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泓域咨询MACRO/ 手套项目立项说明及投资计划手套项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx投资公司实现营业收入18516.84万元,同比增长13.92%(2262.15万元)。其中,主营业业务手套生产及销售收入为16064.30万元,占营业总收入的86.76%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4480.19万元,较去年同期相比增长966.90万元,增长率27.52%;实现净利润3360.14万元,较去年同期相比增长660.56万元,增长率24.47%。二、项目概况(一)项目名称手套项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积54427.20平方米(折合约81.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.29%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度173.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54427.20平方米,建筑物基底占地面积39345.42平方米,总建筑面积71843.90平方米,其中:规划建设主体工程52908.08平方米,项目规划绿化面积3634.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费6746.12万元。(七)节能分析“手套项目建设项目”,年用电量929850.65千瓦时,年总用水量18068.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.82吨标准煤/年。达产年综合节能量34.60吨标准煤/年,项目总节能率24.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18848.62万元,其中:固定资产投资14165.76万元,占项目总投资的75.16%;流动资金4682.86万元,占项目总投资的24.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34660.00万元,总成本费用26791.59万元,税金及附加347.94万元,利润总额7868.41万元,利税总额9301.65万元,税后净利润5901.31万元,达产年纳税总额3400.34万元;达产年投资利润率41.75%,投资利税率49.35%,投资回报率31.31%,全部投资回收期4.69年,提供就业职位492个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区手套行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区手套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“手套项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位492个,达产年纳税总额3400.34万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.75%,投资利税率49.35%,全部投资回报率31.31%,全部投资回收期4.69年,固定资产投资回收期4.69年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善技术创新服务平台。打造以制造业创新中心为重要节点的制造业创新体系,完善产业技术基础,增强产业共性技术供给,为民营企业技术创新提供支撑。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54427.2081.60亩1.1容积率1.321.2建筑系数72.29%1.3投资强度万元/亩173.601.4基底面积平方米39345.421.5总建筑面积平方米71843.901.6绿化面积平方米3634.67绿化率5.06%2总投资万元18848.622.1固定资产投资万元14165.762.1.1土建工程投资万元5036.062.1.1.1土建工程投资占比万元26.72%2.1.2设备投资万元6746.122.1.2.1设备投资占比35.79%2.1.3其它投资万元2383.582.1.3.1其它投资占比12.65%2.1.4固定资产投资占比75.16%2.2流动资金万元4682.862.2.1流动资金占比24.84%3收入万元34660.004总成本万元26791.595利润总额万元7868.416净利润万元5901.317所得税万元1.328增值税万元1085.309税金及附加万元347.9410纳税总额万元3400.3411利税总额万元9301.6512投资利润率41.75%13投资利税率49.35%14投资回报率31.31%15回收期年4.6916设备数量台(套)10417年用电量千瓦时929850.6518年用水量立方米18068.7819总能耗吨标准煤115.8220节能率24.06%21节能量吨标准煤34.6022员工数量人492第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.29%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度173.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27817.2127817.2152908.0852908.084079.581.1主要生产车间16690.3316690.3331744.8531744.852529.341.2辅助生产车间8901.518901.5116930.5916930.591305.471.3其他生产车间2225.382225.383068.673068.67244.772仓储工程5901.815901.8112308.2812308.28690.222.1成品贮存1475.451475.453077.073077.07172.562.2原料仓储3068.943068.946400.316400.31358.912.3辅助材料仓库1357.421357.422830.902830.90158.753供配电工程314.76314.76314.76314.7619.863.1供配电室314.76314.76314.76314.7619.864给排水工程361.98361.98361.98361.9817.764.1给排水361.98361.98361.98361.9817.765服务性工程3737.813737.813737.813737.81209.615.1办公用房1954.451954.451954.451954.45121.505.2生活服务1783.361783.361783.361783.36101.096消防及环保工程1054.461054.461054.461054.4666.526.1消防环保工程1054.461054.461054.461054.4666.527项目总图工程157.38157.38157.38157.38-207.937.1场地及道路硬化9848.512219.332219.337.2场区围墙2219.339848.519848.517.3安全保卫室157.38157.38157.38157.388绿化工程4583.88160.44合计39345.4271843.9071843.905036.06六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9756.55万元,占计划投资的51.76%。其中:完成固定资产投资6084.75万元,占总投资的62.37%;完成流动资金投资3671.80,占总投资的37.63%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9756.551.1完成比例51.76%2完成固定资产投资万元6084.752.1完成比例62.37%3完成流动资金投资万元3671.803.1完成比例37.63%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员492人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3351.2人均年工资万元5.981.3年工资额万元1448.792工程技术人员工资2.1平均人数人742.2人均年工资万元6.802.3年工资额万元417.883企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.613.3年工资额万元156.004品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元210.235其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.085.3年工资额万元134.016职工工资总额万元20480.21五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14165.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5036.066746.12173.6014165.761.1工程费用万元5036.066746.1225163.071.1.1建筑工程费用万元5036.065036.0626.72%1.1.2设备购置及安装费万元6746.126746.1235.79%1.2工程建设其他费用万元2383.582383.5812.65%1.2.1无形资产万元1384.601384.601.3预备费万元998.98998.981.3.1基本预备费万元455.13455.131.3.2涨价预备费万元543.85543.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元14165.7614165.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4682.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25163.0716597.6416768.4525163.0725163.0725163.071.1应收账款万元7548.924529.355661.697548.927548.927548.921.2存货万元11323.386794.038492.5411323.3811323.3811323.381.2.1原辅材料万元3397.012038.212547.763397.013397.013397.011.2.2燃料动力万元169.85101.91127.39169.85169.85169.851.2.3在产品万元5208.753125.253906.575208.755208.755208.751.2.4产成品万元2547.761528.661910.822547.762547.762547.761.3现金万元6290.773774.464718.086290.776290.776290.772流动负债万元20480.2112288.1315360.1620480.2120480.2120480.212.1应付账款万元20480.2112288.1315360.1620480.2120480.2120480.213流动资金万元4682.862809.723512.144682.864682.864682.864铺底流动资金万元1560.94936.571170.711560.941560.941560.94(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18848.62万元,其中:固定资产投资14165.76万元,占项目总投资的75.16%;流动资金4682.86万元,占项目总投资的24.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5036.06万元,占项目总投资的26.72%;设备购置费6746.12万元,占项目总投资的35.79%;其它投资2383.58万元,占项目总投资的12.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14165.76+4682.86=18848.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14165.7675.16%1.1项目建设投资万元14165.7675.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4682.8624.84%3总投资万元万元18848.62二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20796.00万元,总成本9953.83万元,利润总额10842.17万元,净利润295.85万元,增值税651.18万元,税金及附加8131.63万元,所得税2710.54万元;第二年收入25995.00万元,总成本11944.24万元,利润总额14050.76万元,净利润10538.07万元,增值税813.97万元,税金及附加315.39万元,所得税3512.69万元;第三年生产负荷100%,收入34660.00万元,总成本26791.59万元,利润总额7868.41万元,净利润5901.31万元,增值税1085.30万元,税金及附加347.94万元,所得税1967.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34660.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1085.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20796.0025995.0034660.0034660.0034660.001.1手套万元20796.0025995.0034660.0034660.0034660.002现价增加值万元6654.728318.4011091.2011091.2011091.203增值税万元651

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