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泓域咨询MACRO/ 医用加温柜投资项目立项申请报告医用加温柜投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx集团实现营业收入8209.95万元,同比增长16.55%(1165.56万元)。其中,主营业业务医用加温柜生产及销售收入为7600.18万元,占营业总收入的92.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1771.97万元,较去年同期相比增长354.72万元,增长率25.03%;实现净利润1328.98万元,较去年同期相比增长152.66万元,增长率12.98%。二、项目概况(一)项目名称医用加温柜投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积19496.41平方米(折合约29.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.15%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度164.02万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19496.41平方米,建筑物基底占地面积11142.20平方米,总建筑面积26125.19平方米,其中:规划建设主体工程18109.78平方米,项目规划绿化面积1409.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费2164.74万元。(七)节能分析“医用加温柜投资项目建设项目”,年用电量959549.24千瓦时,年总用水量5655.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.41吨标准煤/年。达产年综合节能量33.40吨标准煤/年,项目总节能率21.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6500.06万元,其中:固定资产投资4794.30万元,占项目总投资的73.76%;流动资金1705.76万元,占项目总投资的26.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11890.00万元,总成本费用9134.12万元,税金及附加123.60万元,利润总额2755.88万元,利税总额3259.60万元,税后净利润2066.91万元,达产年纳税总额1192.69万元;达产年投资利润率42.40%,投资利税率50.15%,投资回报率31.80%,全部投资回收期4.64年,提供就业职位185个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地医用加温柜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地医用加温柜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“医用加温柜投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位185个,达产年纳税总额1192.69万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.40%,投资利税率50.15%,全部投资回报率31.80%,全部投资回收期4.64年,固定资产投资回收期4.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导制造业企业延伸服务链条,积极发展服务型制造,开展试点示范,总结推广经验案例。健全市场化收益共享和风险共担机制,鼓励社会资本参与制造业企业服务转型创新。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19496.4129.23亩1.1容积率1.341.2建筑系数57.15%1.3投资强度万元/亩164.021.4基底面积平方米11142.201.5总建筑面积平方米26125.191.6绿化面积平方米1409.12绿化率5.39%2总投资万元6500.062.1固定资产投资万元4794.302.1.1土建工程投资万元2080.882.1.1.1土建工程投资占比万元32.01%2.1.2设备投资万元2164.742.1.2.1设备投资占比33.30%2.1.3其它投资万元548.682.1.3.1其它投资占比8.44%2.1.4固定资产投资占比73.76%2.2流动资金万元1705.762.2.1流动资金占比26.24%3收入万元11890.004总成本万元9134.125利润总额万元2755.886净利润万元2066.917所得税万元1.348增值税万元380.129税金及附加万元123.6010纳税总额万元1192.6911利税总额万元3259.6012投资利润率42.40%13投资利税率50.15%14投资回报率31.80%15回收期年4.6416设备数量台(套)12617年用电量千瓦时959549.2418年用水量立方米5655.1119总能耗吨标准煤118.4120节能率21.70%21节能量吨标准煤33.4022员工数量人185第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃,现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域,企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力,但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中,医疗器械国内和进口分组招标,导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域,光伏市场转好,但光伏生产被列入产能过剩行业,企业难以融资。同时,企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在,2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时,平均弃风率达15.2%,同比上升6.8个百分点。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.15%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度164.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7877.547877.5418109.7818109.781586.691.1主要生产车间4726.524726.5210865.8710865.87983.751.2辅助生产车间2520.812520.815795.135795.13507.741.3其他生产车间630.20630.201050.371050.3795.202仓储工程1671.331671.335210.025210.02331.982.1成品贮存417.83417.831302.511302.5183.002.2原料仓储869.09869.092709.212709.21172.632.3辅助材料仓库384.41384.411198.301198.3076.363供配电工程89.1489.1489.1489.146.393.1供配电室89.1489.1489.1489.146.394给排水工程102.51102.51102.51102.515.724.1给排水102.51102.51102.51102.515.725服务性工程1058.511058.511058.511058.5167.455.1办公用房498.28498.28498.28498.2830.555.2生活服务560.23560.23560.23560.2337.836消防及环保工程298.61298.61298.61298.6121.416.1消防环保工程298.61298.61298.61298.6121.417项目总图工程44.5744.5744.5744.5728.167.1场地及道路硬化2884.27592.92592.927.2场区围墙592.922884.272884.277.3安全保卫室44.5744.5744.5744.578绿化工程945.2533.08合计11142.2026125.1926125.192080.88六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3799.46万元,占计划投资的58.45%。其中:完成固定资产投资2317.54万元,占总投资的61.00%;完成流动资金投资1481.92,占总投资的39.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3799.461.1完成比例58.45%2完成固定资产投资万元2317.542.1完成比例61.00%3完成流动资金投资万元1481.923.1完成比例39.00%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员185人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1261.2人均年工资万元4.261.3年工资额万元669.022工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元6.722.3年工资额万元151.993企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.563.3年工资额万元48.114品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元80.065其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.185.3年工资额万元60.546职工工资总额万元7524.26五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4794.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2080.882164.74164.024794.301.1工程费用万元2080.882164.749230.021.1.1建筑工程费用万元2080.882080.8832.01%1.1.2设备购置及安装费万元2164.742164.7433.30%1.2工程建设其他费用万元548.68548.688.44%1.2.1无形资产万元300.10300.101.3预备费万元248.58248.581.3.1基本预备费万元148.06148.061.3.2涨价预备费万元100.52100.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元4794.304794.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1705.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9230.023587.175552.559230.029230.029230.021.1应收账款万元2769.011246.052076.752769.012769.012769.011.2存货万元4153.511869.083115.134153.514153.514153.511.2.1原辅材料万元1246.05560.72934.541246.051246.051246.051.2.2燃料动力万元62.3028.0446.7362.3062.3062.301.2.3在产品万元1910.61859.781432.961910.611910.611910.611.2.4产成品万元934.54420.54700.90934.54934.54934.541.3现金万元2307.511038.381730.632307.512307.512307.512流动负债万元7524.263385.925643.207524.267524.267524.262.1应付账款万元7524.263385.925643.207524.267524.267524.263流动资金万元1705.76767.591279.321705.761705.761705.764铺底流动资金万元568.58255.86426.44568.58568.58568.58(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6500.06万元,其中:固定资产投资4794.30万元,占项目总投资的73.76%;流动资金1705.76万元,占项目总投资的26.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2080.88万元,占项目总投资的32.01%;设备购置费2164.74万元,占项目总投资的33.30%;其它投资548.68万元,占项目总投资的8.44%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4794.30+1705.76=6500.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4794.3073.76%1.1项目建设投资万元4794.3073.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1705.7626.24%3总投资万元万元6500.06二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5350.50万元,总成本6726.63万元,利润总额-1376.13万元,净利润98.51万元,增值税171.05万元,税金及附加-1032.10万元,所得税-344.03万元;第二年收入8917.50万元,总成本10085.28万元,利润总额-1167.78万元,净利润-875.84万元,增值税285.09万元,税金及附加112.20万元,所得税-291.94万元;第三年生产负荷100%,收入11890.00万元,总成本9134.12万元,利润总额2755.88万元,净利润2066.91万元,增值税380.12万元,税金及附加123.60万元,所得税688.97万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11890.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=380.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5350.508917.5011890.0011890.0011890.001.1医用加温柜万元5350.508917.5011890.0011890.0011890.002现价增加值万元1712.162853.603804.803804.803804.803增值税万元

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