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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高温合金粉末投资项目立项申请报告高温合金粉末投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx科技公司实现营业收入15009.93万元,同比增长14.80%(1934.67万元)。其中,主营业业务高温合金粉末生产及销售收入为12743.88万元,占营业总收入的84.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3967.68万元,较去年同期相比增长891.66万元,增长率28.99%;实现净利润2975.76万元,较去年同期相比增长290.25万元,增长率10.81%。二、项目概况(一)项目名称高温合金粉末投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积50925.45平方米(折合约76.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.52%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.13%,固定资产投资强度160.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50925.45平方米,建筑物基底占地面积29801.57平方米,总建筑面积57036.50平方米,其中:规划建设主体工程45039.13平方米,项目规划绿化面积4065.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费5777.56万元。(七)节能分析“高温合金粉末投资项目建设项目”,年用电量794294.89千瓦时,年总用水量26163.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.85吨标准煤/年。达产年综合节能量36.93吨标准煤/年,项目总节能率26.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16087.32万元,其中:固定资产投资12261.81万元,占项目总投资的76.22%;流动资金3825.51万元,占项目总投资的23.78%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28986.00万元,总成本费用22014.60万元,税金及附加319.09万元,利润总额6971.40万元,利税总额8252.06万元,税后净利润5228.55万元,达产年纳税总额3023.51万元;达产年投资利润率43.33%,投资利税率51.30%,投资回报率32.50%,全部投资回收期4.58年,提供就业职位551个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心高温合金粉末行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心高温合金粉末产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“高温合金粉末投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位551个,达产年纳税总额3023.51万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.33%,投资利税率51.30%,全部投资回报率32.50%,全部投资回收期4.58年,固定资产投资回收期4.58年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50925.4576.35亩1.1容积率1.121.2建筑系数58.52%1.3投资强度万元/亩160.601.4基底面积平方米29801.571.5总建筑面积平方米57036.501.6绿化面积平方米4065.06绿化率7.13%2总投资万元16087.322.1固定资产投资万元12261.812.1.1土建工程投资万元4291.512.1.1.1土建工程投资占比万元26.68%2.1.2设备投资万元5777.562.1.2.1设备投资占比35.91%2.1.3其它投资万元2192.742.1.3.1其它投资占比13.63%2.1.4固定资产投资占比76.22%2.2流动资金万元3825.512.2.1流动资金占比23.78%3收入万元28986.004总成本万元22014.605利润总额万元6971.406净利润万元5228.557所得税万元1.128增值税万元961.579税金及附加万元319.0910纳税总额万元3023.5111利税总额万元8252.0612投资利润率43.33%13投资利税率51.30%14投资回报率32.50%15回收期年4.5816设备数量台(套)9717年用电量千瓦时794294.8918年用水量立方米26163.4719总能耗吨标准煤99.8520节能率26.69%21节能量吨标准煤36.9322员工数量人551第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、强化供给侧结构性改革,推进技术创新,强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区,培育国家级循环化改造试点,贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目,鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术,积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式,促进技术产品创新和经营管理优化,提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动,积极发展面向制造环节的分享经济,提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用,加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.52%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.13%,固定资产投资强度160.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21069.7121069.7145039.1345039.133727.691.1主要生产车间12641.8312641.8327023.4827023.482311.171.2辅助生产车间6742.316742.3114412.5214412.521192.861.3其他生产车间1685.581685.582612.272612.27223.662仓储工程4470.244470.247798.297798.29469.402.1成品贮存1117.561117.561949.571949.57117.352.2原料仓储2324.522324.524055.114055.11244.092.3辅助材料仓库1028.161028.161793.611793.61107.963供配电工程238.41238.41238.41238.4116.143.1供配电室238.41238.41238.41238.4116.144给排水工程274.17274.17274.17274.1714.444.1给排水274.17274.17274.17274.1714.445服务性工程2831.152831.152831.152831.15170.425.1办公用房1525.871525.871525.871525.8789.875.2生活服务1305.281305.281305.281305.2877.596消防及环保工程798.68798.68798.68798.6854.086.1消防环保工程798.68798.68798.68798.6854.087项目总图工程119.21119.21119.21119.21-245.837.1场地及道路硬化7736.881493.411493.417.2场区围墙1493.417736.887736.887.3安全保卫室119.21119.21119.21119.218绿化工程2433.2985.17合计29801.5757036.5057036.504291.51六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8323.53万元,占计划投资的51.74%。其中:完成固定资产投资5640.78万元,占总投资的67.77%;完成流动资金投资2682.75,占总投资的32.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8323.531.1完成比例51.74%2完成固定资产投资万元5640.782.1完成比例67.77%3完成流动资金投资万元2682.753.1完成比例32.23%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员551人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3751.2人均年工资万元4.821.3年工资额万元2109.992工程技术人员工资2.1平均人数人832.2人均年工资万元5.002.3年工资额万元459.333企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元7.483.3年工资额万元153.774品质管理人员工资4.1平均人数人444.2人均年工资万元5.434.3年工资额万元240.155其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元7.015.3年工资额万元124.216职工工资总额万元15191.93五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12261.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4291.515777.56160.6012261.811.1工程费用万元4291.515777.5619017.441.1.1建筑工程费用万元4291.514291.5126.68%1.1.2设备购置及安装费万元5777.565777.5635.91%1.2工程建设其他费用万元2192.742192.7413.63%1.2.1无形资产万元1287.091287.091.3预备费万元905.65905.651.3.1基本预备费万元400.40400.401.3.2涨价预备费万元505.25505.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元12261.8112261.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3825.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19017.447998.8713312.8919017.4419017.4419017.441.1应收账款万元5705.232282.093993.665705.235705.235705.231.2存货万元8557.853423.145990.498557.858557.858557.851.2.1原辅材料万元2567.361026.941797.152567.362567.362567.361.2.2燃料动力万元128.3751.3589.86128.37128.37128.371.2.3在产品万元3936.611574.642755.633936.613936.613936.611.2.4产成品万元1925.52770.211347.861925.521925.521925.521.3现金万元4754.361901.743328.054754.364754.364754.362流动负债万元15191.936076.7710634.3515191.9315191.9315191.932.1应付账款万元15191.936076.7710634.3515191.9315191.9315191.933流动资金万元3825.511530.202677.863825.513825.513825.514铺底流动资金万元1275.16510.07892.621275.161275.161275.16(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16087.32万元,其中:固定资产投资12261.81万元,占项目总投资的76.22%;流动资金3825.51万元,占项目总投资的23.78%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4291.51万元,占项目总投资的26.68%;设备购置费5777.56万元,占项目总投资的35.91%;其它投资2192.74万元,占项目总投资的13.63%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12261.81+3825.51=16087.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12261.8176.22%1.1项目建设投资万元12261.8176.22%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3825.5123.78%3总投资万元万元16087.32二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11594.40万元,总成本9538.18万元,利润总额2056.22万元,净利润249.86万元,增值税384.63万元,税金及附加1542.16万元,所得税514.05万元;第二年收入20290.20万元,总成本14812.62万元,利润总额5477.58万元,净利润4108.19万元,增值税673.10万元,税金及附加284.47万元,所得税1369.39万元;第三年生产负荷100%,收入28986.00万元,总成本22014.60万元,利润总额6971.40万元,净利润5228.55万元,增值税961.57万元,税金及附加319.09万元,所得税1742.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28986.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=961.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11594.4020290.2028986.0028986.0028986.001.1高温合金粉末万元11594.4020290.2028986.0028986.0028986.002现价增加值万元3710.216492.869275.529275.529275.52
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