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泓域咨询MACRO/ 塑料绝缘固定装置投资项目立项申请报告塑料绝缘固定装置投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5186.82万元,同比增长19.00%(828.26万元)。其中,主营业业务塑料绝缘固定装置生产及销售收入为4753.48万元,占营业总收入的91.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1439.54万元,较去年同期相比增长139.29万元,增长率10.71%;实现净利润1079.65万元,较去年同期相比增长144.66万元,增长率15.47%。二、项目概况(一)项目名称塑料绝缘固定装置投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积18762.71平方米(折合约28.13亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.99%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度189.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18762.71平方米,建筑物基底占地面积13132.02平方米,总建筑面积23078.13平方米,其中:规划建设主体工程14151.04平方米,项目规划绿化面积1551.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费2027.80万元。(七)节能分析“塑料绝缘固定装置投资项目建设项目”,年用电量843277.22千瓦时,年总用水量4380.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.01吨标准煤/年。达产年综合节能量36.54吨标准煤/年,项目总节能率24.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6645.17万元,其中:固定资产投资5329.51万元,占项目总投资的80.20%;流动资金1315.66万元,占项目总投资的19.80%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9514.00万元,总成本费用7145.76万元,税金及附加114.25万元,利润总额2368.24万元,利税总额2809.14万元,税后净利润1776.18万元,达产年纳税总额1032.96万元;达产年投资利润率35.64%,投资利税率42.27%,投资回报率26.73%,全部投资回收期5.24年,提供就业职位150个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区塑料绝缘固定装置行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区塑料绝缘固定装置产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料绝缘固定装置投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位150个,达产年纳税总额1032.96万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.64%,投资利税率42.27%,全部投资回报率26.73%,全部投资回收期5.24年,固定资产投资回收期5.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用,加强政策宣传和督促检查,推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度,打造减轻企业负担综合服务平台,加强行政审批中介服务事项清理规范,完善企业举报查处机制,制止各种清单之外违规收费行为。(工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18762.7128.13亩1.1容积率1.231.2建筑系数69.99%1.3投资强度万元/亩189.461.4基底面积平方米13132.021.5总建筑面积平方米23078.131.6绿化面积平方米1551.70绿化率6.72%2总投资万元6645.172.1固定资产投资万元5329.512.1.1土建工程投资万元1658.332.1.1.1土建工程投资占比万元24.96%2.1.2设备投资万元2027.802.1.2.1设备投资占比30.52%2.1.3其它投资万元1643.382.1.3.1其它投资占比24.73%2.1.4固定资产投资占比80.20%2.2流动资金万元1315.662.2.1流动资金占比19.80%3收入万元9514.004总成本万元7145.765利润总额万元2368.246净利润万元1776.187所得税万元1.238增值税万元326.659税金及附加万元114.2510纳税总额万元1032.9611利税总额万元2809.1412投资利润率35.64%13投资利税率42.27%14投资回报率26.73%15回收期年5.2416设备数量台(套)6217年用电量千瓦时843277.2218年用水量立方米4380.8719总能耗吨标准煤104.0120节能率24.98%21节能量吨标准煤36.5422员工数量人150第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、按照顶层设计,我国到建国100周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想,国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领,2015年5月印发的中国制造2025,提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程,以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术,突破一批标志性产品和技术,提升中国制造业的整体竞争力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.99%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度189.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9284.349284.3414151.0414151.041118.541.1主要生产车间5570.605570.608490.628490.62693.491.2辅助生产车间2970.992970.994528.334528.33357.931.3其他生产车间742.75742.75820.76820.7667.112仓储工程1969.801969.805802.615802.61333.572.1成品贮存492.45492.451450.651450.6583.392.2原料仓储1024.301024.303017.363017.36173.462.3辅助材料仓库453.05453.051334.601334.6076.723供配电工程105.06105.06105.06105.066.793.1供配电室105.06105.06105.06105.066.794给排水工程120.81120.81120.81120.816.084.1给排水120.81120.81120.81120.816.085服务性工程1247.541247.541247.541247.5471.725.1办公用房533.24533.24533.24533.2433.175.2生活服务714.30714.30714.30714.3029.306消防及环保工程351.94351.94351.94351.9422.766.1消防环保工程351.94351.94351.94351.9422.767项目总图工程52.5352.5352.5352.5357.627.1场地及道路硬化3574.02747.47747.477.2场区围墙747.473574.023574.027.3安全保卫室52.5352.5352.5352.538绿化工程1178.6841.25合计13132.0223078.1323078.131658.33六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3672.07万元,占计划投资的55.26%。其中:完成固定资产投资2415.10万元,占总投资的65.77%;完成流动资金投资1256.97,占总投资的34.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3672.071.1完成比例55.26%2完成固定资产投资万元2415.102.1完成比例65.77%3完成流动资金投资万元1256.973.1完成比例34.23%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员150人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1021.2人均年工资万元4.971.3年工资额万元563.452工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.012.3年工资额万元158.973企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.053.3年工资额万元41.944品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元62.775其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.825.3年工资额万元39.746职工工资总额万元5067.94五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5329.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1658.332027.80189.465329.511.1工程费用万元1658.332027.806383.601.1.1建筑工程费用万元1658.331658.3324.96%1.1.2设备购置及安装费万元2027.802027.8030.52%1.2工程建设其他费用万元1643.381643.3824.73%1.2.1无形资产万元778.18778.181.3预备费万元865.20865.201.3.1基本预备费万元457.71457.711.3.2涨价预备费万元407.49407.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元5329.515329.51(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1315.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6383.603059.524982.516383.606383.606383.601.1应收账款万元1915.08861.791436.311915.081915.081915.081.2存货万元2872.621292.682154.472872.622872.622872.621.2.1原辅材料万元861.79387.80646.34861.79861.79861.791.2.2燃料动力万元43.0919.3932.3243.0943.0943.091.2.3在产品万元1321.41594.63991.051321.411321.411321.411.2.4产成品万元646.34290.85484.75646.34646.34646.341.3现金万元1595.90718.161196.931595.901595.901595.902流动负债万元5067.942280.573800.965067.945067.945067.942.1应付账款万元5067.942280.573800.965067.945067.945067.943流动资金万元1315.66592.05986.751315.661315.661315.664铺底流动资金万元438.55197.35328.91438.55438.55438.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6645.17万元,其中:固定资产投资5329.51万元,占项目总投资的80.20%;流动资金1315.66万元,占项目总投资的19.80%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1658.33万元,占项目总投资的24.96%;设备购置费2027.80万元,占项目总投资的30.52%;其它投资1643.38万元,占项目总投资的24.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5329.51+1315.66=6645.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5329.5180.20%1.1项目建设投资万元5329.5180.20%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1315.6619.80%3总投资万元万元6645.17二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4281.30万元,总成本17724.53万元,利润总额-13443.23万元,净利润92.69万元,增值税146.99万元,税金及附加-10082.42万元,所得税-3360.81万元;第二年收入7135.50万元,总成本26415.13万元,利润总额-19279.63万元,净利润-14459.72万元,增值税244.99万元,税金及附加104.45万元,所得税-4819.91万元;第三年生产负荷100%,收入9514.00万元,总成本7145.76万元,利润总额2368.24万元,净利润1776.18万元,增值税326.65万元,税金及附加114.25万元,所得税592.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9514.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=326.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4281.307135.509514.009514.009514.001.1塑料绝缘固定装置万元4281.307135.509514.009514.009514.002现价增加值万元1370.022283.36304

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