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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维薄片项目立项申请报告玻璃纤维薄片项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入17764.46万元,同比增长24.81%(3531.25万元)。其中,主营业业务玻璃纤维薄片生产及销售收入为14935.96万元,占营业总收入的84.08%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4273.12万元,较去年同期相比增长951.04万元,增长率28.63%;实现净利润3204.84万元,较去年同期相比增长687.14万元,增长率27.29%。二、项目概况(一)项目名称玻璃纤维薄片项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积55794.55平方米(折合约83.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.49%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.05%,固定资产投资强度190.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55794.55平方米,建筑物基底占地面积42119.31平方米,总建筑面积58584.28平方米,其中:规划建设主体工程41903.81平方米,项目规划绿化面积2959.05平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费5182.55万元。(七)节能分析“玻璃纤维薄片项目建设项目”,年用电量711545.67千瓦时,年总用水量20031.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.16吨标准煤/年。达产年综合节能量34.67吨标准煤/年,项目总节能率21.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20420.76万元,其中:固定资产投资15933.65万元,占项目总投资的78.03%;流动资金4487.11万元,占项目总投资的21.97%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32818.00万元,总成本费用25447.26万元,税金及附加345.18万元,利润总额7370.74万元,利税总额8732.57万元,税后净利润5528.06万元,达产年纳税总额3204.51万元;达产年投资利润率36.09%,投资利税率42.76%,投资回报率27.07%,全部投资回收期5.19年,提供就业职位500个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心玻璃纤维薄片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心玻璃纤维薄片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃纤维薄片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位500个,达产年纳税总额3204.51万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.09%,投资利税率42.76%,全部投资回报率27.07%,全部投资回收期5.19年,固定资产投资回收期5.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用,加强政策宣传和督促检查,推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度,打造减轻企业负担综合服务平台,加强行政审批中介服务事项清理规范,完善企业举报查处机制,制止各种清单之外违规收费行为。(工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55794.5583.65亩1.1容积率1.051.2建筑系数75.49%1.3投资强度万元/亩190.481.4基底面积平方米42119.311.5总建筑面积平方米58584.281.6绿化面积平方米2959.05绿化率5.05%2总投资万元20420.762.1固定资产投资万元15933.652.1.1土建工程投资万元4942.042.1.1.1土建工程投资占比万元24.20%2.1.2设备投资万元5182.552.1.2.1设备投资占比25.38%2.1.3其它投资万元5809.062.1.3.1其它投资占比28.45%2.1.4固定资产投资占比78.03%2.2流动资金万元4487.112.2.1流动资金占比21.97%3收入万元32818.004总成本万元25447.265利润总额万元7370.746净利润万元5528.067所得税万元1.058增值税万元1016.659税金及附加万元345.1810纳税总额万元3204.5111利税总额万元8732.5712投资利润率36.09%13投资利税率42.76%14投资回报率27.07%15回收期年5.1916设备数量台(套)11617年用电量千瓦时711545.6718年用水量立方米20031.9819总能耗吨标准煤89.1620节能率21.96%21节能量吨标准煤34.6722员工数量人500第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向:新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式;高端装备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点;新材料产业政策体系保障措施完善,执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大;生物产业相关政策中财税金融政策不断完善,政策着力于打造产业集群,并将支持创新摆在突出的位置;新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面;新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面;节能环保产业政策覆盖全面,支持工具日趋多元化。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.49%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.05%,固定资产投资强度190.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29778.3529778.3541903.8141903.813888.401.1主要生产车间17867.0117867.0125142.2925142.292410.811.2辅助生产车间9529.079529.0713409.2213409.221244.291.3其他生产车间2382.272382.272430.422430.42233.302仓储工程6317.906317.9010842.3110842.31731.712.1成品贮存1579.471579.472710.582710.58182.932.2原料仓储3285.313285.315638.005638.00380.492.3辅助材料仓库1453.121453.122493.732493.73168.293供配电工程336.95336.95336.95336.9525.583.1供配电室336.95336.95336.95336.9525.584给排水工程387.50387.50387.50387.5022.884.1给排水387.50387.50387.50387.5022.885服务性工程4001.334001.334001.334001.33270.035.1办公用房2361.072361.072361.072361.07136.415.2生活服务1640.261640.261640.261640.26149.166消防及环保工程1128.801128.801128.801128.8085.706.1消防环保工程1128.801128.801128.801128.8085.707项目总图工程168.48168.48168.48168.48-228.017.1场地及道路硬化10945.532520.802520.807.2场区围墙2520.8010945.5310945.537.3安全保卫室168.48168.48168.48168.488绿化工程4164.34145.75合计42119.3158584.2858584.284942.04六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10762.49万元,占计划投资的52.70%。其中:完成固定资产投资7130.11万元,占总投资的66.25%;完成流动资金投资3632.38,占总投资的33.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10762.491.1完成比例52.70%2完成固定资产投资万元7130.112.1完成比例66.25%3完成流动资金投资万元3632.383.1完成比例33.75%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员500人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3401.2人均年工资万元4.671.3年工资额万元1713.892工程技术人员工资2.1平均人数人752.2人均年工资万元5.472.3年工资额万元409.083企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.013.3年工资额万元133.434品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.724.3年工资额万元236.675其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元7.785.3年工资额万元163.746职工工资总额万元15413.25五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15933.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4942.045182.55190.4815933.651.1工程费用万元4942.045182.5519900.361.1.1建筑工程费用万元4942.044942.0424.20%1.1.2设备购置及安装费万元5182.555182.5525.38%1.2工程建设其他费用万元5809.065809.0628.45%1.2.1无形资产万元2858.512858.511.3预备费万元2950.552950.551.3.1基本预备费万元1599.821599.821.3.2涨价预备费万元1350.731350.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元15933.6515933.65(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4487.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19900.3614993.5916109.9619900.3619900.3619900.361.1应收账款万元5970.113880.574776.095970.115970.115970.111.2存货万元8955.165820.867164.138955.168955.168955.161.2.1原辅材料万元2686.551746.262149.242686.552686.552686.551.2.2燃料动力万元134.3387.31107.46134.33134.33134.331.2.3在产品万元4119.372677.593295.504119.374119.374119.371.2.4产成品万元2014.911309.691611.932014.912014.912014.911.3现金万元4975.093233.813980.074975.094975.094975.092流动负债万元15413.2510018.6112330.6015413.2515413.2515413.252.1应付账款万元15413.2510018.6112330.6015413.2515413.2515413.253流动资金万元4487.112916.623589.694487.114487.114487.114铺底流动资金万元1495.69972.211196.561495.691495.691495.69(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20420.76万元,其中:固定资产投资15933.65万元,占项目总投资的78.03%;流动资金4487.11万元,占项目总投资的21.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4942.04万元,占项目总投资的24.20%;设备购置费5182.55万元,占项目总投资的25.38%;其它投资5809.06万元,占项目总投资的28.45%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15933.65+4487.11=20420.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15933.6578.03%1.1项目建设投资万元15933.6578.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4487.1121.97%3总投资万元万元20420.76二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21331.70万元,总成本7537.15万元,利润总额13794.55万元,净利润302.48万元,增值税660.82万元,税金及附加10345.91万元,所得税3448.64万元;第二年收入26254.40万元,总成本8890.23万元,利润总额17364.17万元,净利润13023.13万元,增值税813.32万元,税金及附加320.78万元,所得税4341.04万元;第三年生产负荷100%,收入32818.00万元,总成本25447.26万元,利润总额7370.74万元,净利润5528.06万元,增值税1016.65万元,税金及附加345.18万元,所得税1842.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32818.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1016.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21331.7026254.4032818.0032818.0032818.001.1玻璃纤维薄片万元21331.7026254.4032818.0032818.0032818.002现价增加值万元6826.148401.4
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