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文档简介
泓域咨询MACRO/ 过山车项目立项说明及投资计划过山车项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入20692.33万元,同比增长33.55%(5198.47万元)。其中,主营业业务过山车生产及销售收入为18177.52万元,占营业总收入的87.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4950.05万元,较去年同期相比增长1107.47万元,增长率28.82%;实现净利润3712.54万元,较去年同期相比增长412.84万元,增长率12.51%。二、项目概况(一)项目名称过山车项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积37958.97平方米(折合约56.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.57%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度178.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37958.97平方米,建筑物基底占地面积22991.75平方米,总建筑面积46689.53平方米,其中:规划建设主体工程31216.05平方米,项目规划绿化面积2992.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费2845.61万元。(七)节能分析“过山车项目建设项目”,年用电量441410.55千瓦时,年总用水量21315.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.07吨标准煤/年。达产年综合节能量21.81吨标准煤/年,项目总节能率26.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13584.94万元,其中:固定资产投资10186.32万元,占项目总投资的74.98%;流动资金3398.62万元,占项目总投资的25.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31324.00万元,总成本费用24929.87万元,税金及附加257.67万元,利润总额6394.13万元,利税总额7533.75万元,税后净利润4795.60万元,达产年纳税总额2738.15万元;达产年投资利润率47.07%,投资利税率55.46%,投资回报率35.30%,全部投资回收期4.33年,提供就业职位576个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区过山车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区过山车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“过山车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位576个,达产年纳税总额2738.15万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.07%,投资利税率55.46%,全部投资回报率35.30%,全部投资回收期4.33年,固定资产投资回收期4.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、研发制造关键短板装备。我国从2009年正式启动实施“数控机床专项”,截止2016年,专项先后支持了大连光洋科技集团有限公司、北京精雕科技集团有限公司、三一集团有限公司等20余家民营企业30多项课题,取得了一系列重大成果。未来,除围绕机床行业全产业链进行布局外,还将持续聚焦于航空航天、汽车两大重点服务领域,衔接智能制造、“中国制造2025”等国家战略新需求,特别是机器人和增材制造,着力补齐重大装备短板,推动制造业战略性转型升级,为国家面向2030年的重大战略部署奠定基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37958.9756.91亩1.1容积率1.231.2建筑系数60.57%1.3投资强度万元/亩178.991.4基底面积平方米22991.751.5总建筑面积平方米46689.531.6绿化面积平方米2992.41绿化率6.41%2总投资万元13584.942.1固定资产投资万元10186.322.1.1土建工程投资万元3439.882.1.1.1土建工程投资占比万元25.32%2.1.2设备投资万元2845.612.1.2.1设备投资占比20.95%2.1.3其它投资万元3900.832.1.3.1其它投资占比28.71%2.1.4固定资产投资占比74.98%2.2流动资金万元3398.622.2.1流动资金占比25.02%3收入万元31324.004总成本万元24929.875利润总额万元6394.136净利润万元4795.607所得税万元1.238增值税万元881.959税金及附加万元257.6710纳税总额万元2738.1511利税总额万元7533.7512投资利润率47.07%13投资利税率55.46%14投资回报率35.30%15回收期年4.3316设备数量台(套)10817年用电量千瓦时441410.5518年用水量立方米21315.1319总能耗吨标准煤56.0720节能率26.10%21节能量吨标准煤21.8122员工数量人576第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、创新发展,引进社会资本。为支撑大健康产业发展壮大,高新区积极引进社会资本,采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。推动产业结构转型升级,构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路:加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。着力智能发展,推动企业转型升级。支持制造业与互联网融合发展,对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。加入在大数据、云计算、物联网领域,获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持,重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.57%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度178.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16255.1716255.1731216.0531216.052529.851.1主要生产车间9753.109753.1018729.6318729.631568.511.2辅助生产车间5201.655201.659989.149989.14809.551.3其他生产车间1300.411300.411810.531810.53151.792仓储工程3448.763448.7610057.7610057.76592.812.1成品贮存862.19862.192514.442514.44148.202.2原料仓储1793.361793.365230.045230.04308.262.3辅助材料仓库793.21793.212313.282313.28136.353供配电工程183.93183.93183.93183.9312.203.1供配电室183.93183.93183.93183.9312.204给排水工程211.52211.52211.52211.5210.914.1给排水211.52211.52211.52211.5210.915服务性工程2184.222184.222184.222184.22128.745.1办公用房1009.101009.101009.101009.1076.465.2生活服务1175.121175.121175.121175.1267.516消防及环保工程616.18616.18616.18616.1840.866.1消防环保工程616.18616.18616.18616.1840.867项目总图工程91.9791.9791.9791.9735.887.1场地及道路硬化6173.321216.121216.127.2场区围墙1216.126173.326173.327.3安全保卫室91.9791.9791.9791.978绿化工程2532.2188.63合计22991.7546689.5346689.533439.88六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9560.77万元,占计划投资的70.38%。其中:完成固定资产投资6449.60万元,占总投资的67.46%;完成流动资金投资3111.17,占总投资的32.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9560.771.1完成比例70.38%2完成固定资产投资万元6449.602.1完成比例67.46%3完成流动资金投资万元3111.173.1完成比例32.54%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员576人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3921.2人均年工资万元5.521.3年工资额万元1952.882工程技术人员工资2.1平均人数人862.2人均年工资万元5.522.3年工资额万元543.183企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元7.933.3年工资额万元154.364品质管理人员工资4.1平均人数人464.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元264.535其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元4.425.3年工资额万元168.176职工工资总额万元17126.10五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10186.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3439.882845.61178.9910186.321.1工程费用万元3439.882845.6120524.721.1.1建筑工程费用万元3439.883439.8825.32%1.1.2设备购置及安装费万元2845.612845.6120.95%1.2工程建设其他费用万元3900.833900.8328.71%1.2.1无形资产万元1568.741568.741.3预备费万元2332.092332.091.3.1基本预备费万元995.20995.201.3.2涨价预备费万元1336.891336.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元10186.3210186.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3398.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20524.7213331.1715549.1720524.7220524.7220524.721.1应收账款万元6157.424002.324310.196157.426157.426157.421.2存货万元9236.126003.486465.299236.129236.129236.121.2.1原辅材料万元2770.841801.041939.592770.842770.842770.841.2.2燃料动力万元138.5490.0596.98138.54138.54138.541.2.3在产品万元4248.622761.602974.034248.624248.624248.621.2.4产成品万元2078.131350.781454.692078.132078.132078.131.3现金万元5131.183335.273591.835131.185131.185131.182流动负债万元17126.1011131.9711988.2717126.1017126.1017126.102.1应付账款万元17126.1011131.9711988.2717126.1017126.1017126.103流动资金万元3398.622209.102379.033398.623398.623398.624铺底流动资金万元1132.86736.37793.011132.861132.861132.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13584.94万元,其中:固定资产投资10186.32万元,占项目总投资的74.98%;流动资金3398.62万元,占项目总投资的25.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3439.88万元,占项目总投资的25.32%;设备购置费2845.61万元,占项目总投资的20.95%;其它投资3900.83万元,占项目总投资的28.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10186.32+3398.62=13584.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10186.3274.98%1.1项目建设投资万元10186.3274.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3398.6225.02%3总投资万元万元13584.94二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20360.60万元,总成本3838.81万元,利润总额16521.79万元,净利润220.63万元,增值税573.27万元,税金及附加12391.34万元,所得税4130.45万元;第二年收入21926.80万元,总成本4058.05万元,利润总额17868.75万元,净利润13401.56万元,增值税617.37万元,税金及附加225.92万元,所得税4467.19万元;第三年生产负荷100%,收入31324.00万元,总成本24929.87万元,利润总额6394.13万元,净利润4795.60万元,增值税881.95万元,税金及附加257.67万元,所得税1598.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31324.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=881.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20360.6021926.8031324.0031324.0031324.001.1过山车万元20360.6021926.8031324.0031324.0031324.002现价增加值万元6515.397016.5810023.6810023.6810023.683
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