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泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维短切毡项目立项说明及投资计划玻璃纤维短切毡项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入5217.09万元,同比增长16.21%(727.90万元)。其中,主营业业务玻璃纤维短切毡生产及销售收入为4930.16万元,占营业总收入的94.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1205.90万元,较去年同期相比增长116.93万元,增长率10.74%;实现净利润904.43万元,较去年同期相比增长101.50万元,增长率12.64%。二、项目概况(一)项目名称玻璃纤维短切毡项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积19242.95平方米(折合约28.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.58%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度187.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19242.95平方米,建筑物基底占地面积15313.54平方米,总建筑面积23668.83平方米,其中:规划建设主体工程15575.32平方米,项目规划绿化面积1197.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费2211.26万元。(七)节能分析“玻璃纤维短切毡项目建设项目”,年用电量518626.88千瓦时,年总用水量4293.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.11吨标准煤/年。达产年综合节能量21.37吨标准煤/年,项目总节能率25.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6137.88万元,其中:固定资产投资5412.26万元,占项目总投资的88.18%;流动资金725.62万元,占项目总投资的11.82%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6218.00万元,总成本费用4765.03万元,税金及附加101.02万元,利润总额1452.97万元,利税总额1754.40万元,税后净利润1089.73万元,达产年纳税总额664.67万元;达产年投资利润率23.67%,投资利税率28.58%,投资回报率17.75%,全部投资回收期7.13年,提供就业职位122个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区玻璃纤维短切毡行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区玻璃纤维短切毡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃纤维短切毡项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位122个,达产年纳税总额664.67万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.67%,投资利税率28.58%,全部投资回报率17.75%,全部投资回收期7.13年,固定资产投资回收期7.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大质量品牌公共服务平台建设。工业和信息化部组织专业机构借鉴国际通用的管理模型,结合品牌培育特点,形成了品牌管理体系方法,制定了实施指南和评价指南,从2012年起以工业企业品牌培育试点示范的形式进行推广。6年多来,8000多家企业进行了试点应用,树立了295家品牌培育示范企业。通过对示范企业的调查,其主营产品国内市场占有率平均提高了13.6个百分点,工业增加值率平均提高4.4个百分点,品牌竞争力和附加值显著提高。质检总局按照国际通行做法,在电工、电信、农机、机动车、建材、消防、玩具等20大类158种产品与人身安全季节相关的日常消费品领域实施统一的强制性认证,累计发放29.2万张自愿性产品认证证书。同时,工业和信息化部、质检总局依托中小企业公共服务体系,汇聚社会资源,力求丰富公共服务产品,逐步解决质量品牌公共服务供给不足的问题。鼓励中小企业公共服务平台积极引进质量品牌专业机构,为民营企业提供形式多样的质量改进和品牌创建服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19242.9528.85亩1.1容积率1.231.2建筑系数79.58%1.3投资强度万元/亩187.601.4基底面积平方米15313.541.5总建筑面积平方米23668.831.6绿化面积平方米1197.17绿化率5.06%2总投资万元6137.882.1固定资产投资万元5412.262.1.1土建工程投资万元2006.102.1.1.1土建工程投资占比万元32.68%2.1.2设备投资万元2211.262.1.2.1设备投资占比36.03%2.1.3其它投资万元1194.902.1.3.1其它投资占比19.47%2.1.4固定资产投资占比88.18%2.2流动资金万元725.622.2.1流动资金占比11.82%3收入万元6218.004总成本万元4765.035利润总额万元1452.976净利润万元1089.737所得税万元1.238增值税万元200.419税金及附加万元101.0210纳税总额万元664.6711利税总额万元1754.4012投资利润率23.67%13投资利税率28.58%14投资回报率17.75%15回收期年7.1316设备数量台(套)7717年用电量千瓦时518626.8818年用水量立方米4293.2619总能耗吨标准煤64.1120节能率25.81%21节能量吨标准煤21.3722员工数量人122第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.58%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度187.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10826.6710826.6715575.3215575.321452.131.1主要生产车间6496.006496.009345.199345.19900.321.2辅助生产车间3464.533464.534984.104984.10464.681.3其他生产车间866.13866.13903.37903.3787.132仓储工程2297.032297.035260.785260.78356.712.1成品贮存574.26574.261315.191315.1989.182.2原料仓储1194.461194.462735.612735.61185.492.3辅助材料仓库528.32528.321209.981209.9882.043供配电工程122.51122.51122.51122.519.353.1供配电室122.51122.51122.51122.519.354给排水工程140.88140.88140.88140.888.364.1给排水140.88140.88140.88140.888.365服务性工程1454.791454.791454.791454.7998.645.1办公用房631.98631.98631.98631.9842.455.2生活服务822.81822.81822.81822.8139.866消防及环保工程410.40410.40410.40410.4031.316.1消防环保工程410.40410.40410.40410.4031.317项目总图工程61.2561.2561.2561.25-1.077.1场地及道路硬化4209.09705.11705.117.2场区围墙705.114209.094209.097.3安全保卫室61.2561.2561.2561.258绿化工程1447.7750.67合计15313.5423668.8323668.832006.10六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4631.07万元,占计划投资的75.45%。其中:完成固定资产投资3314.73万元,占总投资的71.58%;完成流动资金投资1316.34,占总投资的28.42%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4631.071.1完成比例75.45%2完成固定资产投资万元3314.732.1完成比例71.58%3完成流动资金投资万元1316.343.1完成比例28.42%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员122人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人831.2人均年工资万元4.391.3年工资额万元386.972工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元5.092.3年工资额万元108.793企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.303.3年工资额万元37.064品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元55.005其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.865.3年工资额万元45.626职工工资总额万元4193.93五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5412.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2006.102211.26187.605412.261.1工程费用万元2006.102211.264919.551.1.1建筑工程费用万元2006.102006.1032.68%1.1.2设备购置及安装费万元2211.262211.2636.03%1.2工程建设其他费用万元1194.901194.9019.47%1.2.1无形资产万元565.44565.441.3预备费万元629.46629.461.3.1基本预备费万元297.00297.001.3.2涨价预备费万元332.46332.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元5412.265412.26(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金725.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4919.552394.873153.964919.554919.554919.551.1应收账款万元1475.87811.731180.691475.871475.871475.871.2存货万元2213.801217.591771.042213.802213.802213.801.2.1原辅材料万元664.14365.28531.31664.14664.14664.141.2.2燃料动力万元33.2118.2626.5733.2133.2133.211.2.3在产品万元1018.35560.09814.681018.351018.351018.351.2.4产成品万元498.11273.96398.48498.11498.11498.111.3现金万元1229.89676.44983.911229.891229.891229.892流动负债万元4193.932306.663355.144193.934193.934193.932.1应付账款万元4193.932306.663355.144193.934193.934193.933流动资金万元725.62399.09580.50725.62725.62725.624铺底流动资金万元241.87133.03193.50241.87241.87241.87(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6137.88万元,其中:固定资产投资5412.26万元,占项目总投资的88.18%;流动资金725.62万元,占项目总投资的11.82%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2006.10万元,占项目总投资的32.68%;设备购置费2211.26万元,占项目总投资的36.03%;其它投资1194.90万元,占项目总投资的19.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5412.26+725.62=6137.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5412.2688.18%1.1项目建设投资万元5412.2688.18%1.2建设期利息万元-2流动资金万元725.6211.82%3总投资万元万元6137.88二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3419.90万元,总成本10737.87万元,利润总额-7317.97万元,净利润90.20万元,增值税110.23万元,税金及附加-5488.48万元,所得税-1829.49万元;第二年收入4974.40万元,总成本14598.50万元,利润总额-9624.10万元,净利润-7218.07万元,增值税160.33万元,税金及附加96.21万元,所得税-2406.03万元;第三年生产负荷100%,收入6218.00万元,总成本4765.03万元,利润总额1452.97万元,净利润1089.73万元,增值税200.41万元,税金及附加101.02万元,所得税363.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6218.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=200.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3419.904974.406218.006218.006218.001.1玻璃纤维短切毡万元3419.904974.406218.006218.006218.002现价增加值万元1094.

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