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文档简介

泓域咨询MACRO/ 床垫投资项目立项申请报告床垫投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入7898.81万元,同比增长12.42%(872.46万元)。其中,主营业业务床垫生产及销售收入为7169.59万元,占营业总收入的90.77%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1587.61万元,较去年同期相比增长195.33万元,增长率14.03%;实现净利润1190.71万元,较去年同期相比增长210.50万元,增长率21.47%。二、项目概况(一)项目名称床垫投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积15074.20平方米(折合约22.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.64%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度199.23万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15074.20平方米,建筑物基底占地面积9291.74平方米,总建筑面积16883.10平方米,其中:规划建设主体工程13404.98平方米,项目规划绿化面积887.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费2002.39万元。(七)节能分析“床垫投资项目建设项目”,年用电量871673.96千瓦时,年总用水量7132.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.74吨标准煤/年。达产年综合节能量30.39吨标准煤/年,项目总节能率29.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5315.14万元,其中:固定资产投资4502.60万元,占项目总投资的84.71%;流动资金812.54万元,占项目总投资的15.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7209.00万元,总成本费用5689.73万元,税金及附加85.44万元,利润总额1519.27万元,利税总额1814.26万元,税后净利润1139.45万元,达产年纳税总额674.81万元;达产年投资利润率28.58%,投资利税率34.13%,投资回报率21.44%,全部投资回收期6.16年,提供就业职位137个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地床垫行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地床垫产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“床垫投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位137个,达产年纳税总额674.81万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.58%,投资利税率34.13%,全部投资回报率21.44%,全部投资回收期6.16年,固定资产投资回收期6.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民间投资参与制造业重大项目建设。2015年5月,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15074.2022.60亩1.1容积率1.121.2建筑系数61.64%1.3投资强度万元/亩199.231.4基底面积平方米9291.741.5总建筑面积平方米16883.101.6绿化面积平方米887.76绿化率5.26%2总投资万元5315.142.1固定资产投资万元4502.602.1.1土建工程投资万元1496.292.1.1.1土建工程投资占比万元28.15%2.1.2设备投资万元2002.392.1.2.1设备投资占比37.67%2.1.3其它投资万元1003.922.1.3.1其它投资占比18.89%2.1.4固定资产投资占比84.71%2.2流动资金万元812.542.2.1流动资金占比15.29%3收入万元7209.004总成本万元5689.735利润总额万元1519.276净利润万元1139.457所得税万元1.128增值税万元209.559税金及附加万元85.4410纳税总额万元674.8111利税总额万元1814.2612投资利润率28.58%13投资利税率34.13%14投资回报率21.44%15回收期年6.1616设备数量台(套)9317年用电量千瓦时871673.9618年用水量立方米7132.5619总能耗吨标准煤107.7420节能率29.23%21节能量吨标准煤30.3922员工数量人137第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,发展新经济,创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期,新一轮科技和产业革命正孕育兴起,一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短,创新频率大大加快,创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众,开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围,努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式,努力提升供给体系的水平与效率,努力建设成为新经济的集聚区,真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.64%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度199.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6569.266569.2613404.9813404.981306.841.1主要生产车间3941.563941.568042.998042.99810.241.2辅助生产车间2102.162102.164289.594289.59418.191.3其他生产车间525.54525.54777.49777.4978.412仓储工程1393.761393.762260.782260.78160.292.1成品贮存348.44348.44565.20565.2040.072.2原料仓储724.76724.761175.611175.6183.352.3辅助材料仓库320.56320.56519.98519.9836.873供配电工程74.3374.3374.3374.335.933.1供配电室74.3374.3374.3374.335.934给排水工程85.4885.4885.4885.485.304.1给排水85.4885.4885.4885.485.305服务性工程882.72882.72882.72882.7262.595.1办公用房402.41402.41402.41402.4130.645.2生活服务480.31480.31480.31480.3129.706消防及环保工程249.02249.02249.02249.0219.866.1消防环保工程249.02249.02249.02249.0219.867项目总图工程37.1737.1737.1737.17-98.347.1场地及道路硬化2337.73542.26542.267.2场区围墙542.262337.732337.737.3安全保卫室37.1737.1737.1737.178绿化工程966.3933.82合计9291.7416883.1016883.101496.29六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5049.29万元,占计划投资的95.00%。其中:完成固定资产投资3753.51万元,占总投资的74.34%;完成流动资金投资1295.78,占总投资的25.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5049.291.1完成比例95.00%2完成固定资产投资万元3753.512.1完成比例74.34%3完成流动资金投资万元1295.783.1完成比例25.66%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员137人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人931.2人均年工资万元5.151.3年工资额万元487.732工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元5.982.3年工资额万元146.303企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.613.3年工资额万元36.974品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元57.175其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.745.3年工资额万元38.166职工工资总额万元4624.85五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4502.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1496.292002.39199.234502.601.1工程费用万元1496.292002.395437.391.1.1建筑工程费用万元1496.291496.2928.15%1.1.2设备购置及安装费万元2002.392002.3937.67%1.2工程建设其他费用万元1003.921003.9218.89%1.2.1无形资产万元405.15405.151.3预备费万元598.77598.771.3.1基本预备费万元247.76247.761.3.2涨价预备费万元351.01351.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元4502.604502.60(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金812.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5437.393268.633686.875437.395437.395437.391.1应收账款万元1631.22978.731223.411631.221631.221631.221.2存货万元2446.831468.101835.122446.832446.832446.831.2.1原辅材料万元734.05440.43550.54734.05734.05734.051.2.2燃料动力万元36.7022.0227.5336.7036.7036.701.2.3在产品万元1125.54675.33844.161125.541125.541125.541.2.4产成品万元550.54330.32412.90550.54550.54550.541.3现金万元1359.35815.611019.511359.351359.351359.352流动负债万元4624.852774.913468.644624.854624.854624.852.1应付账款万元4624.852774.913468.644624.854624.854624.853流动资金万元812.54487.52609.40812.54812.54812.544铺底流动资金万元270.84162.51203.13270.84270.84270.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5315.14万元,其中:固定资产投资4502.60万元,占项目总投资的84.71%;流动资金812.54万元,占项目总投资的15.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1496.29万元,占项目总投资的28.15%;设备购置费2002.39万元,占项目总投资的37.67%;其它投资1003.92万元,占项目总投资的18.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4502.60+812.54=5315.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4502.6084.71%1.1项目建设投资万元4502.6084.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元812.5415.29%3总投资万元万元5315.14二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4325.40万元,总成本18751.54万元,利润总额-14426.14万元,净利润75.38万元,增值税125.73万元,税金及附加-10819.60万元,所得税-3606.53万元;第二年收入5406.75万元,总成本22311.17万元,利润总额-16904.42万元,净利润-12678.32万元,增值税157.16万元,税金及附加79.16万元,所得税-4226.10万元;第三年生产负荷100%,收入7209.00万元,总成本5689.73万元,利润总额1519.27万元,净利润1139.45万元,增值税209.55万元,税金及附加85.44万元,所得税379.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7209.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=209.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4325.405406.757209.007209.007209.001.1床垫万元4325.405406.757209.007209.007209.002现价增加值万元1384.131

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