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文档简介
泓域咨询MACRO/ 红外光学石英玻璃项目立项申请报告红外光学石英玻璃项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入10042.58万元,同比增长32.31%(2452.28万元)。其中,主营业业务红外光学石英玻璃生产及销售收入为8167.07万元,占营业总收入的81.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2136.15万元,较去年同期相比增长494.90万元,增长率30.15%;实现净利润1602.11万元,较去年同期相比增长199.71万元,增长率14.24%。二、项目概况(一)项目名称红外光学石英玻璃项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积37058.52平方米(折合约55.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.90%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度177.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37058.52平方米,建筑物基底占地面积19233.37平方米,总建筑面积61517.14平方米,其中:规划建设主体工程42753.98平方米,项目规划绿化面积4847.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费4950.70万元。(七)节能分析“红外光学石英玻璃项目建设项目”,年用电量802024.66千瓦时,年总用水量5173.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.01吨标准煤/年。达产年综合节能量34.79吨标准煤/年,项目总节能率23.62%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11632.69万元,其中:固定资产投资9883.57万元,占项目总投资的84.96%;流动资金1749.12万元,占项目总投资的15.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12557.00万元,总成本费用9722.85万元,税金及附加195.14万元,利润总额2834.15万元,利税总额3420.21万元,税后净利润2125.61万元,达产年纳税总额1294.60万元;达产年投资利润率24.36%,投资利税率29.40%,投资回报率18.27%,全部投资回收期6.97年,提供就业职位183个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园红外光学石英玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园红外光学石英玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“红外光学石英玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位183个,达产年纳税总额1294.60万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.36%,投资利税率29.40%,全部投资回报率18.27%,全部投资回收期6.97年,固定资产投资回收期6.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是服务企业、补齐短板的重要举措。在企业信息化、知识产权、人才培养、投融资咨询、品牌推广、项目对接等方面,向企业提供覆盖其整个生命周期的完善的公共服务。推动各个综合和专业平台间的互联互通、资源共享,形成覆盖面广、市场影响大的公共服务网络体系,服务企业发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37058.5255.56亩1.1容积率1.661.2建筑系数51.90%1.3投资强度万元/亩177.891.4基底面积平方米19233.371.5总建筑面积平方米61517.141.6绿化面积平方米4847.17绿化率7.88%2总投资万元11632.692.1固定资产投资万元9883.572.1.1土建工程投资万元5442.912.1.1.1土建工程投资占比万元46.79%2.1.2设备投资万元4950.702.1.2.1设备投资占比42.56%2.1.3其它投资万元-510.042.1.3.1其它投资占比-4.38%2.1.4固定资产投资占比84.96%2.2流动资金万元1749.122.2.1流动资金占比15.04%3收入万元12557.004总成本万元9722.855利润总额万元2834.156净利润万元2125.617所得税万元1.668增值税万元390.929税金及附加万元195.1410纳税总额万元1294.6011利税总额万元3420.2112投资利润率24.36%13投资利税率29.40%14投资回报率18.27%15回收期年6.9716设备数量台(套)11417年用电量千瓦时802024.6618年用水量立方米5173.5719总能耗吨标准煤99.0120节能率23.62%21节能量吨标准煤34.7922员工数量人183第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.90%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度177.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13597.9913597.9942753.9842753.984161.061.1主要生产车间8158.798158.7925652.3925652.392579.861.2辅助生产车间4351.364351.3613681.2713681.271331.541.3其他生产车间1087.841087.842479.732479.73249.662仓储工程2885.012885.0112196.0512196.05863.272.1成品贮存721.25721.253049.013049.01215.822.2原料仓储1500.211500.216341.956341.95448.902.3辅助材料仓库663.55663.552805.092805.09198.553供配电工程153.87153.87153.87153.8712.253.1供配电室153.87153.87153.87153.8712.254给排水工程176.95176.95176.95176.9510.964.1给排水176.95176.95176.95176.9510.965服务性工程1827.171827.171827.171827.17129.335.1办公用房866.46866.46866.46866.4654.105.2生活服务960.71960.71960.71960.7166.586消防及环保工程515.45515.45515.45515.4541.056.1消防环保工程515.45515.45515.45515.4541.057项目总图工程76.9376.9376.9376.93162.377.1场地及道路硬化4814.70971.10971.107.2场区围墙971.104814.704814.707.3安全保卫室76.9376.9376.9376.938绿化工程1789.1662.62合计19233.3761517.1461517.145442.91六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7970.69万元,占计划投资的68.52%。其中:完成固定资产投资5542.06万元,占总投资的69.53%;完成流动资金投资2428.63,占总投资的30.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7970.691.1完成比例68.52%2完成固定资产投资万元5542.062.1完成比例69.53%3完成流动资金投资万元2428.633.1完成比例30.47%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员183人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1241.2人均年工资万元4.601.3年工资额万元664.172工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元5.882.3年工资额万元148.673企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.093.3年工资额万元52.664品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元85.515其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.635.3年工资额万元72.016职工工资总额万元8005.74五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9883.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5442.914950.70177.899883.571.1工程费用万元5442.914950.709754.861.1.1建筑工程费用万元5442.915442.9146.79%1.1.2设备购置及安装费万元4950.704950.7042.56%1.2工程建设其他费用万元-510.04-510.04-4.38%1.2.1无形资产万元-270.71-270.711.3预备费万元-239.33-239.331.3.1基本预备费万元-99.99-99.991.3.2涨价预备费万元-139.34-139.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元9883.579883.57(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1749.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9754.864250.787103.609754.869754.869754.861.1应收账款万元2926.461316.912341.172926.462926.462926.461.2存货万元4389.691975.363511.754389.694389.694389.691.2.1原辅材料万元1316.91592.611053.531316.911316.911316.911.2.2燃料动力万元65.8529.6352.6865.8565.8565.851.2.3在产品万元2019.26908.671615.412019.262019.262019.261.2.4产成品万元987.68444.46790.14987.68987.68987.681.3现金万元2438.721097.421950.972438.722438.722438.722流动负债万元8005.743602.586404.598005.748005.748005.742.1应付账款万元8005.743602.586404.598005.748005.748005.743流动资金万元1749.12787.101399.301749.121749.121749.124铺底流动资金万元583.03262.37466.43583.03583.03583.03(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11632.69万元,其中:固定资产投资9883.57万元,占项目总投资的84.96%;流动资金1749.12万元,占项目总投资的15.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5442.91万元,占项目总投资的46.79%;设备购置费4950.70万元,占项目总投资的42.56%;其它投资-510.04万元,占项目总投资的-4.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9883.57+1749.12=11632.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9883.5784.96%1.1项目建设投资万元9883.5784.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1749.1215.04%3总投资万元万元11632.69二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5650.65万元,总成本15208.84万元,利润总额-9558.19万元,净利润169.34万元,增值税175.91万元,税金及附加-7168.64万元,所得税-2389.55万元;第二年收入10045.60万元,总成本24594.94万元,利润总额-14549.34万元,净利润-10912.00万元,增值税312.74万元,税金及附加185.76万元,所得税-3637.34万元;第三年生产负荷100%,收入12557.00万元,总成本9722.85万元,利润总额2834.15万元,净利润2125.61万元,增值税390.92万元,税金及附加195.14万元,所得税708.54万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12557.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=390.92万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5650.6510045.6012557.0012557.0012557.001.1红外光学石英玻璃万元5650.6510045.6012557.0012557.0012557.002现价增加值万元1808.213214.594
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