100%,收入30856.00万元,总成本23612.09万元,利润总额7243.91万元,净利润5432.93万元,增值税999.16万元,税金及附加276.03万元,所得税1810.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30856.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=999.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12342.4024684.8030856.0030856.0030856.001.1玻璃环万元12342.4024684.8030856.0030856.0030856.002现价增加值万元3949.577899.149873.929873.929873.92
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