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文档简介
泓域咨询MACRO/ 弹簧钢项目立项申请报告弹簧钢项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx公司实现营业收入9257.93万元,同比增长12.80%(1050.54万元)。其中,主营业业务弹簧钢生产及销售收入为8468.22万元,占营业总收入的91.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2164.96万元,较去年同期相比增长183.65万元,增长率9.27%;实现净利润1623.72万元,较去年同期相比增长291.71万元,增长率21.90%。二、项目概况(一)项目名称弹簧钢项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积18582.62平方米(折合约27.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.41%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度181.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18582.62平方米,建筑物基底占地面积14384.81平方米,总建筑面积30289.67平方米,其中:规划建设主体工程18702.95平方米,项目规划绿化面积2143.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费1865.70万元。(七)节能分析“弹簧钢项目建设项目”,年用电量1337006.11千瓦时,年总用水量10139.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.19吨标准煤/年。达产年综合节能量43.91吨标准煤/年,项目总节能率20.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6503.96万元,其中:固定资产投资5068.29万元,占项目总投资的77.93%;流动资金1435.67万元,占项目总投资的22.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13856.00万元,总成本费用10985.98万元,税金及附加121.83万元,利润总额2870.02万元,利税总额3387.71万元,税后净利润2152.51万元,达产年纳税总额1235.19万元;达产年投资利润率44.13%,投资利税率52.09%,投资回报率33.10%,全部投资回收期4.52年,提供就业职位220个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区弹簧钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区弹簧钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“弹簧钢项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位220个,达产年纳税总额1235.19万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.13%,投资利税率52.09%,全部投资回报率33.10%,全部投资回收期4.52年,固定资产投资回收期4.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为落实发展服务型制造专项行动指南目标要求,工业和信息化部于2016年12月印发通知,组织开展了服务型制造示范遴选工作,将遴选出一批服务型制造示范企业(项目、平台),并通过总结、推广典型经验,发挥示范带动作用,推动服务型制造发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18582.6227.86亩1.1容积率1.631.2建筑系数77.41%1.3投资强度万元/亩181.921.4基底面积平方米14384.811.5总建筑面积平方米30289.671.6绿化面积平方米2143.31绿化率7.08%2总投资万元6503.962.1固定资产投资万元5068.292.1.1土建工程投资万元2455.612.1.1.1土建工程投资占比万元37.76%2.1.2设备投资万元1865.702.1.2.1设备投资占比28.69%2.1.3其它投资万元746.982.1.3.1其它投资占比11.49%2.1.4固定资产投资占比77.93%2.2流动资金万元1435.672.2.1流动资金占比22.07%3收入万元13856.004总成本万元10985.985利润总额万元2870.026净利润万元2152.517所得税万元1.638增值税万元395.869税金及附加万元121.8310纳税总额万元1235.1911利税总额万元3387.7112投资利润率44.13%13投资利税率52.09%14投资回报率33.10%15回收期年4.5216设备数量台(套)5917年用电量千瓦时1337006.1118年用水量立方米10139.9019总能耗吨标准煤165.1920节能率20.91%21节能量吨标准煤43.9122员工数量人220第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃,现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域,企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力,但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中,医疗器械国内和进口分组招标,导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域,光伏市场转好,但光伏生产被列入产能过剩行业,企业难以融资。同时,企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在,2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时,平均弃风率达15.2%,同比上升6.8个百分点。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.41%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度181.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10170.0610170.0618702.9518702.951667.891.1主要生产车间6102.046102.0411221.7711221.771034.091.2辅助生产车间3254.423254.425984.945984.94533.721.3其他生产车间813.60813.601084.771084.77100.072仓储工程2157.722157.727531.377531.37488.462.1成品贮存539.43539.431882.841882.84122.112.2原料仓储1122.011122.013916.313916.31254.002.3辅助材料仓库496.28496.281732.221732.22112.353供配电工程115.08115.08115.08115.088.403.1供配电室115.08115.08115.08115.088.404给排水工程132.34132.34132.34132.347.514.1给排水132.34132.34132.34132.347.515服务性工程1366.561366.561366.561366.5688.635.1办公用房688.61688.61688.61688.6151.315.2生活服务677.95677.95677.95677.9538.096消防及环保工程385.51385.51385.51385.5128.136.1消防环保工程385.51385.51385.51385.5128.137项目总图工程57.5457.5457.5457.54110.617.1场地及道路硬化3677.46769.56769.567.2场区围墙769.563677.463677.467.3安全保卫室57.5457.5457.5457.548绿化工程1599.5555.98合计14384.8130289.6730289.672455.61六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4460.15万元,占计划投资的68.58%。其中:完成固定资产投资2766.38万元,占总投资的62.02%;完成流动资金投资1693.77,占总投资的37.98%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4460.151.1完成比例68.58%2完成固定资产投资万元2766.382.1完成比例62.02%3完成流动资金投资万元1693.773.1完成比例37.98%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员220人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1501.2人均年工资万元5.011.3年工资额万元615.292工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元5.572.3年工资额万元227.273企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.553.3年工资额万元64.164品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.144.3年工资额万元99.355其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.645.3年工资额万元54.026职工工资总额万元7278.99五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5068.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2455.611865.70181.925068.291.1工程费用万元2455.611865.708714.661.1.1建筑工程费用万元2455.612455.6137.76%1.1.2设备购置及安装费万元1865.701865.7028.69%1.2工程建设其他费用万元746.98746.9811.49%1.2.1无形资产万元318.84318.841.3预备费万元428.14428.141.3.1基本预备费万元245.59245.591.3.2涨价预备费万元182.55182.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元5068.295068.29(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1435.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8714.665579.426213.568714.668714.668714.661.1应收账款万元2614.401699.361830.082614.402614.402614.401.2存货万元3921.602549.042745.123921.603921.603921.601.2.1原辅材料万元1176.48764.71823.541176.481176.481176.481.2.2燃料动力万元58.8238.2441.1858.8258.8258.821.2.3在产品万元1803.941172.561262.761803.941803.941803.941.2.4产成品万元882.36573.53617.65882.36882.36882.361.3现金万元2178.661416.131525.072178.662178.662178.662流动负债万元7278.994731.345095.297278.997278.997278.992.1应付账款万元7278.994731.345095.297278.997278.997278.993流动资金万元1435.67933.191004.971435.671435.671435.674铺底流动资金万元478.55311.06334.99478.55478.55478.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6503.96万元,其中:固定资产投资5068.29万元,占项目总投资的77.93%;流动资金1435.67万元,占项目总投资的22.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2455.61万元,占项目总投资的37.76%;设备购置费1865.70万元,占项目总投资的28.69%;其它投资746.98万元,占项目总投资的11.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5068.29+1435.67=6503.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5068.2977.93%1.1项目建设投资万元5068.2977.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1435.6722.07%3总投资万元万元6503.96二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9006.40万元,总成本2622.18万元,利润总额6384.22万元,净利润105.21万元,增值税257.31万元,税金及附加4788.16万元,所得税1596.06万元;第二年收入9699.20万元,总成本2784.32万元,利润总额6914.88万元,净利润5186.16万元,增值税277.10万元,税金及附加107.58万元,所得税1728.72万元;第三年生产负荷100%,收入13856.00万元,总成本10985.98万元,利润总额2870.02万元,净利润2152.51万元,增值税395.86万元,税金及附加121.83万元,所得税717.50万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13856.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=395.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9006.409699.2013856.0013856.0013856.001.1弹簧钢万元9006.409699.2013856.0013856.0013856.002现价增加值万元2882.053103.744433.924433.924433.92
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