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文档简介
泓域咨询MACRO/ 集材机械投资项目立项申请报告集材机械投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限公司实现营业收入41808.05万元,同比增长17.97%(6369.58万元)。其中,主营业业务集材机械生产及销售收入为36665.85万元,占营业总收入的87.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8653.41万元,较去年同期相比增长2033.13万元,增长率30.71%;实现净利润6490.06万元,较去年同期相比增长1233.65万元,增长率23.47%。二、项目概况(一)项目名称集材机械投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积50698.67平方米(折合约76.01亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.31%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度180.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50698.67平方米,建筑物基底占地面积34125.27平方米,总建筑面积58303.47平方米,其中:规划建设主体工程46629.64平方米,项目规划绿化面积3737.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费4245.10万元。(七)节能分析“集材机械投资项目建设项目”,年用电量673629.11千瓦时,年总用水量24813.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.91吨标准煤/年。达产年综合节能量33.02吨标准煤/年,项目总节能率20.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19391.39万元,其中:固定资产投资13739.57万元,占项目总投资的70.85%;流动资金5651.82万元,占项目总投资的29.15%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入45614.00万元,总成本费用35389.43万元,税金及附加372.03万元,利润总额10224.57万元,利税总额12006.89万元,税后净利润7668.43万元,达产年纳税总额4338.46万元;达产年投资利润率52.73%,投资利税率61.92%,投资回报率39.55%,全部投资回收期4.03年,提供就业职位714个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区集材机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区集材机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“集材机械投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位714个,达产年纳税总额4338.46万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.73%,投资利税率61.92%,全部投资回报率39.55%,全部投资回收期4.03年,固定资产投资回收期4.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范行业准入退出管理。建立完善产能过剩预警机制,综合运用法律、经济、技术及必要的行政手段,引导民营企业主动退出产能严重过剩行业,依法依规加快淘汰落后产能。完善企业破产制度,简化和完善企业注销流程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50698.6776.01亩1.1容积率1.151.2建筑系数67.31%1.3投资强度万元/亩180.761.4基底面积平方米34125.271.5总建筑面积平方米58303.471.6绿化面积平方米3737.52绿化率6.41%2总投资万元19391.392.1固定资产投资万元13739.572.1.1土建工程投资万元4322.362.1.1.1土建工程投资占比万元22.29%2.1.2设备投资万元4245.102.1.2.1设备投资占比21.89%2.1.3其它投资万元5172.112.1.3.1其它投资占比26.67%2.1.4固定资产投资占比70.85%2.2流动资金万元5651.822.2.1流动资金占比29.15%3收入万元45614.004总成本万元35389.435利润总额万元10224.576净利润万元7668.437所得税万元1.158增值税万元1410.299税金及附加万元372.0310纳税总额万元4338.4611利税总额万元12006.8912投资利润率52.73%13投资利税率61.92%14投资回报率39.55%15回收期年4.0316设备数量台(套)10317年用电量千瓦时673629.1118年用水量立方米24813.3719总能耗吨标准煤84.9120节能率20.21%21节能量吨标准煤33.0222员工数量人714第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、“十三五”时期,以优势资源产业为基础,推进传统产业转型升级,加快建设制造业强区,实施中国制造2025,培育战略性新兴产业和生产性服务业,加快产业链环节向中高端迈进,推动生产方式向柔性、智能、精细转变,积极推进民生工业发展,构建我市特色的现代产业体系。紧紧围绕实施创新驱动战略、提高科技创新能力主线,全力推动经济增长方式由要素驱动向创新驱动转变,推动工业转型升级,培育发展新动力,拓展发展新空间,使创新驱动成为新常态下经济增长新动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.31%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度180.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24126.5724126.5746629.6446629.643802.611.1主要生产车间14475.9414475.9427977.7827977.782357.621.2辅助生产车间7720.507720.5014921.4814921.481216.841.3其他生产车间1930.131930.132704.522704.52228.162仓储工程5118.795118.797587.997587.99450.032.1成品贮存1279.701279.701897.001897.00112.512.2原料仓储2661.772661.773945.753945.75234.022.3辅助材料仓库1177.321177.321745.241745.24103.513供配电工程273.00273.00273.00273.0018.223.1供配电室273.00273.00273.00273.0018.224给排水工程313.95313.95313.95313.9516.294.1给排水313.95313.95313.95313.9516.295服务性工程3241.903241.903241.903241.90192.275.1办公用房1419.651419.651419.651419.65103.245.2生活服务1822.251822.251822.251822.25111.046消防及环保工程914.56914.56914.56914.5661.026.1消防环保工程914.56914.56914.56914.5661.027项目总图工程136.50136.50136.50136.50-340.837.1场地及道路硬化8895.691843.911843.917.2场区围墙1843.918895.698895.697.3安全保卫室136.50136.50136.50136.508绿化工程3507.10122.75合计34125.2758303.4758303.474322.36六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14919.64万元,占计划投资的76.94%。其中:完成固定资产投资10856.42万元,占总投资的72.77%;完成流动资金投资4063.22,占总投资的27.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14919.641.1完成比例76.94%2完成固定资产投资万元10856.422.1完成比例72.77%3完成流动资金投资万元4063.223.1完成比例27.23%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员714人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4861.2人均年工资万元5.901.3年工资额万元1979.092工程技术人员工资2.1平均人数人1072.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元614.463企业管理人员工资3.1平均人数人293.2人均年工资万元7.693.3年工资额万元207.014品质管理人员工资4.1平均人数人574.2人均年工资万元5.754.3年工资额万元311.195其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元6.425.3年工资额万元250.336职工工资总额万元28017.20五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13739.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4322.364245.10180.7613739.571.1工程费用万元4322.364245.1033669.021.1.1建筑工程费用万元4322.364322.3622.29%1.1.2设备购置及安装费万元4245.104245.1021.89%1.2工程建设其他费用万元5172.115172.1126.67%1.2.1无形资产万元2400.592400.591.3预备费万元2771.522771.521.3.1基本预备费万元1524.791524.791.3.2涨价预备费万元1246.731246.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元13739.5713739.57(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5651.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33669.0214515.2719479.9933669.0233669.0233669.021.1应收账款万元10100.714040.287070.4910100.7110100.7110100.711.2存货万元15151.066060.4210605.7415151.0615151.0615151.061.2.1原辅材料万元4545.321818.133181.724545.324545.324545.321.2.2燃料动力万元227.2790.91159.09227.27227.27227.271.2.3在产品万元6969.492787.804878.646969.496969.496969.491.2.4产成品万元3408.991363.602386.293408.993408.993408.991.3现金万元8417.253366.905892.088417.258417.258417.252流动负债万元28017.2011206.8819612.0428017.2028017.2028017.202.1应付账款万元28017.2011206.8819612.0428017.2028017.2028017.203流动资金万元5651.822260.733956.275651.825651.825651.824铺底流动资金万元1883.92753.581318.761883.921883.921883.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19391.39万元,其中:固定资产投资13739.57万元,占项目总投资的70.85%;流动资金5651.82万元,占项目总投资的29.15%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4322.36万元,占项目总投资的22.29%;设备购置费4245.10万元,占项目总投资的21.89%;其它投资5172.11万元,占项目总投资的26.67%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13739.57+5651.82=19391.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13739.5770.85%1.1项目建设投资万元13739.5770.85%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5651.8229.15%3总投资万元万元19391.39二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18245.60万元,总成本7481.19万元,利润总额10764.41万元,净利润270.49万元,增值税564.12万元,税金及附加8073.31万元,所得税2691.10万元;第二年收入31929.80万元,总成本11551.32万元,利润总额20378.48万元,净利润15283.86万元,增值税987.20万元,税金及附加321.26万元,所得税5094.62万元;第三年生产负荷100%,收入45614.00万元,总成本35389.43万元,利润总额10224.57万元,净利润7668.43万元,增值税1410.29万元,税金及附加372.03万元,所得税2556.14万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入45614.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1410.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18245.6031929.8045614.0045614.0045614.001.1集材机械万元18245.6031929.8045614.0045614.0045614.002现价增加值万元5838.5910217.5414596.4814596.481
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