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文档简介
文件名称地震中逃生控制程序版本状态A/0文件编号页码数1/1生效日期地震虽然目前是人类无法避免和控制的,但只要掌握一些技巧,也是可以从灾难中将伤害降到最低的。 1.为了您自己和家人的人身安全请躲在桌子等坚固家具的下面 大的晃动时间约为1分钟左右。这是首先应顾及的是您自己与家人的人身安全。首先,在重心较低、且结实牢固的桌子下面躲避,并紧紧抓牢桌子腿。在没有桌子等可供藏身的场合,无论如何,也要用坐垫等物保护好头部。 2.摇晃时立即关火,失火时立即灭火 大地震时,也会有不能依赖消防车来灭火的情形。因此,我们每个人关火、灭火的这种努力,是能否将地震灾害控制在最小程度的重要因素。 从平时就养成即便是小的地震也关火的习惯吧。 为了不使火灾酿成大祸,家里人自不用说,左邻右舍之间互相帮助,厉行早期灭火是极为重要的。 地震的时候,关火的机会有三次 第一次机会在大的晃动来临之前的小的晃动之时 在感知小的晃动的瞬间,即刻互相招呼:“地震!快关火!”,关闭正在使用的取暖炉、煤气炉等。 第二次机会在大的晃动停息的时候 在发生大的晃动时去关火,放在煤气炉、取暖炉上面的水壶等滑落下来,那是很危险的。 大的晃动停息后,再一次呼喊:“关火!关火!”,并去关火。 第三次机会在着火之后 即便发生失火的情形,在1-2分钟之内,还是可以扑灭的。为了能够迅速灭火,请将灭火器、消防水桶经常放置在离用火场所较近的地方。 3.不要慌张地向户外跑 地震发生后,慌慌张张地向外跑,碎玻璃、屋顶上的砖瓦、广告牌等掉下来砸在身上,是很危险的。此外,水泥预制板墙、自动售货机等也有倒塌的危险,不要靠近这些物体。 4.将门打开,确保出口 钢筋水泥结构的房屋等,由于地震的晃动会造成门窗错位,打不开门,曾经发生有人被封闭在屋子里的事例。请将门打开,确保出口。 平时要事先想好万一被关在屋子里,如何逃脱的方法,准备好梯子、绳索等。 5.户外的场合,要保护好头部,避开危险之处 当大地剧烈摇晃,站立不稳的时候,人们都会有扶靠、抓住什么的心理。身边的门柱、墙壁大多会成为扶靠的对象。但是,这些看上去挺结实牢固的东西,实际上却是危险的。 在1987年日本宫城县海底地震时,由于水泥预制板墙、门柱的倒塌,曾经造成过多人死伤。务必不要靠近水泥预制板墙、门柱等躲避。 在繁华街、楼区,最危险的是玻璃窗、广告牌等物掉落下来砸伤人。要注意用手或手提包等物保护好头部。 此外,还应该注意自动售货机翻倒伤人。 在楼区时,根据情况,进入建筑物中躲避比较安全。 6.在百货公司、剧场时依工作人员的指示行动 在百货公司、地下街等人员较多的地方,最可怕的是发生混乱。请依照商店职员、警卫人员的指示来行动。 就地震而言,据说地下街是比较安全的。即便发生停电,紧急照明电也会即刻亮起来,请镇静地采取行动。 如发生火灾,即刻会充满烟雾。以压低身体的姿势避难,并做到绝对不吸烟。 搭乘电梯的话 在发生地震、火灾时,不能使用电梯。万一在搭乘电梯时遇到地震,将操作盘上各楼层的按钮全部按下,一旦停下,迅速离开电梯,确认安全后避难。 高层大厦以及近来的建筑物的电梯,都装有管制运行的装置。地震发生时,会自动的动作,停在最近的楼层。 万一被关在电梯中的话,请通过电梯中的专用电话与管理室联系、求助。 7.汽车靠路边停车,管制区域禁止行驶 发生大地震时,汽车会象轮胎泄了气似的,无法把握方向盘,难以驾驶。必须充分注意,避开十字路口将车子靠路边停下。为了不妨碍避难疏散的人和紧急车辆的通行,要让出道路的中间部分。 都市中心地区的绝大部分道路将会全面禁止通行。充分注意汽车收音机的广播,附近有警察的话,要依照其指示行事。 有必要避难时,为不致卷入火灾,请把车窗关好,车钥匙插在车上,不要锁车门,并和当地的人一起行动。 8.务必注意山崩、断崖落石或海啸 在山边、陡峭的倾斜地段,有发生山崩、断崖落石的危险,应迅速到安全的场所避难。 在海岸边,有遭遇海啸的危险。感知地震或发出海啸警报的话,请注意收音机、电视机等的信息,迅速到安全的场所避难。 9.避难时要徒步,携带物品应在最少限度 因地震造成的火灾,蔓延燃烧,出现危机生命、人身安全等情形时,采取避难的措施。避难的方法,原则上以市民防灾组织、街道等为单位,在负责人及警察等带领下采取徒步避难的方式,携带的物品应在最少限度。绝对不能利用汽车、自行车避难。 对于病人等的避难,当地居民的合作互助是不可缺少的。从平时起,邻里之间有必要在事前就避难的方式等进行商定。 10.不要听信谣言,不要轻举妄动 在发生大地震时,人们心理上易产生动摇。为防止混乱,每个人依据正确的信息,冷静地采取行动,极为重要。 从携带的收音机等中,把握正确的信息。相信从政府、警察、消防等防灾机构直接得到的信息,决不轻信不负责任的流言蜚语,不要轻举妄动。饰海装饰有限公司文件名称物料/品请购控制程序版本状态A/0文件编号PM-001页码数1/2生效日期4.5.2 非常用性生产辅料的请购。(指非做安全库存的生产辅料)4.5.3部门所需物料、物品、机器、设备的需求请购。4.7行政部4.7.1办公用品、维修配件和文具、耗材及后勤各类用品的请购。4.8 物控部4.8.1 对所有生产主料进行请购控制。4.8.2 可定为安全库存的生产辅料进行请购、控制。4.8.3 生产主料、生产辅料安全库存表的编制并分发至相关单位4.8.4 公司所有物料、物品的采购。4.8.5 各新物料/品的打样及供应商的开发。4.8.6 公司所有物料、物品的收货、发货。(同时执行部份物品须以旧换新作业)4.8.7 执行生产辅料物品之安全库存量的请购。4.12 生产部4.12.1 对所有采购物料、物品进行品质检验判定及确认。4.12.2 部门所需物料/品的需求请购。4.11 其它单位.4.11.1 对本单位所需各类物料/品及时提出请购申请与报批。5.0 程 序5.1 分类请购5.1.1 公司所有物料、物品共分为三大类进行请购控制作业,分别为生产物料、机器/设备、非生产物品。5.1.2 生产物料共分为生产主料、生产辅料、样品物料、公司广告宣传类用品等分四类请购控制。A、 生产主料:所有产品套料表上均有的物料为生产主料,由物控部请购控制。B、 生产辅料:所有产品的套料表上均没有作说明的物料,但生产过程中所需要用到的辅助材料、 机器配件、工具、劳保用品等均为生产辅料。辅料分为常用辅料和非常用生产辅料,常用辅料的划分可由物控部依据生产辅料每月的用料情况而定。属每月均需要用的生产辅料可划分为常用辅料,属每月偶然性用到的物料划分为非常用物料。常用物料、物品的划分由PMC须在次月5号前主导进行筛选评估一次,作次月安全库存量的限额变更。a. 常用生产辅料由PMC制定安全库存量进行控制,由材料仓库员依安全库存量进行请购。b. 非常用生产辅料由生产使用部门请购控制。饰海装饰有限公司文件名称物料/品请购控制程序版本状态A/0文件编号PM-001页码数1/3生效日期D. 公司广告宣传类用品:属公司形象推广、品牌建设、展厅样品、广告宣传等均由销售部视业务需要进行请购。5.1.3 机器设备共分为生产用机器、设备和非生产用的机器、设备两大类分别请购控制。A、生产用机器、设备:属于直接投入生产中的各类机器、治夹具、模具、各类 生产过程中的测试设备等均属生产用机器、设备,属生产用由生产部门或工序请购。B、非生产用的机器、设备:主要指部门建设性、日常事务性用料/品,非直接用于生产的机器、设备等。分别由各部门自行请购。5.1.4 非生产物品:主要指文具、礼品、厂服、及后勤各类用品。可由行政、后勤等部门根据实际需求请购。5.2 分类控制5.2.1 由PMC主导,其它相关部门配合,将生产物料、机器/设备、非生产物品等依据每月所需使用的情况,分别划分为依安全库存请购控制或依产品生产计划和临时请购控制。A.安全库存请购控制:安全库存量 =(物料周期+紧急购料时间)日用量a、生产主料由PMC依据产品BOM表的物料共用性较大及经常用到的物料和供货的难易度等情况,进行制定安全库存量请购,并制作生产主料安全库存表由生产厂、销售部会签,后至副总审批,审批后至总经理核准。经核准后的生产主料安全库存表方可执行安全请购控制作业。 b、生产部生产所用的生产辅料可由生产各工序提供各类辅料月用量表至仓库主管确认,再由生产部将辅料月用量表至PMC,PMC可将常用辅料列为安全库存请购之物料,并制定生产辅料安全库存表经部门生产各工序、仓库会签,会签后至副总审批,审批后交至总经理核准后方可执行以安全库存量方式请购控制作业。在未列入生产辅料安全库存表的生产辅料由生产部门视需要自行请购。c、各类需列入安全库存请购控制的物料一律须每月重新评估一次,并须在每月5日前评估完毕,作 业同上。d、经确认后的各类物料安全库存表须派发至相关单位一份执行作业。B.依产品生产计划单或临时请购控制a、生产主料凡是没有制定安全库量请购的物料、物品一律依产品生产计划的需求进行请购作业。b、生产辅料凡是没有制定安全库量请购的物料、物品一律由生产部门或其他部门依据生产需要或生产量来进行请购作业。c、其它各类物料、物品由各生产部门或其他各部门视需求请购作业。饰海装饰有限公司文件名称物料/品请购控制程序版本状态A/0文件编号PM-001页码数1/4生效日期5.3 物料请购5.3.1 生产主料 销售部所制定的销售预测、促销计划和未做库存的客户订单以及须补货至客户等等方面的产品需求一律以产品需求订单的方式同时传达至物控部一份,并考虑产品周期表上注明的产品周期时间,再在产品需求订单上备注清楚需求类别及须入库时间。入库时间原则上只能大于或等于产品周期天数,若属紧急需求时则依特殊情况处理。A、 物控科依据产品生产计划对照BOM表、原材料库存账将物料分类分析,属依跟批请购的物料,对照物料仓库库存及之前以下产品生产计划未发料的物料总需求量作出物料实际需求,并制定集创公司物料请购单经副总审批后,至采购复物料交期,若采购部确定有无法满足物料采购周期表所预测的交期时,须及时知悉物控,由物控同销售部作出产品生产计划入库时间的调整。B、 物控依请购单的物料交期作物料跟进,采购依物料交期作物料交货跟进及安排。采购作物料跟进时,若物料在交货期间有特殊情况不能按时交货,采购应至少提前2天时间知悉物控,由物控及时作出物料协调,无法协调时则至少提前1天半知悉生产部作出生产计划调整。采购作业参照【采购控制程序】作业。C、 化工类材料的请购由生产使用单位依据实际所需量认真核算后由该使用单位组长填写请购单,主管审核,经由相关仓库确认、副总批准、PMC审查后交至采购进行采购作业。D、 受安全库存管制的物料请购由物控依据生产主料安全库存表、仓库库容及物料库存现状、生产用料情况、在途量、采购周期表将确认需请购之物料/品填写请购单,交总经理批准后交由采购进行采购作业。5.3.2 其它物料A、 生产辅料及机器、设备、和非生产性物料/品由各部门属安全库存请购的部份由物控部制定安全库存量,(依本文安全库存量的制订作业)由材料仓仓管员依据每日发料记录清查实物库存,若低于安全库存时须及时填写请购单至本部门主管审核、物控部审查后交至采购采购。无制定安全库存的物料/品时由生产部门、使用部门自行请购,经本部门主管、经理/厂长审批,至物料仓库确认后交至总经理核准、物控审查后采购方可执行购置作业。B、样品物料和公司宣传类用品由使用部门依照需要制定物料请购单经部门主管、经理审批后至厂务复核,再交总经理核准后,采购方可执行作业。饰海装饰有限公司文件名称物料/品请购控制程序版本状态A/0文件编号PM-001页码数1/5生效日期5.4 物料采购作业5.4.1 采购组收到各类请购单后,由物控部进行分类为“订单采购”和“外出采购”两部分作业。采购作业参照【采购控制程序作业】。A、 订单采购:由采购跟单员根据请购单所规定的品名、物料编号、规格、品种、数量、交货期等在供应商一览表中选择合格的供应商并制定采购单经PMC部审核复查后再传真给相应供应商订购,并传至财务部及材料仓作为付款、收货依据。B、 外出采购:PMC部根据请购单之物料需求状况并结合目前供应商情况,将需外出采购的请购单交外出采购员采购。5.4.2 特殊五金或玻璃的采购:采购跟单员收到设计部提供的经受控或参考的五金/玻璃图纸、样品后,方可进行采购相关作业。5.4.3 其它非直接用于生产的零、辅材料及易耗件因品种较多、数量少且材料品种变更频繁,采购依据经审批后的非生产主料请购单,通知相应的供应商以直接送货之方式进行采购作业,无须编制采购单。但请购单须至仓库、财务一份作收货、付款依据。5.5 采购单作业及物料跟进5.5.1PMC部根据实际需要,对所有生产物料的采购周期进行预测分析,编制物料周期表,至总经理核准后传发生产部、业务部、等相关部门或人,并以此为物料跟催依据。采购部每月5日前须将物料周期表重新修订评估一次,作当月物料周期表。5.5.2采购须严格依据经审批后的请购单之交期编制采购单,经部门经理审批后须在1个工作日内传真至相关供应商并进行交期确认及回传。 5.5.3采购跟单员每天要将当天的采购单输入电脑,且每天上午8:30前打开系统采购订单跟踪,查看订单完成情况,且根据结果进行有效跟催落实。5.5.4日常跟催频率:采购跟单员至少须在下单后3天内进行第一次物料跟催,以了解供应商生产进度;随后在交货前1-3天内进行第二次跟催,以再次确认供应商是否将本公司下单之相关物料全部备好;对于因供应商问题而影响交期较频繁的厂家应根据情况增加跟催次数;跟催过程中遇异常情况须同相关单位(包括供应商)沟通协调,当在本职责范围内不能自行解决的,要以书面形式知会相应主管进行协调。确实影响交期的须第一时间填制材料延误记录表经审批后传递至物控、生产部知悉,以利生产部作生产计划协调。至物料仓库收货仓一份,以利来料时及时送检入仓,及时发料至生产单位。5.5.5当供应商在延至时间内材料到厂时,收货人员须在材料到厂后20分钟内通知生产部门以便及时领用。对于已发延误通知,但供应商仍未交货或已确认在延至时间内仍无法到厂的材料须再次分发材料延误记录表至生产部。同上作业。饰海装饰有限公司文件名称物料/品请购控制程序版本状态A/0文件编号PM-001页码数1/6生效日期5.5.6 在采购跟催过程中发现因技术资料错误或错订、漏订、品质异常以及供应商原因无法按原定交期交付物料,经确认可导致生产延期的,采购应在生产部门使用该物料的原计划日期的3天前以材料延误记录表形式通知pmc及生产部。由生产部提前作生产计划协调变更。5.5.7 因供应商原因导致采购单无法实施需转单至另一供应商生产的,采购跟单员须及时开具采购变更通知单经老总批准后作相应的材料转单作业。并重新编制采购单至另一供应商,如确实影响交期的须及时发出材料延误记录表至生产部作生协调处理。5.6物料供应异常情况处理5.6.1 生产部须将审批后的产品生产计划及时传至PMC、采购、生产各工序,设计部须保证BOM等相关技术资料的及时性、完整性和准确性以配合生产。 5.6.2 对于各类材料因各种原因产生的延误情形,物PMC物控组须于次月5日前进行全面汇总并制作月份材料延误汇总及分析表,注明日期、材料种类、延误原因、责任归属并发至相关责任单位以便共同改善。5.6.3 采购组每月末最后一天分别依据各供应商的品质状况、交期及延误情形编制供应商交货统计分析表,作供应商交期及时率评估,以反映各供应商期间内的配合及服务情况,经老总复核、批准后并存档。5.7 物料验收及入库作业5.7.1 物料仓收货人员依据采购订单、实物、送货单三者一致的原则收货,若有不相符时,及时知悉相应采购人员采取相应处理措施。 5.7.2 收货后查对欠料报表是否属于急料,急料时需立即知悉生产部门、PMC部特急处理。属正常送货时须在收货后的15分钟内填写来料检验入库单至生产部报检。生产部在接到来料检验入库通知后15分钟内赶到现场检验。5.7.3 生产部依据检验标准书进行来料检验作业,所有来料须在当天前检验完毕。特急物料应立即处理。5.7.4 检验完毕后须在来料检验入库单上注明合格或退货否,退货物料须在来料检验入库单交至收货人员。当天所有物料来料检验入库单必须在当天前交至收货人员。5.7.5 收货人员将合格物料及来料检验入库单管验收无误后取一联来料检验入库单作电脑帐处理并存档。收货人员将来料检验入库单做好收货记录,并须在次日上午8:30前将其它三联来料检验入库单分别派发至PMC、财务、各一份,派发至属供应商联,由收货人员整理保留作供应商对帐联,由收货人员以单据交接签收的方式同供应商交接来料入仓单。5.7.6 收货人员将退货物料搬至“退货区”,当天内须制作退货申请表至采购、PMC各一份,采购组须立即联络供应商作退补货处理,退补货须在7天内处理完成。物控依退货申请单监控跟进采购退补货作业。5.7.7 所有工具、设备、设备零配件、水暖器材等物料入库前需经品质部、设备维修人员或使用部门共同检验合格后方可办理收货手续,入仓后对照各部门请购单1小时内通知领料,由申领部门开出领料单至本部门主饰海装饰有限公司文件名称物料/品请购控制程序版本状态A/0文件编号PM-001页码数1/7生效日期管核准后,仓库即可办理出仓手续。5.8 物料出仓作业5.8.1 PMC部依产品生产计划,提前两个工作日前制作套料单至生产部作生产安排,由生产部提前1个工作日通知仓库提前备料。 5.8.2 仓库依据套料单的套料明细提前备料及发料,生产部物料员依套料单的套料明细领料签收。若是有不可能分开拆散的部份物料可以按整件发料至生产单位,但生产单位要开具借料单签收套料单无定额发料的物料数量,待下次套料单发料扣数或待生产结案后再行将余料退仓。5.8.3 物料仓仓管在发料时若有欠料的情况下,须出具欠料单至生产单位、PMC、采购各一份,生产单位可依欠料单进行下次领料,采购单位及时作物料跟进。5.9 不良料退补作业5.9.1 在生产过程中之不良料由物料员将物料清点清楚,并填写退/补料申请单至品质部检验确认,并在物料包装上张贴不良标签作以识别。确认结果分两种情况处理。A 属供应商来料不良:退料部门将退/补料单至来料检验质检确认属实后,由厂长审核。B 属制程中不良料时:生产部物料员将退/ 补料单至生产厂长/老总分别确认。5.9.2 生产部退料人将已作品质判定及签名的退/补料单至物控部物控审批。属来料不良退/补料单须经生产经理签名确认即可,属生产不良退/补料单须经生产厂长、老总签名确认。生产退/补料pmc部分别作以下两种方式处理。A、 供应商来料不良退补料:采购员即联络供应商退货及补货,pmc及时进行生产协调及退补货跟进。B、属制程不良退补料时:pmc须查对物料库存情况,若库存不够时须请购补充。5.9.3 属生产不良补料时经pmc核准后,即可执行补料作业;遇有贵重物料或大批量的补料时, 须呈报老总核准。属供应商来料不良时, 由PMC审批即可。5.9.4 若生产部门无须补料时,退料部门须在退/补料单上之补料栏内注明“无须补料”。生产退补料须报废补件的请参照【报废作业流程】作业。5.9.5 仓管对照退/补料单执行收发料作业,生产不良料入不良料仓,供应商来料不良入物料退货仓。若仓库不够补料时,仓管须在退/补料单上注明欠料数量。并开具欠料单至PMC及生产部门。待物料到仓后即通知生产部门领料。5.9.6 物料仓管执行退补料作业完毕后将单据分别派发至采购、PMC各一份,属生产不良料之退/补料单则无须派发至采购。饰海装饰有限公司文件名称物料/品请购控制程序版本状态A/0文件编号PM-001页码数1/8生效日期5.10 批号结案5.10.1 生产部门每当单个批号的成品如数完工后,24小时内需将不再生产的余料填写退/补料单至品质部作品质判定,品质检验及入仓作业与上作业相同。5.11 生产不良物料的处理5.11.1各类不良品物料及物品的处理请参照公司物料、物品报废作业程序作业。6.0 公司财务部在对帐及承付款项,应严格依上述规定的请购流程进行监督和控制,对于未按上述规定办理自行购买的物料(品)不予办理请款业务,不得承付相应的款项。7.0 相关表单:7.1产品需求订单7.2采购周期表7.3物料安全库存表7.4请购单7.5来料检验入仓单7.6 套料单7.7成品入库单7.8退/补料单7.9批号结案单7.10欠料单7.11月份材料延误汇总及分析表7.12采购跟催表7.13供应商一览表7.14采购单715 借料单8.0相关程序:
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