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泓域咨询MACRO/ 烯唑醇项目立项申请报告烯唑醇项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx有限公司实现营业收入8722.15万元,同比增长12.44%(965.08万元)。其中,主营业业务烯唑醇生产及销售收入为8068.13万元,占营业总收入的92.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2113.31万元,较去年同期相比增长295.07万元,增长率16.23%;实现净利润1584.98万元,较去年同期相比增长253.69万元,增长率19.06%。二、项目概况(一)项目名称烯唑醇项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积30902.11平方米(折合约46.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.30%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度182.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30902.11平方米,建筑物基底占地面积19870.06平方米,总建筑面积50061.42平方米,其中:规划建设主体工程33331.86平方米,项目规划绿化面积3088.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费2604.65万元。(七)节能分析“烯唑醇项目建设项目”,年用电量532459.10千瓦时,年总用水量11492.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.42吨标准煤/年。达产年综合节能量25.83吨标准煤/年,项目总节能率23.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10140.62万元,其中:固定资产投资8443.18万元,占项目总投资的83.26%;流动资金1697.44万元,占项目总投资的16.74%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15318.00万元,总成本费用11739.06万元,税金及附加182.85万元,利润总额3578.94万元,利税总额4255.44万元,税后净利润2684.20万元,达产年纳税总额1571.24万元;达产年投资利润率35.29%,投资利税率41.96%,投资回报率26.47%,全部投资回收期5.28年,提供就业职位244个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地烯唑醇行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地烯唑醇产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“烯唑醇项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位244个,达产年纳税总额1571.24万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.29%,投资利税率41.96%,全部投资回报率26.47%,全部投资回收期5.28年,固定资产投资回收期5.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进简政放权、放管结合、优化服务,精简和优化行政审批,清理相关政策法规,建立和完善市场准入负面清单制度,构建完善市场准入管理新体制,保障民营经济依法平等参与市场竞争。(发展改革委、各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30902.1146.33亩1.1容积率1.621.2建筑系数64.30%1.3投资强度万元/亩182.241.4基底面积平方米19870.061.5总建筑面积平方米50061.421.6绿化面积平方米3088.30绿化率6.17%2总投资万元10140.622.1固定资产投资万元8443.182.1.1土建工程投资万元3858.392.1.1.1土建工程投资占比万元38.05%2.1.2设备投资万元2604.652.1.2.1设备投资占比25.69%2.1.3其它投资万元1980.142.1.3.1其它投资占比19.53%2.1.4固定资产投资占比83.26%2.2流动资金万元1697.442.2.1流动资金占比16.74%3收入万元15318.004总成本万元11739.065利润总额万元3578.946净利润万元2684.207所得税万元1.628增值税万元493.659税金及附加万元182.8510纳税总额万元1571.2411利税总额万元4255.4412投资利润率35.29%13投资利税率41.96%14投资回报率26.47%15回收期年5.2816设备数量台(套)7417年用电量千瓦时532459.1018年用水量立方米11492.0519总能耗吨标准煤66.4220节能率23.14%21节能量吨标准煤25.8322员工数量人244第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、发达国家纷纷实施“再工业化”战略,制造业重新成为各国竞争的主战场。进入21世纪,发达国家相继出台扶持制造业发展的政策。如美国发布先进制造业国家战略计划,提出重点发展航空航天、医疗设备、卫星通信、科技咨询等50个能够维持美国当前发展和持久繁荣的关键产业。德国提出工业4.0,日本启动再兴战略,法国颁布新工业法,韩国发布未来增长动力计划等。同时,新兴国家纷纷把发展制造业上升为国家战略。各国都力图抢占高端制造市场并不断扩大竞争优势。全球贸易和投资规则深刻改变,制造业发展的国际环境更趋复杂。发达国家正在制定制造业国际投资、贸易和服务新规则,如美国积极主导的跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判达成协议,意图通过贸易和服务自由、货币自由兑换、税制公平、国企私有化、保护劳工权益、保护知识产权、保护环境资源、信息自由等,促进亚太地区的贸易自由。这在一定程度上弱化了我国加入世界贸易组织后的贸易优势,对我国制造业拓展国际市场,提高在全球价值链分工中的地位形成新挑战。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.30%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度182.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14048.1314048.1333331.8633331.862825.891.1主要生产车间8428.888428.8819999.1219999.121752.051.2辅助生产车间4495.404495.4010666.2010666.20904.281.3其他生产车间1123.851123.851933.251933.25169.552仓储工程2980.512980.5110874.2110874.21670.492.1成品贮存745.13745.132718.552718.55167.622.2原料仓储1549.871549.875654.595654.59348.652.3辅助材料仓库685.52685.522501.072501.07154.213供配电工程158.96158.96158.96158.9611.033.1供配电室158.96158.96158.96158.9611.034给排水工程182.80182.80182.80182.809.864.1给排水182.80182.80182.80182.809.865服务性工程1887.661887.661887.661887.66116.395.1办公用房876.76876.76876.76876.7655.025.2生活服务1010.901010.901010.901010.9063.786消防及环保工程532.52532.52532.52532.5236.946.1消防环保工程532.52532.52532.52532.5236.947项目总图工程79.4879.4879.4879.48126.577.1场地及道路硬化5414.47855.95855.957.2场区围墙855.955414.475414.477.3安全保卫室79.4879.4879.4879.488绿化工程1749.0461.22合计19870.0650061.4250061.423858.39六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5443.52万元,占计划投资的53.68%。其中:完成固定资产投资4340.11万元,占总投资的79.73%;完成流动资金投资1103.41,占总投资的20.27%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5443.521.1完成比例53.68%2完成固定资产投资万元4340.112.1完成比例79.73%3完成流动资金投资万元1103.413.1完成比例20.27%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员244人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1661.2人均年工资万元4.861.3年工资额万元695.922工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.652.3年工资额万元220.923企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.143.3年工资额万元68.424品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元105.915其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.655.3年工资额万元64.046职工工资总额万元7729.14五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8443.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3858.392604.65182.248443.181.1工程费用万元3858.392604.659426.581.1.1建筑工程费用万元3858.393858.3938.05%1.1.2设备购置及安装费万元2604.652604.6525.69%1.2工程建设其他费用万元1980.141980.1419.53%1.2.1无形资产万元820.73820.731.3预备费万元1159.411159.411.3.1基本预备费万元576.20576.201.3.2涨价预备费万元583.21583.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元8443.188443.18(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1697.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9426.586577.417821.669426.589426.589426.581.1应收账款万元2827.971696.781979.582827.972827.972827.971.2存货万元4241.962545.182969.374241.964241.964241.961.2.1原辅材料万元1272.59763.55890.811272.591272.591272.591.2.2燃料动力万元63.6338.1844.5463.6363.6363.631.2.3在产品万元1951.301170.781365.911951.301951.301951.301.2.4产成品万元954.44572.66668.11954.44954.44954.441.3现金万元2356.641413.991649.652356.642356.642356.642流动负债万元7729.144637.485410.407729.147729.147729.142.1应付账款万元7729.144637.485410.407729.147729.147729.143流动资金万元1697.441018.461188.211697.441697.441697.444铺底流动资金万元565.81339.49396.07565.81565.81565.81(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10140.62万元,其中:固定资产投资8443.18万元,占项目总投资的83.26%;流动资金1697.44万元,占项目总投资的16.74%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3858.39万元,占项目总投资的38.05%;设备购置费2604.65万元,占项目总投资的25.69%;其它投资1980.14万元,占项目总投资的19.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8443.18+1697.44=10140.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8443.1883.26%1.1项目建设投资万元8443.1883.26%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1697.4416.74%3总投资万元万元10140.62二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9190.80万元,总成本2472.41万元,利润总额6718.39万元,净利润159.15万元,增值税296.19万元,税金及附加5038.79万元,所得税1679.60万元;第二年收入10722.60万元,总成本2786.61万元,利润总额7935.99万元,净利润5951.99万元,增值税345.55万元,税金及附加165.07万元,所得税1984.00万元;第三年生产负荷100%,收入15318.00万元,总成本11739.06万元,利润总额3578.94万元,净利润2684.20万元,增值税493.65万元,税金及附加182.85万元,所得税894.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15318.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=493.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9190.8010722.6015318.0015318.0015318.001.1烯唑醇万元9190.8010722.6015318.0015318.0015318.002现价增加值万元2941.063431.234901.764901.76490

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