




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 施工升降机项目立项说明及投资计划施工升降机项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入2815.10万元,同比增长13.72%(339.67万元)。其中,主营业业务施工升降机生产及销售收入为2503.17万元,占营业总收入的88.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额646.90万元,较去年同期相比增长96.09万元,增长率17.45%;实现净利润485.17万元,较去年同期相比增长102.57万元,增长率26.81%。二、项目概况(一)项目名称施工升降机项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积10591.96平方米(折合约15.88亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.82%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度195.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10591.96平方米,建筑物基底占地面积6759.79平方米,总建筑面积17794.49平方米,其中:规划建设主体工程11157.32平方米,项目规划绿化面积1072.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费1021.41万元。(七)节能分析“施工升降机项目建设项目”,年用电量1037497.87千瓦时,年总用水量3199.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.78吨标准煤/年。达产年综合节能量54.76吨标准煤/年,项目总节能率24.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3521.53万元,其中:固定资产投资3106.13万元,占项目总投资的88.20%;流动资金415.40万元,占项目总投资的11.80%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3852.00万元,总成本费用3073.30万元,税金及附加55.26万元,利润总额778.70万元,利税总额941.37万元,税后净利润584.03万元,达产年纳税总额357.35万元;达产年投资利润率22.11%,投资利税率26.73%,投资回报率16.58%,全部投资回收期7.53年,提供就业职位59个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区施工升降机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区施工升降机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“施工升降机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位59个,达产年纳税总额357.35万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.11%,投资利税率26.73%,全部投资回报率16.58%,全部投资回收期7.53年,固定资产投资回收期7.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平,是企业发展的内在需求,也是企业适应转型升级、健康发展的必然要求,有助于进一步提高民营企业的发展质量和效益,增添新动力和发展活力,促进非公有制经济健康发展。引导企业创新管理、提质增效,既是当前的一项紧迫任务,也是一项长期的战略任务。从近期看,引导企业创新管理、提质增效,有利于企业有效控制成本,提高生产效率,加快技术创新,提升质量和服务水平,创新发展空间,是应对当前经济下行压力、稳增长的重要措施。从长远看,企业创新管理的能力和水平,不仅关系到单个企业的兴衰成败,更是体现产业乃至国家竞争力的重要方面。没有国际一流的管理水平和企业家,就不可能造就世界一流的经济和企业。因此,必须采取有效措施,鼓励和引导企业加强管理和管理创新,实现提质增效升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10591.9615.88亩1.1容积率1.681.2建筑系数63.82%1.3投资强度万元/亩195.601.4基底面积平方米6759.791.5总建筑面积平方米17794.491.6绿化面积平方米1072.55绿化率6.03%2总投资万元3521.532.1固定资产投资万元3106.132.1.1土建工程投资万元1450.512.1.1.1土建工程投资占比万元41.19%2.1.2设备投资万元1021.412.1.2.1设备投资占比29.00%2.1.3其它投资万元634.212.1.3.1其它投资占比18.01%2.1.4固定资产投资占比88.20%2.2流动资金万元415.402.2.1流动资金占比11.80%3收入万元3852.004总成本万元3073.305利润总额万元778.706净利润万元584.037所得税万元1.688增值税万元107.419税金及附加万元55.2610纳税总额万元357.3511利税总额万元941.3712投资利润率22.11%13投资利税率26.73%14投资回报率16.58%15回收期年7.5316设备数量台(套)10717年用电量千瓦时1037497.8718年用水量立方米3199.2919总能耗吨标准煤127.7820节能率24.90%21节能量吨标准煤54.7622员工数量人59第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、当前,传统制造业转型升级面临的困难比较突出的有三个方面:一是部分行业产能严重过剩问题进一步凸显。特别是钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝,也包括船舶,这几个行业产能严重过剩、供大于求的形势比较严峻。二是企业的盈利问题,特别是企业的经营成本出现了较快增长,比如劳动力成本、融资成本等。虽然近期大宗物资价格在下降,但是成本上升的压力依然存在。这样会挤压企业的利润空间,使企业的投资能力出现一定程度的下降。三是企业创新转型能力不足,特别是核心技术不掌握。这个问题比较普遍。传统产业转型升级最根本的途径是不要继续走规模扩张的路子,而是改变发展方式,把行业整体的增长动力转到创新驱动上来。但是这方面的缺陷还是比较明显的,而且不是一蹴而就的,需要一个比较长的过程,好在这样一个倒逼机制、创新机制已经慢慢形成。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.82%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度195.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4779.174779.1711157.3211157.321000.431.1主要生产车间2867.502867.506694.396694.39620.271.2辅助生产车间1529.331529.333570.343570.34320.141.3其他生产车间382.33382.33647.12647.1260.032仓储工程1013.971013.974314.164314.16281.332.1成品贮存253.49253.491078.541078.5470.332.2原料仓储527.26527.262243.362243.36146.292.3辅助材料仓库233.21233.21992.26992.2664.713供配电工程54.0854.0854.0854.083.973.1供配电室54.0854.0854.0854.083.974给排水工程62.1962.1962.1962.193.554.1给排水62.1962.1962.1962.193.555服务性工程642.18642.18642.18642.1841.885.1办公用房307.84307.84307.84307.8424.835.2生活服务334.34334.34334.34334.3420.506消防及环保工程181.16181.16181.16181.1613.296.1消防环保工程181.16181.16181.16181.1613.297项目总图工程27.0427.0427.0427.0485.737.1场地及道路硬化1783.89271.18271.187.2场区围墙271.181783.891783.897.3安全保卫室27.0427.0427.0427.048绿化工程580.8920.33合计6759.7917794.4917794.491450.51六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2659.55万元,占计划投资的75.52%。其中:完成固定资产投资1847.47万元,占总投资的69.47%;完成流动资金投资812.08,占总投资的30.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2659.551.1完成比例75.52%2完成固定资产投资万元1847.472.1完成比例69.47%3完成流动资金投资万元812.083.1完成比例30.53%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员59人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人401.2人均年工资万元4.541.3年工资额万元191.322工程技术人员工资2.1平均人数人92.2人均年工资万元5.152.3年工资额万元46.313企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元6.933.3年工资额万元13.254品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元29.125其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元5.695.3年工资额万元16.066职工工资总额万元2522.64五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3106.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1450.511021.41195.603106.131.1工程费用万元1450.511021.412938.041.1.1建筑工程费用万元1450.511450.5141.19%1.1.2设备购置及安装费万元1021.411021.4129.00%1.2工程建设其他费用万元634.21634.2118.01%1.2.1无形资产万元293.93293.931.3预备费万元340.28340.281.3.1基本预备费万元197.67197.671.3.2涨价预备费万元142.61142.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元3106.133106.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金415.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2938.041812.482451.152938.042938.042938.041.1应收账款万元881.41572.92705.13881.41881.41881.411.2存货万元1322.12859.381057.691322.121322.121322.121.2.1原辅材料万元396.64257.81317.31396.64396.64396.641.2.2燃料动力万元19.8312.8915.8719.8319.8319.831.2.3在产品万元608.18395.31486.54608.18608.18608.181.2.4产成品万元297.48193.36237.98297.48297.48297.481.3现金万元734.51477.43587.61734.51734.51734.512流动负债万元2522.641639.722018.112522.642522.642522.642.1应付账款万元2522.641639.722018.112522.642522.642522.643流动资金万元415.40270.01332.32415.40415.40415.404铺底流动资金万元138.4790.00110.77138.47138.47138.47(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3521.53万元,其中:固定资产投资3106.13万元,占项目总投资的88.20%;流动资金415.40万元,占项目总投资的11.80%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1450.51万元,占项目总投资的41.19%;设备购置费1021.41万元,占项目总投资的29.00%;其它投资634.21万元,占项目总投资的18.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3106.13+415.40=3521.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3106.1388.20%1.1项目建设投资万元3106.1388.20%1.2建设期利息万元-2流动资金万元415.4011.80%3总投资万元万元3521.53二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2503.80万元,总成本14796.42万元,利润总额-12292.62万元,净利润50.75万元,增值税69.82万元,税金及附加-9219.47万元,所得税-3073.16万元;第二年收入3081.60万元,总成本17490.90万元,利润总额-14409.30万元,净利润-10806.98万元,增值税85.93万元,税金及附加52.68万元,所得税-3602.32万元;第三年生产负荷100%,收入3852.00万元,总成本3073.30万元,利润总额778.70万元,净利润584.03万元,增值税107.41万元,税金及附加55.26万元,所得税194.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3852.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=107.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2503.803081.603852.003852.003852.001.1施工升降机万元2503.803081.603852.003852.00
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年辅导员招聘考试题库:职业生涯规划中的团队合作试题
- 2025年小学教师资格《综合素质》教育案例与反思试题库(含答案)
- 2025年医保报销流程专项考试题库答案解析
- 2025年地理环境与可持续发展初中学业水平考试模拟试卷及答案解析
- 2025年医保知识考试题库及答案:医保政策调整前后居民医保待遇变化试题
- 2025年医保政策调整与影响试题型及答案:医保知识应用解析试卷
- 材料及产品采购协议书范本
- 深度学习技术在肿瘤检测中的性能提升-洞察及研究
- 财务报告真实性保障-洞察及研究
- 污水处理排放标准研究-洞察及研究
- 2024年河北邢台市广宗县招聘事业单位人员考试真题
- 第三单元第2课时儿童乐园(教学设计)数学北师大版二年级上册2025
- 中国沈阳铁路局劳动合同8篇
- MOOC 跨文化交际通识通论-扬州大学 中国大学慕课答案
- 高血压与气温的关系
- 大学生活与高中生活的对比分析
- 《同人作品著作权法律问题研究》
- (新版标准日本语初级下册)第25课 教学课件 知识点+练习
- 德国企业的共同治理模式
- 集成电路器件与SPICE模型9
- 民宿经营管理培训教材
评论
0/150
提交评论