汽车内饰件投资项目立项申请报告_第1页
汽车内饰件投资项目立项申请报告_第2页
汽车内饰件投资项目立项申请报告_第3页
汽车内饰件投资项目立项申请报告_第4页
汽车内饰件投资项目立项申请报告_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 汽车内饰件投资项目立项申请报告汽车内饰件投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入6436.12万元,同比增长17.49%(958.28万元)。其中,主营业业务汽车内饰件生产及销售收入为5216.66万元,占营业总收入的81.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1581.81万元,较去年同期相比增长150.74万元,增长率10.53%;实现净利润1186.36万元,较去年同期相比增长184.97万元,增长率18.47%。二、项目概况(一)项目名称汽车内饰件投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积16354.84平方米(折合约24.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.89%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.82%,固定资产投资强度180.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16354.84平方米,建筑物基底占地面积9794.91平方米,总建筑面积24205.16平方米,其中:规划建设主体工程15507.21平方米,项目规划绿化面积1408.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费1329.96万元。(七)节能分析“汽车内饰件投资项目建设项目”,年用电量603410.26千瓦时,年总用水量6853.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.75吨标准煤/年。达产年综合节能量23.61吨标准煤/年,项目总节能率21.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5501.32万元,其中:固定资产投资4436.40万元,占项目总投资的80.64%;流动资金1064.92万元,占项目总投资的19.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7659.00万元,总成本费用5776.48万元,税金及附加96.58万元,利润总额1882.52万元,利税总额2238.76万元,税后净利润1411.89万元,达产年纳税总额826.87万元;达产年投资利润率34.22%,投资利税率40.69%,投资回报率25.66%,全部投资回收期5.40年,提供就业职位142个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地汽车内饰件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地汽车内饰件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“汽车内饰件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位142个,达产年纳税总额826.87万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.22%,投资利税率40.69%,全部投资回报率25.66%,全部投资回收期5.40年,固定资产投资回收期5.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、探索完善制造业创新体系,推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设,建立市场化的创新方向选择机制和鼓励创新的风险分担、利益共享机制。支持有条件的民营企业组建国家技术创新中心,攻克转化一批产业前沿和共性关键技术,培育具有国际影响力的行业领军企业。引导社会资本共同建设协同创新公共服务平台、重大科研基础设施及大型科研仪器,推动设施和仪器向社会开放。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16354.8424.52亩1.1容积率1.481.2建筑系数59.89%1.3投资强度万元/亩180.931.4基底面积平方米9794.911.5总建筑面积平方米24205.161.6绿化面积平方米1408.92绿化率5.82%2总投资万元5501.322.1固定资产投资万元4436.402.1.1土建工程投资万元1767.492.1.1.1土建工程投资占比万元32.13%2.1.2设备投资万元1329.962.1.2.1设备投资占比24.18%2.1.3其它投资万元1338.952.1.3.1其它投资占比24.34%2.1.4固定资产投资占比80.64%2.2流动资金万元1064.922.2.1流动资金占比19.36%3收入万元7659.004总成本万元5776.485利润总额万元1882.526净利润万元1411.897所得税万元1.488增值税万元259.669税金及附加万元96.5810纳税总额万元826.8711利税总额万元2238.7612投资利润率34.22%13投资利税率40.69%14投资回报率25.66%15回收期年5.4016设备数量台(套)11117年用电量千瓦时603410.2618年用水量立方米6853.7919总能耗吨标准煤74.7520节能率21.76%21节能量吨标准煤23.6122员工数量人142第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能源新技术、节能环保列入重点发展产业。其中,30 个省域均提出发展信息技术产业、新材料产业和生物产业;29 个省域提出发展高端装备制造业和节能环保产业;28 个省域提出发展新能源汽车产业,26 个省域提出发展能源新技术产业。数字创意产业作为 2016 年“十三五”国家战略性新兴产业发展规划新提出的重点领域,16 个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业。此外,部分地区的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相关产业划为重点发展的战略性新兴产业。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.89%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.82%,固定资产投资强度180.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6925.006925.0015507.2115507.211245.591.1主要生产车间4155.004155.009304.339304.33772.271.2辅助生产车间2216.002216.004962.314962.31398.591.3其他生产车间554.00554.00899.42899.4274.742仓储工程1469.241469.245653.675653.67330.272.1成品贮存367.31367.311413.421413.4282.572.2原料仓储764.00764.002939.912939.91171.742.3辅助材料仓库337.93337.931300.341300.3475.963供配电工程78.3678.3678.3678.365.153.1供配电室78.3678.3678.3678.365.154给排水工程90.1190.1190.1190.114.614.1给排水90.1190.1190.1190.114.615服务性工程930.52930.52930.52930.5254.365.1办公用房382.52382.52382.52382.5223.555.2生活服务548.00548.00548.00548.0021.836消防及环保工程262.50262.50262.50262.5017.256.1消防环保工程262.50262.50262.50262.5017.257项目总图工程39.1839.1839.1839.1873.617.1场地及道路硬化2699.87444.73444.737.2场区围墙444.732699.872699.877.3安全保卫室39.1839.1839.1839.188绿化工程1047.0836.65合计9794.9124205.1624205.161767.49六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4202.31万元,占计划投资的76.39%。其中:完成固定资产投资2913.78万元,占总投资的69.34%;完成流动资金投资1288.53,占总投资的30.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4202.311.1完成比例76.39%2完成固定资产投资万元2913.782.1完成比例69.34%3完成流动资金投资万元1288.533.1完成比例30.66%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员142人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人971.2人均年工资万元5.421.3年工资额万元538.842工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元5.482.3年工资额万元119.353企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.693.3年工资额万元42.494品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元63.025其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.305.3年工资额万元28.616职工工资总额万元5050.90五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4436.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1767.491329.96180.934436.401.1工程费用万元1767.491329.966115.821.1.1建筑工程费用万元1767.491767.4932.13%1.1.2设备购置及安装费万元1329.961329.9624.18%1.2工程建设其他费用万元1338.951338.9524.34%1.2.1无形资产万元763.97763.971.3预备费万元574.98574.981.3.1基本预备费万元246.08246.081.3.2涨价预备费万元328.90328.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元4436.404436.40(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1064.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6115.822662.493988.626115.826115.826115.821.1应收账款万元1834.751009.111467.801834.751834.751834.751.2存货万元2752.121513.672201.702752.122752.122752.121.2.1原辅材料万元825.64454.10660.51825.64825.64825.641.2.2燃料动力万元41.2822.7033.0341.2841.2841.281.2.3在产品万元1265.98696.291012.781265.981265.981265.981.2.4产成品万元619.23340.57495.38619.23619.23619.231.3现金万元1528.95840.931223.161528.951528.951528.952流动负债万元5050.902777.994040.725050.905050.905050.902.1应付账款万元5050.902777.994040.725050.905050.905050.903流动资金万元1064.92585.71851.941064.921064.921064.924铺底流动资金万元354.97195.24283.98354.97354.97354.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5501.32万元,其中:固定资产投资4436.40万元,占项目总投资的80.64%;流动资金1064.92万元,占项目总投资的19.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1767.49万元,占项目总投资的32.13%;设备购置费1329.96万元,占项目总投资的24.18%;其它投资1338.95万元,占项目总投资的24.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4436.40+1064.92=5501.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4436.4080.64%1.1项目建设投资万元4436.4080.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1064.9219.36%3总投资万元万元5501.32二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4212.45万元,总成本11637.61万元,利润总额-7425.16万元,净利润82.56万元,增值税142.81万元,税金及附加-5568.87万元,所得税-1856.29万元;第二年收入6127.20万元,总成本15769.64万元,利润总额-9642.44万元,净利润-7231.83万元,增值税207.73万元,税金及附加90.35万元,所得税-2410.61万元;第三年生产负荷100%,收入7659.00万元,总成本5776.48万元,利润总额1882.52万元,净利润1411.89万元,增值税259.66万元,税金及附加96.58万元,所得税470.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7659.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=259.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4212.456127.207659.007659.007659.001.1汽车内饰件万元4212.456127.207659.007659.007659.002现价增加值万元1347.981960.702450.88245

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论