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文档简介
泓域咨询MACRO/ 建筑用陶瓷制品投资项目立项申请报告建筑用陶瓷制品投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入9062.48万元,同比增长24.54%(1785.55万元)。其中,主营业业务建筑用陶瓷制品生产及销售收入为8277.15万元,占营业总收入的91.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1967.58万元,较去年同期相比增长235.44万元,增长率13.59%;实现净利润1475.68万元,较去年同期相比增长168.23万元,增长率12.87%。二、项目概况(一)项目名称建筑用陶瓷制品投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积17402.03平方米(折合约26.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.67%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度169.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17402.03平方米,建筑物基底占地面积11253.89平方米,总建筑面积19838.31平方米,其中:规划建设主体工程15088.03平方米,项目规划绿化面积1147.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费1731.71万元。(七)节能分析“建筑用陶瓷制品投资项目建设项目”,年用电量516104.54千瓦时,年总用水量7368.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.06吨标准煤/年。达产年综合节能量18.07吨标准煤/年,项目总节能率28.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5429.07万元,其中:固定资产投资4420.43万元,占项目总投资的81.42%;流动资金1008.64万元,占项目总投资的18.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9905.00万元,总成本费用7771.88万元,税金及附加104.91万元,利润总额2133.12万元,利税总额2532.25万元,税后净利润1599.84万元,达产年纳税总额932.41万元;达产年投资利润率39.29%,投资利税率46.64%,投资回报率29.47%,全部投资回收期4.89年,提供就业职位166个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区建筑用陶瓷制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区建筑用陶瓷制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“建筑用陶瓷制品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位166个,达产年纳税总额932.41万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.29%,投资利税率46.64%,全部投资回报率29.47%,全部投资回收期4.89年,固定资产投资回收期4.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17402.0326.09亩1.1容积率1.141.2建筑系数64.67%1.3投资强度万元/亩169.431.4基底面积平方米11253.891.5总建筑面积平方米19838.311.6绿化面积平方米1147.89绿化率5.79%2总投资万元5429.072.1固定资产投资万元4420.432.1.1土建工程投资万元1648.372.1.1.1土建工程投资占比万元30.36%2.1.2设备投资万元1731.712.1.2.1设备投资占比31.90%2.1.3其它投资万元1040.352.1.3.1其它投资占比19.16%2.1.4固定资产投资占比81.42%2.2流动资金万元1008.642.2.1流动资金占比18.58%3收入万元9905.004总成本万元7771.885利润总额万元2133.126净利润万元1599.847所得税万元1.148增值税万元294.229税金及附加万元104.9110纳税总额万元932.4111利税总额万元2532.2512投资利润率39.29%13投资利税率46.64%14投资回报率29.47%15回收期年4.8916设备数量台(套)7717年用电量千瓦时516104.5418年用水量立方米7368.6719总能耗吨标准煤64.0620节能率28.85%21节能量吨标准煤18.0722员工数量人166第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中,明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承,在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求,整合创新为五大领域。其中,数字创意近年来有突破性发展,被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、推进制造业智能化转型,支持实施智能制造工程。智能制造是新一代信息技术与先进制造技术的深度融合,加快推进制造业智能化转型,是推动产业向高端迈进,实现制造业转型升级的关键所在,也是“中国制造2025”的重中之重。2015年,财政部会同工信部启动智能制造工作。“十三五”时期,中央财政将持续支持实施智能制造综合标准化与新模式应用,主要夯实智能制造发展基础。经过几年来的持续支持,智能制造所支持项目关键技术装备自主化率达到70%以上,打造了一批以国产装备、国产软件、国产数控系统为代表的数字化车间,不仅支撑了国家智能制造标准体系的建设,推动了国产软硬件产品的创新应用,而且带动了社会投资,探索形成了市场主导、政府引导的智能制造发展模式。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设用地指标,对产业园区项目建设用地给予优先安排,各级产业园区的土地收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展产业且用地集约的工业项目,在确定出让底价时,可按不低于土地所在地等别相对应全国工业用地出让最低价格标准的70确定,但不得低于成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时,要统筹合理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产,提高现有土地资源利用率的有效方法,鼓励和引导产业园区建设向山地、坡地发展,进行梯田式开发,对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的,免缴地方相关规费。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.67%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度169.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7956.507956.5015088.0315088.031379.031.1主要生产车间4773.904773.909052.829052.82855.001.2辅助生产车间2546.082546.084828.174828.17441.291.3其他生产车间636.52636.52875.11875.1182.742仓储工程1688.081688.083087.683087.68205.242.1成品贮存422.02422.02771.92771.9251.312.2原料仓储877.80877.801605.591605.59106.722.3辅助材料仓库388.26388.26710.17710.1747.213供配电工程90.0390.0390.0390.036.733.1供配电室90.0390.0390.0390.036.734给排水工程103.54103.54103.54103.546.024.1给排水103.54103.54103.54103.546.025服务性工程1069.121069.121069.121069.1271.075.1办公用房437.72437.72437.72437.7232.195.2生活服务631.40631.40631.40631.4041.986消防及环保工程301.60301.60301.60301.6022.556.1消防环保工程301.60301.60301.60301.6022.557项目总图工程45.0245.0245.0245.02-76.827.1场地及道路硬化2887.72452.99452.997.2场区围墙452.992887.722887.727.3安全保卫室45.0245.0245.0245.028绿化工程987.2634.55合计11253.8919838.3119838.311648.37六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4552.51万元,占计划投资的83.85%。其中:完成固定资产投资2882.49万元,占总投资的63.32%;完成流动资金投资1670.02,占总投资的36.68%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4552.511.1完成比例83.85%2完成固定资产投资万元2882.492.1完成比例63.32%3完成流动资金投资万元1670.023.1完成比例36.68%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员166人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1131.2人均年工资万元5.781.3年工资额万元658.262工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.882.3年工资额万元174.683企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.203.3年工资额万元51.274品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元69.885其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.705.3年工资额万元43.556职工工资总额万元5625.53五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4420.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1648.371731.71169.434420.431.1工程费用万元1648.371731.716634.171.1.1建筑工程费用万元1648.371648.3730.36%1.1.2设备购置及安装费万元1731.711731.7131.90%1.2工程建设其他费用万元1040.351040.3519.16%1.2.1无形资产万元610.17610.171.3预备费万元430.18430.181.3.1基本预备费万元191.34191.341.3.2涨价预备费万元238.84238.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元4420.434420.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1008.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6634.173296.835150.416634.176634.176634.171.1应收账款万元1990.25895.611393.181990.251990.251990.251.2存货万元2985.381343.422089.762985.382985.382985.381.2.1原辅材料万元895.61403.03626.93895.61895.61895.611.2.2燃料动力万元44.7820.1531.3544.7844.7844.781.2.3在产品万元1373.27617.97961.291373.271373.271373.271.2.4产成品万元671.71302.27470.20671.71671.71671.711.3现金万元1658.54746.341160.981658.541658.541658.542流动负债万元5625.532531.493937.875625.535625.535625.532.1应付账款万元5625.532531.493937.875625.535625.535625.533流动资金万元1008.64453.89706.051008.641008.641008.644铺底流动资金万元336.21151.30235.35336.21336.21336.21(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5429.07万元,其中:固定资产投资4420.43万元,占项目总投资的81.42%;流动资金1008.64万元,占项目总投资的18.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1648.37万元,占项目总投资的30.36%;设备购置费1731.71万元,占项目总投资的31.90%;其它投资1040.35万元,占项目总投资的19.16%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4420.43+1008.64=5429.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4420.4381.42%1.1项目建设投资万元4420.4381.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1008.6418.58%3总投资万元万元5429.07二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4457.25万元,总成本9675.81万元,利润总额-5218.56万元,净利润85.50万元,增值税132.40万元,税金及附加-3913.92万元,所得税-1304.64万元;第二年收入6933.50万元,总成本13545.70万元,利润总额-6612.20万元,净利润-4959.15万元,增值税205.95万元,税金及附加94.32万元,所得税-1653.05万元;第三年生产负荷100%,收入9905.00万元,总成本7771.88万元,利润总额2133.12万元,净利润1599.84万元,增值税294.22万元,税金及附加104.91万元,所得税533.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9905.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=294.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4457.256933.509905.009905.009905.001.1建筑用陶瓷制品万元4457.256933.509905.009905.009905.002现价增加值万元142
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