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泓域咨询MACRO/ 气炼透明石英玻璃项目立项说明及投资计划气炼透明石英玻璃项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx公司实现营业收入12700.09万元,同比增长10.86%(1244.25万元)。其中,主营业业务气炼透明石英玻璃生产及销售收入为10486.72万元,占营业总收入的82.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3500.30万元,较去年同期相比增长675.76万元,增长率23.92%;实现净利润2625.23万元,较去年同期相比增长492.07万元,增长率23.07%。二、项目概况(一)项目名称气炼透明石英玻璃项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积20570.28平方米(折合约30.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.51%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度185.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20570.28平方米,建筑物基底占地面积11829.97平方米,总建筑面积33118.15平方米,其中:规划建设主体工程24493.55平方米,项目规划绿化面积2217.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费2336.40万元。(七)节能分析“气炼透明石英玻璃项目建设项目”,年用电量773872.03千瓦时,年总用水量8465.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.83吨标准煤/年。达产年综合节能量27.03吨标准煤/年,项目总节能率26.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7442.01万元,其中:固定资产投资5725.45万元,占项目总投资的76.93%;流动资金1716.56万元,占项目总投资的23.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14594.00万元,总成本费用11113.01万元,税金及附加139.90万元,利润总额3480.99万元,利税总额4101.03万元,税后净利润2610.74万元,达产年纳税总额1490.29万元;达产年投资利润率46.77%,投资利税率55.11%,投资回报率35.08%,全部投资回收期4.35年,提供就业职位201个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区气炼透明石英玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区气炼透明石英玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“气炼透明石英玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位201个,达产年纳税总额1490.29万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.77%,投资利税率55.11%,全部投资回报率35.08%,全部投资回收期4.35年,固定资产投资回收期4.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用,加强政策宣传和督促检查,推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度,打造减轻企业负担综合服务平台,加强行政审批中介服务事项清理规范,完善企业举报查处机制,制止各种清单之外违规收费行为。(工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20570.2830.84亩1.1容积率1.611.2建筑系数57.51%1.3投资强度万元/亩185.651.4基底面积平方米11829.971.5总建筑面积平方米33118.151.6绿化面积平方米2217.92绿化率6.70%2总投资万元7442.012.1固定资产投资万元5725.452.1.1土建工程投资万元2766.092.1.1.1土建工程投资占比万元37.17%2.1.2设备投资万元2336.402.1.2.1设备投资占比31.39%2.1.3其它投资万元622.962.1.3.1其它投资占比8.37%2.1.4固定资产投资占比76.93%2.2流动资金万元1716.562.2.1流动资金占比23.07%3收入万元14594.004总成本万元11113.015利润总额万元3480.996净利润万元2610.747所得税万元1.618增值税万元480.149税金及附加万元139.9010纳税总额万元1490.2911利税总额万元4101.0312投资利润率46.77%13投资利税率55.11%14投资回报率35.08%15回收期年4.3516设备数量台(套)12717年用电量千瓦时773872.0318年用水量立方米8465.4519总能耗吨标准煤95.8320节能率26.83%21节能量吨标准煤27.0322员工数量人201第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.51%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度185.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8363.798363.7924493.5524493.552250.321.1主要生产车间5018.275018.2714696.1314696.131395.201.2辅助生产车间2676.412676.417837.947837.94720.101.3其他生产车间669.10669.101420.631420.63135.022仓储工程1774.501774.505605.995605.99374.582.1成品贮存443.63443.631401.501401.5093.642.2原料仓储922.74922.742915.112915.11194.782.3辅助材料仓库408.13408.131289.381289.3886.153供配电工程94.6494.6494.6494.647.113.1供配电室94.6494.6494.6494.647.114给排水工程108.84108.84108.84108.846.364.1给排水108.84108.84108.84108.846.365服务性工程1123.851123.851123.851123.8575.095.1办公用房454.39454.39454.39454.3930.785.2生活服务669.46669.46669.46669.4639.916消防及环保工程317.04317.04317.04317.0423.836.1消防环保工程317.04317.04317.04317.0423.837项目总图工程47.3247.3247.3247.32-4.827.1场地及道路硬化3279.96580.04580.047.2场区围墙580.043279.963279.967.3安全保卫室47.3247.3247.3247.328绿化工程960.7033.62合计11829.9733118.1533118.152766.09六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6803.00万元,占计划投资的91.41%。其中:完成固定资产投资5362.63万元,占总投资的78.83%;完成流动资金投资1440.37,占总投资的21.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6803.001.1完成比例91.41%2完成固定资产投资万元5362.632.1完成比例78.83%3完成流动资金投资万元1440.373.1完成比例21.17%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员201人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1371.2人均年工资万元5.701.3年工资额万元772.762工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.322.3年工资额万元155.783企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.243.3年工资额万元61.914品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元84.455其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元7.425.3年工资额万元67.796职工工资总额万元9617.84五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5725.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2766.092336.40185.655725.451.1工程费用万元2766.092336.4011334.401.1.1建筑工程费用万元2766.092766.0937.17%1.1.2设备购置及安装费万元2336.402336.4031.39%1.2工程建设其他费用万元622.96622.968.37%1.2.1无形资产万元370.65370.651.3预备费万元252.31252.311.3.1基本预备费万元111.68111.681.3.2涨价预备费万元140.63140.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元5725.455725.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1716.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11334.407563.079334.7911334.4011334.4011334.401.1应收账款万元3400.322210.212720.263400.323400.323400.321.2存货万元5100.483315.314080.385100.485100.485100.481.2.1原辅材料万元1530.14994.591224.121530.141530.141530.141.2.2燃料动力万元76.5149.7361.2176.5176.5176.511.2.3在产品万元2346.221525.041876.982346.222346.222346.221.2.4产成品万元1147.61745.95918.091147.611147.611147.611.3现金万元2833.601841.842266.882833.602833.602833.602流动负债万元9617.846251.607694.279617.849617.849617.842.1应付账款万元9617.846251.607694.279617.849617.849617.843流动资金万元1716.561115.761373.251716.561716.561716.564铺底流动资金万元572.18371.92457.75572.18572.18572.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7442.01万元,其中:固定资产投资5725.45万元,占项目总投资的76.93%;流动资金1716.56万元,占项目总投资的23.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2766.09万元,占项目总投资的37.17%;设备购置费2336.40万元,占项目总投资的31.39%;其它投资622.96万元,占项目总投资的8.37%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5725.45+1716.56=7442.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5725.4576.93%1.1项目建设投资万元5725.4576.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1716.5623.07%3总投资万元万元7442.01二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9486.10万元,总成本12388.28万元,利润总额-2902.18万元,净利润119.73万元,增值税312.09万元,税金及附加-2176.63万元,所得税-725.54万元;第二年收入11675.20万元,总成本14641.56万元,利润总额-2966.36万元,净利润-2224.77万元,增值税384.11万元,税金及附加128.37万元,所得税-741.59万元;第三年生产负荷100%,收入14594.00万元,总成本11113.01万元,利润总额3480.99万元,净利润2610.74万元,增值税480.14万元,税金及附加139.90万元,所得税870.25万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14594.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=480.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9486.1011675.2014594.0014594.0014594.001.1气炼透明石英玻璃万元9486.1011675.2014594.0014594.0014594.002现价增加值万元3035.553736.064670.084670.
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